О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы
О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 202 095,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 658,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 721,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 169 715,0 тысяч тенге;
2) затраты – 202 095,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 151 015,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 700,0 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 752,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 181,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 981,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 590,0 тысяч тенге;
2) затраты – 33 752,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 590,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 607,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 150,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 369,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 088,0 тысяч тенге;
2) затраты – 52 607,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 15 788,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 300,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 168,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 39 483,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 062,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 623,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 168,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 19 919,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 5 704,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 805,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 663,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 468,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 674,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 805,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 28 474,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 104,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 014,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 881,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 209,0 тысяч тенге;
2) затраты – 23 104,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Красноярского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 15 409,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Красноярского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 800,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Максимовского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 566,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 901,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 631,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 034,0 тысяч тенге;
2) затраты – 36 566,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 20 034,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Новоишимского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 855,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 980,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 875,0 тысяч тенге;
2) затраты – 22 855,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.»;
Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 7 875,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Нуресильского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 877,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 436,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 441,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 877,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 13 441,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 827,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 861,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 966,0 тысяч тенге;
2) затраты – 22 827,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 216,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 750,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Рахымжана Кошкарбаева на 2018-2020 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 789,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 647,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 469,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 673,0 тысяч тенге;
2) затраты – 20 789,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 12 773,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 900,0 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 502,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 990,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 968,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 543,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29 502,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 643,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 900,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 847,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 645,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 826,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 376,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 847,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 23 176,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии Целиноградского районного маслихата
С. Абеева
Секретарь Целиноградского районного маслихата
Б. Жанбаев
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
_________________М. Таткеев
25.12.2017
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
_____________ А. Ибраева
25.12.2017
Аким сельского округа Акмол
_________________Ж. Дуйсекеев
25.12.2017
Аким сельского округа Кабанбай батыра
_________________А.Мурзагельдиев
25.12.2017
Аким Караоткельского сельского округа
_________________М. Жумабаев
25.12.2017
Аким Косшынского сельского округа
_________________Д. Калиев
25.12.2017
Аким Кояндинского сельского округа
_________________О. Ержанов
25.12.2017
Аким Красноярского сельского округа
_________________М. Сагинтаев
25.12.2017
Аким Максимовского сельского округа
_________________Г. Алжабаев
25.12.2017
Аким Новоишимского сельского округа
_________________О. Кишкенинов
25.12.2017
Аким Нуресильского сельского округа
_________________С. Искаков
25.12.2017
Аким Оразакского сельского округа
_________________Н. Касымбеков
25.12.2017
Аким сельского округа Рахымжана Кошкарбаева
_________________Т. Мукушев
25.12.2017
Аким Софиевского сельского округа
_________________Э. Артыков
25.12.2017
Аким Талапкерского сельского округа
_________________О. Касымов
25.12.2017
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год сельского округа Акмол Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма
тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
202 095,0
1
Налоговые поступления
31 658,5
01
Подоходный налог
11 523,5
2
Индивидуальный подоходный налог
11 523,5
04
Hалоги на собственность
20 135,0
1
Hалоги на имущество
310,0
3
Земельный налог
2 781,0
4
Hалог на транспортные средства
17 044,0
2
Неналоговые поступления
721,5
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
721,5
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
721,5
4
Поступления трансфертов
169 715,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
169 715,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
169 715,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
202 095,0
01
Государственные услуги общего характера
22 618,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22 618,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 618,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 668,0
022
Капитальные расходы государственных органов
950,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
164 200,0
3
Благоустройство населенных пунктов
164 200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
164 200,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
