О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы"
О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7599, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 271 028 945,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 285 747,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 335 731,3 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 243 407 466,8 тысяч тенге;
2) затраты – 278 348 655,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32 925 183,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 216 568,4 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 291 384,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 136 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 136 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -40 380 894,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 380 894,4 тысячи тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Учесть, что в областном бюджете на 2020 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 3 400 897,6 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 1 300 000,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 100 447,0 тысяч тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета – 450,6 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии, исполняющий обязанности секретаря Акмолинского областного маслихата
А. Жаксылыков
«СОГЛАСОВАНО»
Акимат Акмолинской области
Государственное
учреждение «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области»
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 июля
2020 года № 6С-46-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 декабря
2019 года № 6С-40-2
Областной бюджет на 2020 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
271 028 945,1
1
Налоговые поступления
26 285 747,0
01
Подоходный налог
22 881 167,0
1
Корпоративный подоходный налог
3 844 689,0
2
Индивидуальный подоходный налог
19 036 478,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 404 580,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 396 048,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
8 532,0
2
Неналоговые поступления
1 335 731,3
01
Доходы от государственной собственности
92 906,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
3 355,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
450,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
70 984,0
6
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
2 000,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
16 117,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
46,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
46,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
784 152,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
784 152,0
06
Прочие неналоговые поступления
457 627,3
1
Прочие неналоговые поступления
457 627,3
4
Поступления трансфертов
243 407 466,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
5 467 754,8
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
5 467 754,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
237 939 712,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
237 939 712,0
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
1
2
3
4
5
II. ЗАТРАТЫ
278 348 655,7
01
Государственные услуги общего характера
3 724 143,3
110
Аппарат маслихата области
64 491,3
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
64 491,3
120
Аппарат акима области
2 509 142,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 963 843,1
004
Капитальные расходы государственного органа
16 861,7
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
301 859,3
009
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
7 023,0
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
95 277,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
124 278,0
257
Управление финансов области
149 648,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
89 998,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
59 650,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
319 218,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
257 423,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
61 795,0
263
Управление внутренней политики области
81 059,6
078
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
81 059,6
265
Управление предпринимательства и промышленности области
123 290,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
120 465,2
002
Капитальные расходы государственного органа
2 825,0
269
Управление по делам религий области
24 995,8
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
24 995,8
282
Ревизионная комиссия области
270 064,6
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
270 064,6
733
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
182 233,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
112 978,1
004
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
9 095,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
60 160,0
02
Оборона
771 579,0
120
Аппарат акима области
349 152,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
56 658,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
292 494,0
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
422 427,0
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
359 565,9
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
62 861,1
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
9 083 912,5
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
9 083 912,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
7 163 708,2
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
5 268,0
006
Капитальные расходы государственного органа
1 846 936,3
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
68 000,0
04
Образование
53 206 887,9
120
Аппарат акима области
1 773,0
019
Обучение участников избирательного процесса
1 773,0
253
Управление здравоохранения области
617 770,1
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
14 490,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
397 660,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
205 620,1
261
Управление образования области
47 545 418,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
125 749,1
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
1 521 236,3
004
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования
128 298,7
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
103 866,0
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
1 070 723,7
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
479 958,0
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
508 068,4
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
11 619 118,9
029
Методическая работа
138 835,4
052
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
2 516 316,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
317 197,4
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 840 859,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
26 175 191,2
271
Управление строительства области
2 798 796,5
079
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
2 657 412,6
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
52 850,0
099
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
88 533,9
285
Управление физической культуры и спорта области
2 243 130,2
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 873 727,1
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
369 403,1
05
Здравоохранение
8 844 344,4
253
Управление здравоохранения области
7 084 841,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
162 606,8
006
Услуги по охране материнства и детства
151 235,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
114 841,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
120 354,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
2 791,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
22 442,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 394 755,0
029
Областные базы специального медицинского снабжения
104 606,1
030
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
3 240,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
4 583 320,1
039
Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами
38 081,0
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
141 365,0
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
268,0
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга
244 936,0
271
Управление строительства области
1 759 503,4
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
1 759 503,4
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
10 805 618,0
256
Управление координации занятости и социальных программ области
9 431 327,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
134 207,5
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
929 430,4
003
Социальная поддержка инвалидов
928 262,0
013
