О внесении изменений и дополнения в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V "О бюджете города Семей на 2013-2015 годы"
О внесении изменений и дополнения в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V "О бюджете города Семей на 2013-2015 годы"
В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2013 года № 12/135-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2988) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2012 года № 2791, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 4 января 2013 года № 1-2), следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«доходы – 24 573 924 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 475 922 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 82 217 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 402 158 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 613 627 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 25 119 208,6 тысяч тенге;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – (-)556 052,7 тысяч тенге;»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 556 052,7 тысяч тенге:
поступление займов – 254 363 тысяч тенге;
погашение займов – 2 218,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 303 907,7 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 238 922,1 тысяч тенге.»;
в пункте 10-2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на проведение противоэпизоотических мероприятий – 71 156 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем десятым в следующей редакции:
«на увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 16 021 тысяч тенге.»;
в пункте 10-3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 615 003,1 тысяч тенге;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 798 903 тысяч тенге;»;
пункт 10-4 изложить в следующей редакции:
«10-4. Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2013 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 254 363 тысяч тенге, в том числе:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 12 983 тысяч тенге;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 241 380 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии городского маслихата
А. Амренов
Секретарь городского маслихата
Б. Акжалов
Приложение 1
к решению от 24 июля 2013 года
№ 20/104-V
Бюджет города Семей на 2013 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
24 573 924,0
1
Налоговые поступления
11 475 922,0
01
Подоходный налог
5 474 552,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 474 552,0
03
Социальный налог
3 911 348,0
1
Социальный налог
3 911 348,0
04
Налоги на собственность
1 599 493,0
1
Налоги на имущество
834 481,0
3
Земельный налог
196 248,0
4
Налог на транспортные средства
566 264,0
5
Единый земельный налог
2 500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
387 665,0
2
Акцизы
53 854,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
100 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
214 374,0
5
Налог на игорный бизнес
19 437,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
102 864,0
1
Государственная пошлина
102 864,0
2
Неналоговые поступления
82 217,0
01
Доходы от государственной собственности
45 034,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2 221,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
16 284,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
26 529,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4 000,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4 000,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 890,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
3 890,0
06
Прочие неналоговые поступления
29 293,0
1
Прочие неналоговые поступления
29 293,0
3
Поступления от продажи основного капитала
402 158,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
236 158,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
236 158,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
166 000,0
1
Продажа земли
151 000,0
2
Продажа нематериальных активов
15 000,0
4
Поступления трансфертов
12 613 627,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 613 627,0
2
Трансферты из областного бюджета
12 613 627,0
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рамма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
25 119 208,6
01
Государственные услуги общего характера
528 241,5
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
418 932,5
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 127,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 612,0
01
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
515,0
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
271 069,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
244 903,0
01
1
122
002
Создание информационных систем
1 100,0
01
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
25 066,0
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
130 736,5
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
125 156,5
01
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
5 580,0
01
2
Финансовая деятельность
65 956,0
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
65 956,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
49 897,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 411,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 436,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 200,0
01
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
1 335,0
033
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
5 677,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
43 353,0
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
43 353,0
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
40 630,0
01
5
453
004
Капитальные расходы государственного органа
1 785,0
110
Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц
938,0
02
Оборона
53 571,0
02
1
Военные нужды
37 676,0
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
37 676,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
37 676,0
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
15 895,0
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
15 895,0
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
5 458,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
10 437,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
47 439,8
03
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
47 439,8
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
47 439,8
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
47 439,8
04
Образование
8 041 147,4
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
1 137 715,0
04
1
464
Отдел образования района (города областного значения)
1 137 715,0
04
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
732 276,0
04
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
405 439,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 015 590,0
04
2
464
Отдел образования района (города областного значения)
6 015 590,0
04
2
464
003
Общеобразовательное обучение
5 661 568,0
04
2
464
006
Дополнительное образование для детей
354 022,0
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
112 077,0
04
4
464
Отдел образования района (города областного значения)
112 077,0
04
4
464
018
Организация профессионального обучения
112 077,0
04
9
Прочие услуги в области образования
775 765,4
04
9
464
Отдел образования района (города областного значения)
604 548,0
04
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
33 570,0
04
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
76 090,0
04
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
17 920,0
04
9
464
012
Капитальные расходы государственного органа
2 117,0
04
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
73 970,0
04
9
464
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
10 290,0
04
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
373 151,0
04
9
464
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
17 440,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
171 217,4
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
171 217,4
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 054 785,0
06
2
Социальная помощь
941 282,0
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
941 282,0
06
2
451
002
Программа занятости
121 501,0
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6 509,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
66 399,0
006
Оказание жилищной помощи
37 065,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
293 688,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
52 523,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
72 690,0
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
95 511,0
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
134 157,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
20 872,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
39 099,0
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 268,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
113 503,0
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
113 503,0
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
104 254,0
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 853,0
06
9
451
021
Капитальные расходы государственного органа
1 817,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 579,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 395 030,9
07
1
Жилищное хозяйство
2 638 330,8
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 703,7
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
2 353,7
07
1
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5 350,0
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 616 343,1
07
1
467
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
1 561 268,1
07
1
467
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
847 209,0
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
207 866,0
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
14 284,0
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
13 680,0
07
1
479
002
Создание информационных систем
60,0
07
1
479
005
Капитальные расходы государственного органа
544,0
07
2
Коммунальное хозяйство
1 880 701,6
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
587,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
402 551,4
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
103 765,4
07
2
458
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
298 786,0
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 477 563,2
07
2
467
005
Развитие коммунального хозяйства
224 675,4
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
740 649,8
07
2
467
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
512 238,0
07
3
Благоустройство населенных пунктов
875 998,5
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1 623,0
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
528,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
07
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 000,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
874 375,5
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
469 844,4
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
43 989,5
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
7 704,5
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
352 837,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
701 723,0
08
1
Деятельность в области культуры
193 280,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
193 280,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
191 280,0
08
1
455
009
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
2 000,0
08
2
Спорт
221 675,0
08
2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
221 275,0
08
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
16 322,0
08
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 847,0
08
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
200 106,0
08
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
400,0
08
2
467
008
Развитие объектов спорта и туризма
400,0
08
3
Информационное пространство
189 011,0
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
103 092,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
93 409,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
9 683,0
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
85 919,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
38 679,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
47 240,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
97 757,0
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
33 012,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 683,0
08
9
455
010
Капитальные расходы государственного органа
7 084,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 245,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
52 430,0
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
31 119,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
17 166,0
08
9
456
006
Капитальные расходы государственного органа
4 145,0
08
9
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
12 315,0
08
9
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7 481,0
08
9
465
004
Капитальные расходы государственного органа
3 455,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 379,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 970 375,3
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
6 970 375,3
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 970 375,3
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
6 970 375,3
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
176 677,5
10
1
Сельское хозяйство
61 983,5
10
1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
5 035,0
10
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5 035,0
10
1
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
56 948,5
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
31 380,5
10
1
474
003
Капитальные расходы государственного органа
17 068,0
10
1
474
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8 500,0
10
6
Земельные отношения
43 538,0
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
43 538,0
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
43 067,0
10
6
463
007
Капитальные расходы государственного органа
471,0
10
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
71 156,0
10
9
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
71 156,0
10
9
474
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
71 156,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
222 627,8
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
222 627,8
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
33 188,8
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32 002,8
11
2
467
017
Капитальные расходы государственного органа
1 186,0
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
189 439,0
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 545,0
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
170 000,0
11
2
468
004
Капитальные расходы государственного органа
894,0
12
Транспорт и коммуникации
1 446 792,2
12
1
Автомобильный транспорт
1 446 078,3
12
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
2 000,0
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 444 078,3
12
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
248 465,3
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 195 613,0
12
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
713,9
12
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
713,9
12
9
458
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
713,9
13
Прочие
344 099,1
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
25 113,0
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
25 113,0
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
24 443,0
13
3
469
004
Капитальные расходы государственного органа
670,0
13
9
Прочие
318 986,1
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
238 922,1
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
238 922,1
13
9
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
2 238,0
13
9
453
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
2 238,0
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
77 826,0
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
74 923,0
13
9
458
013
Капитальные расходы государственного органа
2 903,0
14
Обслуживание долга
277,0
14
1
Обслуживание долга
277,0
14
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
277,0
14
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
277,0
15
Трансферты
136 421,1
15
1
Трансферты
136 421,1
15
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
136 421,1
15
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5 911,1
15
1
452
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
130 510,0
III. Чистое бюджетное кредитование
10 768,1
Бюджетные кредиты
12 986,1
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
12 986,1
1
Сельское хозяйство
12 986,1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
12 986,1
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
12 986,1
Погашение бюджетных кредитов
2 218,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-556 052,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
556 052,7
Приложение 2
к решению от 24 июля 2013 года
№ 20/104-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2013 год
тысяч тенге
№
Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"
008
"Освещение улиц населенных пунктов"
009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"
011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"
022
"Капитальные расходы государственного органа"
045
"Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов"
1
Абралинский
7 827,2
7 667,2
160
2
Айнабулакский
7 372,2
7 212,2
160
3
Акбулакский
7 018,9
6 698,9
320
4
Алгабасский
7 740,2
7 580,2
160
5
Достыкский
7 961,9
7 641,9
320
6
Жазыкский
6 937,9
6 030,9
587
320
7
Жиеналинский
7 727,2
7 567,2
160
8
Знаменский
10 095,9
8 511,9
264
1 000
320
9
Иртышский
9 003
8 373
630
10
Караоленский
10 723,2
10 413,2
310
11
Новобаженовский
11 743,6
9 263,6
480
2 000
12
Озерский
10 153,3
9 513,3
640
13
Приречный
7 975,3
6 976,3
264
95
640
14
Танатский
6 358,2
6 198,2
160
15
поселок Шульбинск
9 513,3
8 873,3
640
16
поселок Чаган
6 795,2
6 635,2
160
Всего по бюджету
134 946,5
125 156,5
528
95
1 000
587
5 580
2 000