28 241,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
135 959,0
12
Транспорт и коммуникации
9 500,0
1
Автомобильный транспорт
9 500,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 500,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
9 500,0
13
Прочие
5 777,0
9
Прочие
5 777,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 777,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
5 777,0
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год сельского округа Акмол Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
58 612,3
1
Налоговые поступления
46 409,0
01
Подоходный налог
33 075,0
2
Индивидуальный подоходный налог
33 075,0
04
Hалоги на собственность
13 334,0
1
Hалоги на имущество
238,0
3
Земельный налог
771,0
4
Hалог на транспортные средства
12 325,0
4
Поступления трансфертов
12 203,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 203,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 203,3
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
58 612,3
01
Государственные услуги общего характера
20 835,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20 835,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 835,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 835,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
25 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
25 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
25 000,0
12
Транспорт и коммуникации
7 000,0
1
Автомобильный транспорт
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 000,0
13
Прочие
5 777,0
9
Прочие
5 777,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 777,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
5 777,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год сельского округа Акмол Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
58 786,3
1
Налоговые поступления
49 657,0
01
Подоходный налог
35 390,0
2
Индивидуальный подоходный налог
35 390,0
04
Hалоги на собственность
14 267,0
1
Hалоги на имущество
255,0
3
Земельный налог
825,0
4
Hалог на транспортные средства
13 187,0
4
Поступления трансфертов
9 129,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 129,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 129,3
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
58 786,3
01
Государственные услуги общего характера
21 009,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
21 009,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 009,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 009,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
25 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
25 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
25 000,0
12
Транспорт и коммуникации
7 000,0
1
Автомобильный транспорт
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 000,0
13
Прочие
5 777,0
9
Прочие
5 777,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 777,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
5 777,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
33 752,3
1
Налоговые поступления
29 181,3
01
Подоходный налог
17 440,3
2
Индивидуальный подоходный налог
17 440,3
04
Hалоги на собственность
11 741,0
1
Hалоги на имущество
195,0
3
Земельный налог
556,0
4
Hалог на транспортные средства
10 990,0
2
Неналоговые поступления
1 981,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
361,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
361,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 620,0
1
Прочие неналоговые поступления
1 620,0
4
Поступления трансфертов
2 590,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 590,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
2 590,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
33 752,3
01
Государственные услуги общего характера
22 711,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22 711,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 711,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 771,9
022
Капитальные расходы государственных органов
1 940,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 373,4
3
Благоустройство населенных пунктов
3 373,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 373,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 173,4
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200,0
12
Транспорт и коммуникации
3 124,0
1
Автомобильный транспорт
3 124,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 124,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 124,0
13
Прочие
4 543,0
9
Прочие
4 543,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 543,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 543,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
26 170,0
1
Налоговые поступления
26 170,0
01
Подоходный налог
12 286,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 286,0
04
Hалоги на собственность
13 884,0
1
Hалоги на имущество
231,0
3
Земельный налог
1 298,0
4
Hалог на транспортные средства
12 355,0
4
Поступления трансфертов
0,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
26 170,0
01
Государственные услуги общего характера
18 897,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
18 897,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 897,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 897,1
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 816,9
3
Благоустройство населенных пунктов
1 816,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 816,9
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 816,9
12
Транспорт и коммуникации
913,0
1
Автомобильный транспорт
913,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
913,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
913,0
13
Прочие
4 543,0
9
Прочие
4 543,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 543,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 543,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
28 002,0
1
Налоговые поступления
28 002,0
01
Подоходный налог
13 146,0
2
Индивидуальный подоходный налог
13 146,0
04
Hалоги на собственность
14 856,0
1
Hалоги на имущество
247,0
3
Земельный налог
1 389,0
4
Hалог на транспортные средства
13 220,0
4
Поступления трансфертов
0,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
28 002,0
01
Государственные услуги общего характера
19 538,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
19 538,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 538,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 538,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 944,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 944,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 944,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 944,0
12
Транспорт и коммуникации
1 977,0
1
Автомобильный транспорт
1 977,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 977,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 977,0
13
Прочие
4 543,0
9
Прочие
4 543,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 543,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 543,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 7 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
52 607,0
1
Налоговые поступления
18 150,0
01
Подоходный налог
6 022,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 022,0
04
Hалоги на собственность
12 128,0
1
Hалоги на имущество
539,0
3
Земельный налог
3 098,0
4
Hалог на транспортные средства
8 491,0
2
Неналоговые поступления
1 369,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 369,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
1 369,0
4
Поступления трансфертов
33 088,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
33 088,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
33 088,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
52 607,0
01
Государственные услуги общего характера
