О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы"
О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы"
В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 6 января 2014 года за № 799, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 9 января 2014 года № 2, «Вечерняя Астана» от 9 января 2014 года № 2) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «331 156 640» заменить цифрами «360 223 729»;
цифры «122 476 912» заменить цифрами «130 090 147»;
цифры «593 254» заменить цифрами «1 110 526»;
цифры «198 936 502» заменить цифрами «219 873 084»;
в подпункте 2) цифры «265 852 432» заменить цифрами «298 745 289,8»;
в подпункте 4) цифры «65 366 600» заменить цифрами «68 188 940», в том числе:
приобретение финансовых активов цифры «65 366 600» заменить цифрами «68 188 940»;
в подпункте 5) цифры «789 576» заменить цифрами «(- 5 858 532,8)»;
в подпункте 6) цифры «(- 789 576)» заменить цифрами «5 858 532,8»;
пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания «Используемые остатки бюджетных средств – 6 648 108,8 тысяч тенге»;
в пункте 6 цифры «1 051 404» заменить цифрами «881 404».
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148 – V ЗРК с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 31 марта 2014 года № 182 - V ЗРК с 1 апреля 2014 года установлены:
1) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 10 450 тенге;
2) минимальный размер пенсии – 21 736 тенге;
3) ежемесячная надбавка за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов.
Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии маслихата города Астаны
С. Богатырев
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
ГУ «Управление экономики
и бюджетного планирования
города Астаны»
(УЭиБП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 9 апреля 2014 года № 231/32-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Бюджет города Астаны на 2014 год
Категория
Сумма
тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
360 223 729
1
Налоговые поступления
130 090 147
01
Подоходный налог
58 233 760
2
Индивидуальный подоходный налог
58 233 760
03
Социальный налог
48 204 998
1
Социальный налог
48 204 998
04
Налоги на собственность
17 892 570
1
Налоги на имущество
13 244 320
3
Земельный налог
1 227 829
4
Налог на транспортные средства
3 420 421
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 935 507
2
Акцизы
194 709
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 266 326
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 147 482
5
Налог на игорный бизнес
326 990
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 823 312
1
Государственная пошлина
1 823 312
2
Неналоговые поступления
1 110 526
01
Доходы от государственной собственности
298 545
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
64 716
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
50 648
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
162 061
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
21 120
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 865
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 865
06
Прочие неналоговые поступления
810 116
1
Прочие неналоговые поступления
810 116
3
Поступления от продажи основного капитала
9 149 972
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 989 576
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 989 576
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 160 396
1
Продажа земли
2 539 796
2
Продажа нематериальных активов
620 600
4
Поступления трансфертов
219 873 084
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
219 873 084
1
Трансферты из республиканского бюджета
219 873 084
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
298 745 289,8
01
Государственные услуги общего характера
3 203 126,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
93 476,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
71 273,0
003
Капитальные расходы государственного органа
22 203,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1 151 691,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
804 401,0
002
Создание информационных систем
298 300,0
003
Капитальные расходы государственного органа
48 990,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
565 213,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
548 221,0
022
Капитальные расходы государственного органа
16 992,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
319 698,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
262 932,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
8 188,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
22 898,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
22 470,0
014
Капитальные расходы государственного органа
3 210,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
286 320,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы
283 110,0
004
Капитальные расходы государственного органа
3 210,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
10 700,0
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
10 700,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
578 646,0
061
Развитие объектов государственных органов
578 646,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
197 382,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
193 804,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 578,0
02
Оборона
399 740,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
389 740,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
155 668,0
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
163 725,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
23 203,0
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
47 144,0
387
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
10 000,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
10 000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
9 045 959,0
3
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
7 512 291,0
3
352
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
6 229 157,0
3
352
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
15 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 128 820,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
67 765,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
29 491,0
023
Обеспечение безопасности дорожного движения
29 058,0
3
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
793 584,0
3
368
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
793 584,0
3
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
740 084,0
3
373
004
Развитие объектов органов внутренних дел
740 084,0
04
Образование
46 114 468,4
4
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
6 061 738,0
4
123
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 268 879,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
3 792 859,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
10 200,0
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
10 200,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
662 265,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
274 052,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
309 378,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
78 835,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
1 006 231,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 006 231,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
21 809 533,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
172 532,0
003
Общеобразовательное обучение
14 994 349,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
173 203,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
205 035,0
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
7 134,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
473 500,0
008
Дополнительное образование для детей
1 382 470,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
39 078,0
011
Капитальные расходы государственного органа
2 450,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
38 890,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
55 423,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
20 855,0
021
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
129 286,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 449 382,0
029
Методическая работа
59 597,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
600 999,0
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
5 350,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
16 533 581,4
037
Строительство и реконструкция объектов образования
16 533 581,4
374
Управление жилья города Астаны
14 297,0
015
Изъятие земельных участков под строительство объектов образования
14 297,0
376
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
16 623,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
16 623,0
05
Здравоохранение
37 478 334,6
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
29 668 518,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
143 203,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
718 997,0
006
Услуги по охране материнства и детства
258 511,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
173 183,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
308 487,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
3 762 458,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 306 239,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
178 136,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 458 046,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 109,0
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 173,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
65 899,0
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
211 566,0