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
1 790 102,8
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
300 223,0
019
Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
3 631,0
046
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
6 693,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
87 822,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
230 097,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
5 020 858,1
261
Управление образования области
1 110 008,9
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1 043 098,7
037
Социальная реабилитация
66 910,2
263
Управление внутренней политики области
29 386,0
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
29 386,0
270
Управление по инспекции труда области
88 057,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
88 057,1
271
Управление строительства области
146 839,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
146 839,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
35 912 734,5
271
Управление строительства области
7 360 840,5
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
224 003,0
013
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
5 000,0
014
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
4 003 590,8
027
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 128 246,7
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
28 551 894,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
83 415,6
005
Капитальные расходы государственного органа
1 158,0
010
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 978 286,0
030
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
6 323 681,1
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
1 405 415,0
038
Развитие коммунального хозяйства
1 745 486,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
8 183 040,8
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
7 779 428,7
129
Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области
51 982,8
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
10 216 245,6
263
Управление внутренней политики области
1 237 912,9
001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
415 388,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
191 345,5
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
569 120,9
010
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
62 058,2
271
Управление строительства области
15 842,1
017
Развитие объектов спорта
15 842,1
273
Управление культуры, архивов и документации области
3 987 614,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
88 947,4
003
Капитальные расходы государственного органа
11 628,1
005
Поддержка культурно-досуговой работы
353 866,0
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
423 795,7
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
924 662,6
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
151 405,0
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
479 860,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
522 598,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 030 850,0
284
Управление туризма области
129 272,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
60 790,7
004
Регулирование туристической деятельности
68 481,7
285
Управление физической культуры и спорта области
4 845 604,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
66 693,0
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
89 627,0
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 358 794,6
005
Капитальные расходы государственного органа
1 059,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
172 430,5
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
157 000,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 835 668,0
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 835 668,0
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
2 262 264,0
081
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
573 404,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
43 570 075,9
251
Управление земельных отношений области
66 485,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
56 894,6
010
Капитальные расходы государственного органа
9 591,0
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
3 548 728,5
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
89 391,6
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
1 282 386,5
006
Охрана животного мира
51 133,0
008
Мероприятия по охране окружающей среды
1 952 860,4
009
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»
58 947,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
114 010,0
255
Управление сельского хозяйства области
37 802 346,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
176 254,5
002
Субсидирование развития семеноводства
959 154,0
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
8 845 072,0
018
Обезвреживание пестицидов
5 206,0
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
166 322,0
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
115 794,0
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
8 480,0
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
4 171 368,0
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
8 553 177,0
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
800 000,0
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
6 594 433,0
054
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость
170 953,0
055
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
445 327,0
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
6 359 206,0
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
371 600,0
060
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
50 000,0
061
Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
10 000,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
750 000,0
035
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
750 000,0
271
Управление строительства области
42 795,0
020
Развитие объектов сельского хозяйства
42 795,0
719
Управление ветеринарии области
1 290 394,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
211 123,0
003
Капитальные расходы государственного органа
8 830,0
009
Организация санитарного убоя больных животных
15 000,0
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
39 000,0
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
76 465,0
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
40 000,0
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
834 893,0
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
3 645,0
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки)
61 438,0
725
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
69 326,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
65 540,8
003
Капитальные расходы государственного органа
3 785,5
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
4 753 791,7
271
Управление строительства области
4 452 766,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
73 043,0
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
4 379 723,6
272
Управление архитектуры и градостроительства области
248 354,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
40 691,3
004
Капитальные расходы государственного органа
818,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
206 844,8
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
52 670,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
52 670,2
12
Транспорт и коммуникации
25 808 512,9
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
25 808 512,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
69 394,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
674 839,5
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 160 000,0
025
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
597 669,3
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
8 088 461,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 820 489,0
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
8 397 660,1
13
Прочие
9 720 667,9
253
Управление здравоохранения области
1 421 241,7
058
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
489 624,7
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
931 617,0
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
50 458,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
50 458,0
257
Управление финансов области
1 702 353,4
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 702 353,4
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
959 205,9
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
959 205,9
265
Управление предпринимательства и промышленности области
3 696 927,0
004
Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
40 000,0
014
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»
2 941 161,0
015
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»
605 871,0
027
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