18 631,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
18 631,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 631,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 281,0
022
Капитальные расходы государственных органов
350,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 914,8
3
Благоустройство населенных пунктов
22 914,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 914,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
21 214,8
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 700,0
12
Транспорт и коммуникации
4 443,2
1
Автомобильный транспорт
4 443,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 443,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 443,2
13
Прочие
6 618,0
9
Прочие
6 618,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 618,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
6 618,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 8 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
32 094,0
1
Налоговые поступления
18 424,0
01
Подоходный налог
5 374,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 374,0
04
Hалоги на собственность
13 050,0
1
Hалоги на имущество
577,0
3
Земельный налог
3 315,0
4
Hалог на транспортные средства
9 158,0
4
Поступления трансфертов
13 670,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 670,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 670,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
32 094,0
01
Государственные услуги общего характера
17 266,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17 266,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 266,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 266,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 000,0
12
Транспорт и коммуникации
3 210,0
1
Автомобильный транспорт
3 210,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 210,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 210,0
13
Прочие
6 618,0
9
Прочие
6 618,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 618,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
6 618,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 9 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
32 582,0
1
Налоговые поступления
19 714,0
01
Подоходный налог
5 750,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 750,0
04
Hалоги на собственность
13 964,0
1
Hалоги на имущество
617,0
3
Земельный налог
3 548,0
4
Hалог на транспортные средства
9 799,0
4
Поступления трансфертов
12 868,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 868,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 868,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
32 582,0
01
Государственные услуги общего характера
17 530,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17 530,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 530,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 530,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 000,0
12
Транспорт и коммуникации
3 434,0
1
Автомобильный транспорт
3 434,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 434,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 434,0
13
Прочие
6 618,0
9
Прочие
6 618,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 618,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
6 618,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 10 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Косшынского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
66 168,0
1
Налоговые поступления
39 483,0
01
Подоходный налог
24 610,0
2
Индивидуальный подоходный налог
24 610,0
04
Hалоги на собственность
14 873,0
1
Hалоги на имущество
1 598,0
3
Земельный налог
2 875,0
4
Hалог на транспортные средства
10 400,0
2
Неналоговые поступления
1 062,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
723,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
723,0
06
Прочие неналоговые поступления
339,0
1
Прочие неналоговые поступления
339,0
4
Поступления трансфертов
25 623,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 623,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
25 623,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
66 168,0
01
Государственные услуги общего характера
28 241,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28 241,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 241,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 249,0
022
Капитальные расходы государственных органов
992,0
04
Образование
2 840,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 840,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 840,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2 840,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 307,0
3
Благоустройство населенных пунктов
15 307,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 307,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 988,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 319,0
12
Транспорт и коммуникации
10 760,0
1
Автомобильный транспорт
10 760,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 760,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 760,0
13
Прочие
9 020,0
9
Прочие
9 020,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 020,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
9 020,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 11 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Косшынского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
64 082,0
1
Налоговые поступления
49 268,0
01
Подоходный налог
28 004,0
2
Индивидуальный подоходный налог
28 004,0
04
Hалоги на собственность
21 264,0
1
Hалоги на имущество
1 710,0
3
Земельный налог
4 146,0
4
Hалог на транспортные средства
15 408,0
4
Поступления трансфертов
14 814,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 814,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 814,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
64 082,0
01
Государственные услуги общего характера
24 570,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
24 570,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 570,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 570,0
04
Образование
1 090,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 090,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 090,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1 090,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 803,0
3
Благоустройство населенных пунктов
20 803,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 803,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 988,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 815,0
12
Транспорт и коммуникации
8 560,0
1
Автомобильный транспорт
8 560,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 560,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 560,0
13
Прочие
9 059,0
9
Прочие
9 059,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 059,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
9 059,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 12 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Косшынского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
64 092,5
1
Налоговые поступления
52 717,0
01
Подоходный налог
29 964,0
2
Индивидуальный подоходный налог
29 964,0
04
Hалоги на собственность
22 753,0
1
Hалоги на имущество
1 829,0
3
Земельный налог
4 436,0
4
Hалог на транспортные средства
16 488,0
4
Поступления трансфертов
11 375,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 375,5
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11 375,5
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
64 092,5
01
Государственные услуги общего характера
24 580,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
24 580,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 580,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 580,5