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
243 740,0
021
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
153 530,0
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
571 172,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
320 219,0
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
2 038 570,0
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
522 153,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
69 568,0
030
Капитальные расходы государственного органа
2 405,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
4 334 609,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
34 115,0
038
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
199 520,0
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
7 886 691,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
429 926,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
3 273 293,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
7 809 816,6
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
7 809 816,6
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 433 701,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа
178 368,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
178 368,0
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
6 318 967,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
188 160,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
474 668,0
003
Программа занятости
522 358,0
006
Государственная адресная социальная помощь
69 495,0
007
Оказание жилищной помощи
303 686,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 090 881,0
009
Социальная поддержка инвалидов
319 407,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
48 463,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 735,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
278 828,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
139 623,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
93 381,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
425 198,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах
273 646,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
465 913,0
026
Капитальные расходы государственного органа
2 450,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
72 841,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
17 821,0
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
5 012,0
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
17 316,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
505 085,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
802 665,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
549 915,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
210 395,0
037
Социальная реабилитация
42 355,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
36 573,0
077
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
36 573,0
370
Управление по инспекции труда города Астаны
58 482,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
58 482,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
38 646,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
38 646,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
86 374 958,5
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа
22 805 920,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 405 975,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 452 743,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
105 334,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 841 868,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 572 458,0
017
Развитие благоустройства города
1 572 458,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
218 461,0
035
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
218 461,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
39 672 045,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
83 890,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 102,0
005
Развитие коммунального хозяйства
12 469 734,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
208 652,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
15 066 235,0
008
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
11 842 432,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
18 376 436,5
012
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
11 944 438,5
013
Развитие благоустройства города
60 564,0
017
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 371 434,0
374
Управление жилья города Астаны
3 615 642,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
71 104,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
136 225,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
3 208 823,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
188 535,0
008
Капитальные расходы государственного органа
10 955,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
113 996,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
44 696,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 438,0
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
54 737,0
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
23 015 235,0
358
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
110 368,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
39 354,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
68 157,0
005
Капитальные расходы государственного органа
857,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
2 000,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
4 337 990,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
57 824,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы
126 505,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 044 490,0
008
Капитальные расходы государственного органа
11 470,0
013
Регулирование туристской деятельности
75 786,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
21 915,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
15 434 828,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
70 979,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
3 819 407,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
319 055,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 506 099,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
148 874,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 470,0
012
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
8 707 600,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
861 344,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
1 638 562,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
284 735,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
523 884,0
006
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
828 473,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 470,0
363
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
216 521,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
54 641,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
161 880,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
720 348,0
014
Развитие объектов культуры
67 957,0
015
Развитие объектов спорта
652 391,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
556 618,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
55 482,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
468 213,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
31 923,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
40 372 746,0
386
Управление энергетики города Астаны
40 372 746,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
95 322,0
003
Капитальные расходы государственного органа
8 393,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
40 269 031,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
3 219 289,0
351
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
79 403,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
78 546,0
008
Капитальные расходы государственного органа
857,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
3 007 132,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
76 393,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
430 306,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
711 032,0
012
Капитальные расходы государственного органа
6 619,0
016
Создание «зеленого пояса»
1 773 472,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
9 310,0
375
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
132 754,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
41 660,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
20,0
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
8 253,0
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
197,0
014
Капитальные расходы государственного органа
613,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
12 237,0
020
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
20 314,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 445,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
41 172,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
1 843,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 310 651,0
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 099 983,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
113 726,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
959 420,0
005
Капитальные расходы государственного органа
26 837,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
186 489,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
182 399,0
003
Капитальные расходы государственного органа
4 090,0
386
Управление энергетики города Астаны
24 179,0
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор -2020"
24 179,0
12
Транспорт и коммуникации
29 237 905,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
29 237 905,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