70 895,0
082
Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
39 000,0
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
17 886,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
17 886,0
271
Управление строительства области
1 308 992,4
051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
509 905,0
072
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
799 087,4
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
563 603,5
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
563 603,5
14
Обслуживание долга
13 387,0
257
Управление финансов области
13 387,0
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
9 609,0
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
3 778,0
15
Трансферты
59 081 087,1
257
Управление финансов области
59 081 087,1
007
Субвенции
53 095 660,0
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
201 426,6
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
4 703 463,0
029
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения
255 000,0
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
825 537,5
III. Чистое бюджетное кредитование
32 925 183,8
Бюджетные кредиты
36 216 568,4
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
25 768 436,4
256
Управление координации занятости и социальных программ области
44 654,1
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
44 654,1
261
Управление образования области
5 160 769,3
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
5 160 769,3
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
7 630 524,2
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
7 630 524,2
271
Управление строительства области
5 815 665,3
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
5 815 665,3
273
Управление культуры, архивов и документации области
990 810,8
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
990 810,8
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
6 126 012,7
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
6 126 012,7
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 587 130,0
271
Управление строительства области
5 587 130,0
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
5 587 130,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 361 002,0
255
Управление сельского хозяйства области
2 961 274,0
037
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
2 961 274,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 399 728,0
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 399 728,0
13
Прочие
500 000,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
500 000,0
069
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах
500 000,0
Погашение бюджетных кредитов
3 291 384,6
5
Погашение бюджетных кредитов
3 291 384,6
01
Погашение бюджетных кредитов
3 291 384,6
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
3 290 934,0
2
Возврат сумм бюджетных кредитов
450,6
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
136 000,0
Приобретение финансовых активов
136 000,0
13
Прочие
136 000,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
136 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
136 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-40 380 894,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
40 380 894,4
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 июля
2020 года № 6С-46-2
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 декабря
2019 года № 6С-40-2
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2020 год
Наименование
Сумма,
тысяч тенге
Всего
39 541 809,1
Целевые текущие трансферты
23 227 579,9
в том числе:
Аппарат акима области
124 278,0
На приобретение системы «Электронная очередь»
14 278,0
На содержание коммунальное государственное учреждение «Smart Aqkol»
110 000,0
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
60 160,0
На приобретение здания
60 160,0
Управление финансов области
59 650,0
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета
59 650,0
Управление экономики и бюджетного планирования области
61 795,0
На увеличение размера подъемного пособия
61 795,0
Управление образования области
10 832 765,2
На открытие IT-классов в школах
95 614,0
На обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей
224 275,0
На обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов
325 000,0
На обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей
317 468,0
На внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних»
58 768,0
На приобретение компьютеров для школ
308 055,8
На приобретение кабинетов робототехники
96 811,0
На оснащение ресурсных центров
178 218,0
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования
174 713,0
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования
6 627 733,0
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ
56 313,0
На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления
83 073,0
На доплату учителям со степенью магистра
112 863,0
На доплаты учителям за наставничество молодым учителям
79 778,0
На увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования
171 266,0
На увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования
107 627,0
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования
52 813,0
На оплату труда педагогам Целиноградского района
400 000,0
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
97 793,1
На приобретение блочно-модульных котельных
274 100,0
На приобретение школьных автобусов
359 791,0
На обеспечение системами видеонаблюдения организации дошкольного и среднего образования
160 000,0
На присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» Коргалжынской школе-гимназии Коргалжынского района
22 627,0
Приобретение котлов и кранов для котельных школ Аккольского района
26 567,0
Приобретение угля для школ Аккольского района
36 700,0
На разработку проектно-сметной документации и ремонт объектов образования
384 798,3
Управление координации занятости и социальных программ области
838 699,1
Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
21 695,0
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа
68 821,0
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
6 000,0
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
3 000,0
На выплату единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
36 000,0
На реализацию краткосрочного профессионального обучения
157 648,0
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов
43 331,0
На обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей
74 373,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
179 814,0
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения
248 017,1
Управление культуры, архивов и документации области
119 177,0
На ремонт объектов культуры
22 117,0
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
30 563,0
На материально-техническое оснащение организациям культуры
66 497,0
Управление физической культуры и спорта области
49 000,0
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
12 000,0
На содержание и материально-техническое оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района
37 000,0
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
6 340 469,8
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
5 666 715,0
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
322 289,4
На разработку проектно-сметной документации и ремонт системы водоснабжения и водоотведения
351 465,4
Управление архитектуры и градостроительства области
206 844,8
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки
158 960,8
На разработку схем развития и застройки
47 884,0
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
4 534 741,0
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
4 109 055,9
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
425 685,1
Целевые трансферты на развитие
16 314 229,2
в том числе:
Управление строительства области
7 687 572,8
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
2 762 820,9
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения
125 965,0
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
2 015 215,3
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 806 663,1
На развитие объектов спорта
543 162,5
На развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства города Кокшетау
296 805,0
На развитие объектов культуры и отдыха
136 941,0
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 902 311,8
На развитие систем водоснабжения и водоотведения
760 778,0
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
1 486 777,3
На развитие теплоэнергетической системы
306 611,0
На развитие коммунального хозяйства
1 753 505,2
На развитие газотранспортной системы
808 659,6
На развитие и благоустройство города Кокшетау
785 980,7
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 724 344,6
На развитие транспортной инфраструктуры
2 724 344,6