04
Образование
1 090,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 090,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 090,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1 090,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 803,0
3
Благоустройство населенных пунктов
20 803,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 803,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 988,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 815,0
12
Транспорт и коммуникации
8 560,0
1
Автомобильный транспорт
8 560,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 560,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 560,0
13
Прочие
9 059,0
9
Прочие
9 059,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 059,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
9 059,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 13 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
45 805,0
1
Налоговые поступления
8 663,0
01
Подоходный налог
2 529,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 529,0
04
Hалоги на собственность
6 134,0
1
Hалоги на имущество
422,0
3
Земельный налог
1 895,0
4
Hалог на транспортные средства
3 817,0
2
Неналоговые поступления
6 468,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 968,0
01
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
1 968,0
06
Прочие неналоговые поступления
4 500,0
01
Прочие неналоговые поступления
4 500,0
4
Поступления трансфертов
30 674,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
30 674,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
30 674,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
45 805,0
01
Государственные услуги общего характера
20 746,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20 746,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 746,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 396,4
022
Капитальные расходы государственных органов
350,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 192,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 192,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 192,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 192,0
12
Транспорт и коммуникации
12 165,6
1
Автомобильный транспорт
12 165,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 165,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 165,6
13
Прочие
3 701,0
9
Прочие
3 701,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 701,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 701,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 14 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
36 773,7
1
Налоговые поступления
10 313,0
01
Подоходный налог
2 706,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 706,0
04
Hалоги на собственность
7 607,0
1
Hалоги на имущество
504,0
3
Земельный налог
2 485,0
4
Hалог на транспортные средства
4 618,0
4
Поступления трансфертов
26 460,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 460,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
26 460,7
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
36 773,7
01
Государственные услуги общего характера
19 072,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
19 072,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 072,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 072,7
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
8 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 000,0
12
Транспорт и коммуникации
6 000,0
1
Автомобильный транспорт
6 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 000,0
13
Прочие
3 701,0
9
Прочие
3 701,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 701,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 701,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 15 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
36 899,3
1
Налоговые поступления
11 036,0
01
Подоходный налог
2 895,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 895,0
04
Hалоги на собственность
8 141,0
1
Hалоги на имущество
540,0
3
Земельный налог
2 660,0
4
Hалог на транспортные средства
4 941,0
4
Поступления трансфертов
25 863,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 863,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
25 863,3
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
36 899,3
01
Государственные услуги общего характера
19 198,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
19 198,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 198,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 198,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
8 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 000,0
12
Транспорт и коммуникации
6 000,0
1
Автомобильный транспорт
6 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 000,0
13
Прочие
3 701,0
9
Прочие
3 701,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 701,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 701,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 16 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Красноярского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
23 104,6
1
Налоговые поступления
6 014,6
01
Подоходный налог
1 517,6
2
Индивидуальный подоходный налог
1 517,6
04
Hалоги на собственность
4 497,0
1
Hалоги на имущество
33,0
3
Земельный налог
121,0
4
Hалог на транспортные средства
4 343,0
2
Неналоговые поступления
881,0
06
Прочие неналоговые поступления
881,0
1
Прочие неналоговые поступления
881,0
4
Поступления трансфертов
16 209,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16 209,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16 209,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
23 104,6
01
Государственные услуги общего характера
17 023,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17 023,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 023,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 423,0
022
Капитальные расходы государственных органов
600,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
888,0
3
Благоустройство населенных пунктов
888,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
888,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
888,0
12
Транспорт и коммуникации
3 118,6
1
Автомобильный транспорт
3 118,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 118,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 118,6
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 17 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
19 964,0
1
Налоговые поступления
6 032,0
01
Подоходный налог
1 925,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 925,0
04
Hалоги на собственность
4 107,0
1
Hалоги на имущество
35,0
3
Земельный налог
280,0
4
Hалог на транспортные средства
3 792,0
4
Поступления трансфертов
13 932,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 932,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 932,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
19 964,0
01
Государственные услуги общего характера
15 889,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15 889,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 889,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 889,0
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
1
Автомобильный транспорт
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета
0,0
Приложение 18 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Красноярского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
20 018,2
1
Налоговые поступления
6 454,0
01
Подоходный налог
2 059,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 059,0
04
Hалоги на собственность
4 395,0
1
Hалоги на имущество
37,0
3
Земельный налог
300,0
4
Hалог на транспортные средства
4 058,0
4
Поступления трансфертов
13 564,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 564,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 564,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
20 018,2
01
Государственные услуги общего характера
15 943,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15 943,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 943,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 943,2
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
1
Автомобильный транспорт
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 19 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Максимовского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
36 566,2
1
Налоговые поступления
13 901,2
01
Подоходный налог
4 281,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 281,0
04
Hалоги на собственность
9 620,2
1
Hалоги на имущество
388,0
3
Земельный налог
2 447,2
4
Hалог на транспортные средства
6 785,0
2
Неналоговые поступления
1 631,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 631,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
1 631,0
4
Поступления трансфертов
21 034,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
21 034,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
21 034,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
36 566,2
01
Государственные услуги общего характера
23 357,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 357,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 357,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 807,2
022
Капитальные расходы государственных органов
550,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 332,0
3
Благоустройство населенных пунктов
8 332,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 332,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 132,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200,0
12
Транспорт и коммуникации
1 400,0
1
Автомобильный транспорт
1 400,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 400,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 400,0
13
Прочие
3 477,0
9
Прочие
3 477,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 477,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 477,0
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 20 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Максимовского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
28 030,9
1
Налоговые поступления
15 260,0
01
Подоходный налог
7 228,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 228,0
04
Hалоги на собственность
8 032,0
1
Hалоги на имущество
105,0
3
Земельный налог
822,0
4
Hалог на транспортные средства
7 105,0
4
Поступления трансфертов
12 770,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 770,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 770,9
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
28 030,9
01
Государственные услуги общего характера
17 083,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17 083,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 083,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 083,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 870,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 870,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 870,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 870,0
12
Транспорт и коммуникации
600,0
1
Автомобильный транспорт
600,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
600,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
600,0
13
Прочие
3 477,0
9
Прочие
3 477,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 477,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 477,0
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 21 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Максимовского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
28 163,0
1
Налоговые поступления
16 328,0
01
Подоходный налог
7 734,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 734,0
04
Hалоги на собственность
8 594,0
1
Hалоги на имущество
112,0
3
Земельный налог
879,0
4
Hалог на транспортные средства
7 603,0
4
Поступления трансфертов
11 835,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 835,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11 835,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
28 163,0
01
Государственные услуги общего характера
17 146,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17 146,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 146,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 146,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 940,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 940,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 940,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 940,0
12
Транспорт и коммуникации
600,0
1
Автомобильный транспорт
600,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
600,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
600,0
13
Прочие
3 477,0
9
Прочие
3 477,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 477,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 477,0
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 22 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Новоишимского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
22 855,7
1
Налоговые поступления
13 980,7
01
Подоходный налог
5 327,7
2
Индивидуальный подоходный налог
5 327,7
04
Hалоги на собственность
8 653,0
1
Hалоги на имущество
60,0
3
Земельный налог
345,0
4
Hалог на транспортные средства
8 248,0
4
Поступления трансфертов
8 875,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
8 875,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
8 875,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
22 855,7
01
Государственные услуги общего характера
19 570,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
19 570,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 570,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 220,7
022
Капитальные расходы государственных органов
350,0
04
Образование
765,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
765,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
765,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
765,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 720,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 720,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 720,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 520,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200,0
12
Транспорт и коммуникации
800,0
1
Автомобильный транспорт
800,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
800,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 23 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Новоишимского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
24 371,2
1
Налоговые поступления
18 245,0
01
Подоходный налог
11 447,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 447,0
04
Hалоги на собственность
6 798,0
1
Hалоги на имущество
64,0
3
Земельный налог
798,0
4
Hалог на транспортные средства
5 936,0
4
Поступления трансфертов
6 126,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
6 126,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
6 126,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
24 371,2
01
Государственные услуги общего характера
19 262,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
19 262,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 262,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 262,2
04
Образование
765,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
765,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
765,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
765,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
970,0
3
Благоустройство населенных пунктов
970,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
970,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
970,0
12
Транспорт и коммуникации
850,0
1
Автомобильный транспорт
850,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
850,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
850,0
13
Прочие
2 524,0
9
Прочие
2 524,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 524,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 524,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 24 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Новоишимского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
24 371,2
1
Налоговые поступления
19 522,0
01
Подоходный налог
12 248,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 248,0
04
Hалоги на собственность
7 274,0
1
Hалоги на имущество
68,0
3
Земельный налог
854,0
4
Hалог на транспортные средства
6 352,0
4
Поступления трансфертов
4 849,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 849,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
4 849,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
24 371,2
01
Государственные услуги общего характера
19 262,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
19 262,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 262,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 262,2
04
Образование
765,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
765,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
765,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
765,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
970,0
3
Благоустройство населенных пунктов
970,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
970,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
970,0
12
Транспорт и коммуникации
850,0
1
Автомобильный транспорт
850,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
850,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
850,0
13
Прочие
2 524,0
9
Прочие
2 524,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 524,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 524,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 25 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
18 877,0
1
Налоговые поступления
4 436,0
01
Подоходный налог
619,0
2
Индивидуальный подоходный налог
619,0
04
Hалоги на собственность
3 817,0
1
Hалоги на имущество
73,0
3
Земельный налог
110,0
4
Hалог на транспортные средства
3 634,0
4
Поступления трансфертов
14 441,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 441,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 441,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
18 877,0
01
Государственные услуги общего характера
14 977,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 977,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 977,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 377,2
022
Капитальные расходы государственных органов
600,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
200,0
3
Благоустройство населенных пунктов
200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200,0
12
Транспорт и коммуникации
1 624,8
1
Автомобильный транспорт
1 624,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 624,8
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 624,8
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 26 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
17 314,0
1
Налоговые поступления
4 746,0
01
Подоходный налог
662,0
2
Индивидуальный подоходный налог
662,0
04
Hалоги на собственность
4 084,0
1
Hалоги на имущество
78,0
3
Земельный налог
332,0
4
Hалог на транспортные средства
3 674,0
4
Поступления трансфертов
12 568,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 568,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 568,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
17 314,0
01
Государственные услуги общего характера
14 334,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 334,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 334,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 334,0
12
Транспорт и коммуникации
905,0
1
Автомобильный транспорт
905,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
905,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
905,0
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 27 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
17 493,0
1
Налоговые поступления
5 078,0
01
Подоходный налог
708,0
2
Индивидуальный подоходный налог
708,0
04
Hалоги на собственность
4 370,0
1
Hалоги на имущество
83,0
3
Земельный налог
355,0
4
Hалог на транспортные средства
3 932,0
4
Поступления трансфертов
12 415,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 415,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 415,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
17 493,0
01
Государственные услуги общего характера
14 450,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 450,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 450,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 450,0
12
Транспорт и коммуникации
968,0
1
Автомобильный транспорт
968,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
968,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
968,0
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 28 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Оразакского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
22 827,0
1
Налоговые поступления
2 861,0
01
Подоходный налог
593,0
2
Индивидуальный подоходный налог
593,0
04
Hалоги на собственность
2 268,0
1
Hалоги на имущество
44,0
3
Земельный налог
219,0
4
Hалог на транспортные средства
2 005,0
4
Поступления трансфертов
19 966,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
19 966,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
19 966,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
22 827,0
01
Государственные услуги общего характера
13 096,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
13 096,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 096,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 496,0
022
Капитальные расходы государственных органов
600,0
04
Образование
1 150,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 150,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 150,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1 150,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 235,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 235,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 235,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 035,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200,0
12
Транспорт и коммуникации
1 693,0
1
Автомобильный транспорт
1 693,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 693,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 693,0
13
Прочие
1 653,0
9
Прочие
1 653,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 653,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 653,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 29 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Оразакского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
19 599,0
1
Налоговые поступления
3 061,0
01
Подоходный налог
635,0
2
Индивидуальный подоходный налог
635,0
04
Hалоги на собственность
2 426,0
1
Hалоги на имущество
55,0
3
Земельный налог
227,0
4
Hалог на транспортные средства
2 144,0
4
Поступления трансфертов
16 538,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16 538,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16 538,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
19 599,0
01
Государственные услуги общего характера
12 118,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
12 118,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 118,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 118,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 035,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 035,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 035,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 035,0
12
Транспорт и коммуникации
793,0
1
Автомобильный транспорт
793,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
793,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
793,0
13
Прочие
1 653,0
9
Прочие
1 653,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 653,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 653,0
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 30 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Оразакского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
19 645,0
1
Налоговые поступления
3 275,0
01
Подоходный налог
679,0
2
Индивидуальный подоходный налог
679,0
04
Hалоги на собственность
2 596,0
1
Hалоги на имущество
59,0
3
Земельный налог
243,0
4
Hалог на транспортные средства
2 294,0
4
Поступления трансфертов
16 370,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16 370,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16 370,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
19 645,0
01
Государственные услуги общего характера
12 164,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
12 164,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 164,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 164,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 035,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 035,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 035,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 035,0
12
Транспорт и коммуникации
793,0
1
Автомобильный транспорт
793,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
793,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
793,0
13
Прочие
1 653,0
9
Прочие
1 653,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 653,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 653,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 31 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
20 789,0
1
Налоговые поступления
6 647,0
01
Подоходный налог
1 785,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 785,0
04
Hалоги на собственность
4 862,0
1
Hалоги на имущество
45,5
3
Земельный налог
709,0
4
Hалог на транспортные средства
4 107,5
2
Неналоговые поступления
469,0
06
Прочие неналоговые поступления
469,0
1
Прочие неналоговые поступления
469,0
4
Поступления трансфертов
13 673,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 673,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 673,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
20 789,0
01
Государственные услуги общего характера
15 350,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15 350,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 350,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 750,0
022
Капитальные расходы государственных органов
600,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 197,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 197,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 197,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
600,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
597,0
12
Транспорт и коммуникации
2 335,0
1
Автомобильный транспорт
2 335,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 335,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 335,0
13
Прочие
1 907,0
9
Прочие
1 907,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 907,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 907,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 32 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
18 632,8
1
Налоговые поступления
7 112,0
01
Подоходный налог
1 910,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 910,0
04
Hалоги на собственность
5 202,0
1
Hалоги на имущество
63,0
3
Земельный налог
835,0
4
Hалог на транспортные средства
4 304,0
4
Поступления трансфертов
11 520,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 520,8
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11 520,8
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
18 632,8
01
Государственные услуги общего характера
13 773,8
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
13 773,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 773,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 773,8
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
952,0
3
Благоустройство населенных пунктов
952,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
952,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
952,0
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
1
Автомобильный транспорт
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
13
Прочие
1 907,0
9
Прочие
1 907,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 907,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 907,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 33 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
18 854,7
1
Налоговые поступления
7 610,0
01
Подоходный налог
2 044,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 044,0
04
Hалоги на собственность
5 566,0
1
Hалоги на имущество
67,0
3
Земельный налог
894,0
4
Hалог на транспортные средства
4 605,0
4
Поступления трансфертов
11 244,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 244,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11 244,7
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
18 854,7
01
Государственные услуги общего характера
13 995,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
13 995,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 995,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 995,7
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
952,0
3
Благоустройство населенных пунктов
952,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
952,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
952,0
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
1
Автомобильный транспорт
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
13
Прочие
1 907,0
9
Прочие
1 907,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 907,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 907,0
ІІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 34 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Софиевского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
29 502,0
1
Налоговые поступления
6 990,7
01
Подоходный налог
2 117,7
2
Индивидуальный подоходный налог
2 117,7
04
Hалоги на собственность
4 873,0
1
Hалоги на имущество
58,0
3
Земельный налог
384,0
4
Hалог на транспортные средства
4 431,0
2
Неналоговые поступления
3 968,3
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 244,3
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
1 244,3
06
Прочие неналоговые поступления
2 724,0
1
Прочие неналоговые поступления
2 724,0
4
Поступления трансфертов
18 543,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
18 543,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
18 543,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
29 502,0
01
Государственные услуги общего характера
22 292,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22 292,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 292,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 492,0
022
Капитальные расходы государственных органов
800,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 824,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 824,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 824,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 624,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200,0
12
Транспорт и коммуникации
2 143,0
1
Автомобильный транспорт
2 143,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 143,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 143,0
13
Прочие
2 243,0
9
Прочие
2 243,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 243,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 243,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 35 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Софиевского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
22 383,2
1
Налоговые поступления
6 765,0
01
Подоходный налог
1 778,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 778,0
04
Hалоги на собственность
4 987,0
1
Hалоги на имущество
63,0
3
Земельный налог
411,0
4
Hалог на транспортные средства
4 513,0
4
Поступления трансфертов
15 618,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15 618,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
15 618,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
22 383,2
01
Государственные услуги общего характера
14 662,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 662,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 662,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 662,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 035,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4 035,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 035,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 035,0
12
Транспорт и коммуникации
1 443,0
1
Автомобильный транспорт
1 443,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 443,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 443,0
13
Прочие
2 243,0
9
Прочие
2 243,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 243,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 243,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 36 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Софиевского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
22 383,2
1
Налоговые поступления
7 238,0
01
Подоходный налог
1 902,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 902,0
04
Hалоги на собственность
5 336,0
1
Hалоги на имущество
67,0
3
Земельный налог
440,0
4
Hалог на транспортные средства
4 829,0
4
Поступления трансфертов
15 145,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15 145,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
15 145,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
22 383,2
01
Государственные услуги общего характера
14 662,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 662,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 662,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 662,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 035,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4 035,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 035,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 035,0
12
Транспорт и коммуникации
1 443,0
1
Автомобильный транспорт
1 443,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 443,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 443,0
13
Прочие
2 243,0
9
Прочие
2 243,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 243,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 243,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 37 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2018 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
38 847,3
1
Налоговые поступления
9 645,0
01
Подоходный налог
3 070,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 070,0
04
Hалоги на собственность
6 575,0
1
Hалоги на имущество
522,0
3
Земельный налог
3 008,0
4
Hалог на транспортные средства
3 045,0
2
Неналоговые поступления
3 826,3
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 200,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
2 200,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 626,3
1
Прочие неналоговые поступления
1 626,3
4
Поступления трансфертов
25 376,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 376,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
25 376,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
38 847,3
01
Государственные услуги общего характера
23 477,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 477,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 477,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 807,3
022
Капитальные расходы государственных органов
670,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 329,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 329,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 329,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 329,0
12
Транспорт и коммуникации
6 528,0
1
Автомобильный транспорт
6 528,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 528,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 528,0
13
Прочие
2 513,0
9
Прочие
2 513,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 513,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 513,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 38 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2019 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
44 458,1
1
Налоговые поступления
22 521,4
01
Подоходный налог
10 668,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 668,0
04
Hалоги на собственность
11 853,4
1
Hалоги на имущество
559,0
3
Земельный налог
5 679,4
4
Hалог на транспортные средства
5 615,0
4
Поступления трансфертов
21 936,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
21 936,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
21 936,7
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
44 458,1
01
Государственные услуги общего характера
20 588,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20 588,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 588,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 588,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 664,2
3
Благоустройство населенных пунктов
16 664,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 664,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 664,2
12
Транспорт и коммуникации
2 214,0
1
Автомобильный транспорт
2 214,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 214,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 214,0
13
Прочие
4 991,0
9
Прочие
4 991,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 991,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 991,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 39 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 173/23-6
Бюджет на 2020 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
44 458,1
1
Налоговые поступления
24 097,0
01
Подоходный налог
11 415,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 415,0
04
Hалоги на собственность
12 682,0
1
Hалоги на имущество
598,0
3
Земельный налог
6 076,0
4
Hалог на транспортные средства
6 008,0
4
Поступления трансфертов
20 361,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
20 361,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
20 361,1
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
СУММА
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
44 458,1
01
Государственные услуги общего характера
20 588,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20 588,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 588,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 588,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 664,2
3
Благоустройство населенных пунктов
16 664,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 664,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 664,2
12
Транспорт и коммуникации
2 214,0
1
Автомобильный транспорт
2 214,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 214,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 214,0
13
Прочие
4 991,0
9
Прочие
4 991,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 991,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 991,0
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
ІV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0