365 833,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
23 732 493,0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4 842 180,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
295 682,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 717,0
13
Прочие
9 169 792,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
881 404,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
881 404,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
401 816,0
003
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов
401 816,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
3 274 901,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
94 490,0
002
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
14 000,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
13 560,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 717,0
007
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
9 342,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
2 981 680,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
59 000,0
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
101 112,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
8 808,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
8 808,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
167 243,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
39 629,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 600,0
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 000,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
119 014,0
372
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город»
1 648 745,0
372
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
62 614,0
003
Капитальные расходы государственного органа
801,0
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
1 052 250,0
005
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
533 080,0
374
Управление жилья города Астаны
2 397 577,0
014
Реализация мероприятий по проекту «Строительство многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане»
2 397 577,0
386
Управление энергетики города Астаны
389 298,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020"
389 298,0
14
Обслуживание долга
1 229,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 229,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 229,0
15
Трансферты
2 368 155,3
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
2 368 155,3
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 042 455,3
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
325 700,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-851 968,0
5
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
01
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
851 968,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
68 188 940,0
Приобретение финансовых активов
68 188 940,0
12
Транспорт и коммуникации
59 040 600,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
59 040 600,0
012
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны
59 040 600,0
13
Прочие
9 148 340,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
201 529,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
201 529,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
116 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
116 000,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
180 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
180 000,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
100 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
100 000,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
7 425 891,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
7 425 891,0
375
Управление сельского хозяйства города реcпубликанского значения, столицы
98 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
98 000,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
1 026 920,0
007
Увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций
830 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
196 920,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 858 532,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5 858 532,8
7
Поступления займов
5 200 000,0
01
Внутренние государственные займы
5 200 000,0
2
Договоры займа
5 200 000,0
16
Погашение займов
-5 989 576,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-5 989 576,0
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-5 989 576,0
Используемые остатки бюджетных средств
6 648 108,8
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 9 апреля 2014 года № 231/32-V
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2014 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
002
Создание информационных систем
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
061
Развитие объектов государственных органов
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
004
Развитие объектов органов внутренних дел
04
Образование
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
037
Строительство и реконструкция объектов образования
05
Здравоохранение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
017
Развитие благоустройства города
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
005
Развитие коммунального хозяйства
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
008
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
012
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
013
Развитие благоустройства города
017
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
014
Развитие объектов культуры
015
Развитие объектов спорта
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
386
Управление энергетики города Астаны
012
Развитие теплоэнергетической системы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
386
Управление энергетики города Астаны
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор -2020"
12
Транспорт и коммуникации
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
002
Развитие транспортной инфрастуктуры
012
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны
13
Прочие
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
375
Управление сельского хозяйства города реcпубликанского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
386
Управление энергетики города Астаны
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020"
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 9 апреля 2014 года № 231/32-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
209 018
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
209 018
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
206 002
022
Капитальные расходы государственного органа
3 016
04
Образование
2 670 711
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 670 711
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 065 270
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 605 441
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
90 786
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
90 786
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
90 786
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 817 380
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7 817 380
008
Освещение улиц населенных пунктов
586 817
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 537 383
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
30 627
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 662 553
Итого:
10 787 895
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 9 апреля 2014 года № 231/32-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
179 810
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
179 810
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
178 551
022
Капитальные расходы государственного органа
1 259
04
Образование
1 349 682
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 349 682
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
187 984
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 161 698
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
44 161
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
44 161
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
44 161
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 418 972
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9 418 972
008
Освещение улиц населенных пунктов
480 249
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 907 166
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
20 825
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 010 732
Итого:
10 992 625
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 9 апреля 2014 года № 231/32-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2013 года № 194/28-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
176 385
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
176 385
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
163 668
022
Капитальные расходы государственного органа
12 717
04
Образование
2 041 345
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 041 345
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 015 625
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 025 720
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
43 421
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
43 421
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
43 421
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 569 568
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
5 569 568
008
Освещение улиц населенных пунктов
338 909
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 008 194
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
53 882
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 168 583
Итого:
7 830 719
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов