О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"
О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"
В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 апреля 2012 года № 3/16-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 6 апреля 2012 года № 2571) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2011 года № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«доходы – 20 811 399,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 976 689,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 026,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 355 370,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 419 314,0 тысяч тенге»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 21 550 215,5 тысяч тенге»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«чистое бюджетное кредитование – 223 240,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 224 649,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 409,0 тысяч тенге»;
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – (-)962 056,5 тысяч тенге»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 962 056,5 тысяч тенге:
поступление займов – 724 270,0 тысяч тенге;
погашение займов – 228 409,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 466 195,5 тысяч тенге»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 121 907,9 тысяч тенге»;
3) в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 344,0 тысяч тенге;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени – 25 675,0 тысяч тенге;»;
4) пункт 10-1:
дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«на реконструкцию водопроводных сетей в селе Муздыбай – 3 213,0 тысяч тенге.»;
5) в пункте 10-2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«для реализации мер социальной поддержки специалистов – 3 062,0 тысяч тенге;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 65 885,0 тысяч тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 20 485 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 45 400,0 тысяч тенге;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 144 040,0 тысяч тенге;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 238 791,0 тысяч тенге, в том числе:
частичное субсидирование заработной платы – 125 918 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд – 9 908 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров занятости населения – 47 359 тысяч тенге;
молодежная практика – 52 034 тысяч тенге;
переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников – 3 572,0 тысяч тенге;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 – 83 056,0 тысяч тенге.»;
6) в пункте 10-3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 339 970,0 тысяч тенге, в том числе:
строительство и (или) приобретение служебного жилища – 134 848 тысяч тенге;
на развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 132 122,0 тысяч тенге;
в рамках содействия развитию предпринимательства на селе: на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 73 000,0 тысяч тенге;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 543 826,0 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:
«на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 64 248,0 тысяч тенге.»;
7) пункт 10-4 изложить в новой редакции:
«Учесть, что состав поступлений местного бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 724 270 тысяч тенге, в том числе:
для реализации мер социальной поддержки специалистов – 24 270 тысяч тенге;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 500 000 тысяч тенге;
на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума – 200 000 тысяч тенге.»;
8) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
9) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии городского маслихата
Е. Кенесбаев
Секретарь городского маслихата
Ж. Елюбаев
Приложение 1
решению № 4/27 - V
от 18 апреля 2012 года
Бюджет города Семей на 2012 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
20 811 399,0
1
Налоговые поступления
9 976 689,0
01
Подоходный налог
4 635 239,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 635 239,0
03
Социальный налог
3 361 917,0
1
Социальный налог
3 361 917,0
04
Налоги на собственность
1 499 838,0
1
Налоги на имущество
759 561,0
3
Земельный налог
200 284,0
4
Налог на транспортные средства
537 596,0
5
Единый земельный налог
2 397,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
397 853,0
2
Акцизы
63 178,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
119 810,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
168 412,0
5
Налог на игорный бизнес
46 453,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
81 842,0
1
Государственная пошлина
81 842,0
2
Неналоговые поступления
60 026,0
01
Доходы от государственной собственности
27 590,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
935,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
26 655,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
4 402,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
4 402,0
06
Прочие неналоговые поступления
28 034,0
1
Прочие неналоговые поступления
28 034,0
3
Поступления от продажи основного капитала
355 370,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
194 345,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
194 345,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
161 025,0
1
Продажа земли
150 656,0
2
Продажа нематериальных активов
10 369,0
4
Поступления трансфертов
10 419 314,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 419 314,0
2
Трансферты из областного бюджета
10 419 314,0
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рам
ма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
21 550 215,5
01
Государственные услуги общего характера
545 854,0
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
409 366,0
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
19 866,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
19 392,0
01
1
112
002
Создание информационных систем
274,0
01
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
200,0
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
276 560,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
251 630,0
01
1
122
002
Создание информационных систем
3 022,0
01
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
21 908,0
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
112 940,0
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
112 940,0
01
2
Финансовая деятельность
96 371,0
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
96 371,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
49 644,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 312,0
01
2
452
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
36 108,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 150,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 652,0
01
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
4 505,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
40 117,0
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
40 117,0
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
40 117,0
02
Оборона
46 148,0
02
1
Военные нужды
36 667,0
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
36 667,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
36 667,0
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
9 481,0
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
9 481,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
9 481,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
47 285,0
03
1
Правоохранительная деятельность
47 285,0
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
37 285,0
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
37 285,0
03
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
10 000,0
03
1
467
066
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
10 000,0
04
Образование
7 310 060,0
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
749 354,0
04
1
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
749 354,0
04
1
464
003
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
743 049,0
04
1
464
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
6 305,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 141 138,0
04
2
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
6 141 138,0
04
2
464
004
Общеобразовательное обучение
5 641 314,0
04
2
464
005
Дополнительное образование для детей и юношества
355 024,0
04
2
464
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
7 065,0
04
2
464
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
137 735,0
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
108 327,0
04
4
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
108 327,0
04
4
464
007
Организация профессионального обучения
108 327,0
04
9
Прочие услуги в области образования
311 241,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
122 188,0
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
122 188,0
04
9
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
189 053,0
04
9
464
008
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
14 507,0
04
9
464
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
54 008,0
04
9
464
010
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 820,0
04
9
464
020
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
62 318,0
04
9
464
023
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
45 400,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 294 939,0
06
2
Социальная помощь
1 184 769,0
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 184 769,0
06
2
451
002
Программа занятости
317 776,0
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 802,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
96 542,0
006
Оказание жилищной помощи
56 715,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
276 192,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
48 859,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
67 874,0
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
73 826,0
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
127 830,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
30 010,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
32 805,0
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
48 538,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
110 170,0
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
110 170,0
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
100 116,0
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 001,0
06
9
451
012
Создание информационных систем
1 090,0
06
9
451
021
Капитальные расходы государственного органа
4 963,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 374 782,5
07
1
Жилищное хозяйство
2 536 597,5
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
89 145,0
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 089,0
07
1
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5 000,0
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020
83 056,0
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 434 212,5
07
1
467
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
584 206,4
07
1
467
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
836 141,0
07
1
467
019
Строительство жилья
547 007,1
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
393 858,0
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020
73 000,0
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
13 240,0
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
7 410,0
07
1
479
005
Капитальные расходы государственного органа
5 830,0
07
2
Коммунальное хозяйство
286 956,0
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
549,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
549,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
55 814,0
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
45 814,0
07
2
458
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
10 000,0
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
230 593,0
07
2
467
005
Развитие коммунального хозяйства
154 632,0
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
75 961,0
07
3
Благоустройство населенных пунктов
551 229,0
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
19 934,0
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
3 560,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
100,0
07
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 274,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
531 295,0
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
200 764,0
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
42 871,0
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
7 358,0
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
280 302,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
839 100,0
08
1
Деятельность в области культуры
191 386,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
177 386,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
177 386,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 000,0
011
Развитие объектов культуры
14 000,0
08
2
Спорт
398 469,0
08
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
295 000,0
08
2
467
008
Развитие объектов спорта и туризма
295 000,0
08
2
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
103 469,0
08
2
465
013
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
2 637,0
08
2
465
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
23 849,0
08
2
465
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
76 983,0
08
3
Информационное пространство
183 752,0
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
96 354,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
92 235,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
4 119,0
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
87 398,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
40 215,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
47 183,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
65 493,0
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19 060,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 060,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
46 433,0
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
30 926,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
15 507,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 122 093,0
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
6 122 093,0
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 122 093,0
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
6 122 093,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
134 387,0
10
1
Сельское хозяйство
49 765,0
10
1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3 062,0
10
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3 062,0
10
1
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
46 703,0
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
33 075,0
10
1
474
003
Капитальные расходы государственного органа
7 196,0
10
1
474
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
6 432,0
10
6
Земельные отношения
39 251,0
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
39 251,0
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
39 251,0
10
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
45 371,0
10
9
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
45 371,0
10
9
474
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
45 371,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
98 587,0
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
98 587,0
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
39 537,0
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
39 537,0
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
59 050,0
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 050,0
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
43 000,0
12
Транспорт и коммуникации
1 100 296,0
12
1
Автомобильный транспорт
1 100 296,0
12
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
13 528,0
12
1
123
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
13 528,0
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 086 768,0
12
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
6 127,0
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 080 641,0
13
Прочие
353 870,9
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
24 610,0
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
24 610,0
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
24 610,0
13
9
Прочие
329 260,9
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
121 907,9
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
121 907,9
13
9
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
5 880,0
13
9
453
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
5 880,0
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
161 331,0
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
66 620,0
13
9
458
013
Капитальные расходы государственного органа
94 101,0
13
9
458
020
Создание информационных систем
610,0
08
9
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
40 142,0
08
9
465
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
36 587,0
08
9
465
018
Капитальные расходы государственного органа
3 555,0
14
Обслуживание долга
26,0
14
1
Обслуживание долга
26,0
14
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
26,0
14
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
26,0
15
Трансферты
282 787,1
15
1
Трансферты
282 787,1
15
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
282 787,1
15
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
165 671,1
15
1
452
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
117 116,0
III. Чистое бюджетное кредитование
223 240,0
Бюджетные кредиты
224 649,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
24 649,0
1
Сельское хозяйство
24 649,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
24 649,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
24 649,0
13
Прочие
200 000,0
13
9
Прочие
200 000,0
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
200 000,0
13
9
458
039
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум
200 000,0
Погашение бюджетных кредитов
1 409,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-962 056,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
962 056,5
Секретарь
городского маслихата Ж. Елюбаев
Приложение 2
к решению № 4/27 - V
от 18 апреля 2012 года
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2012 год
тысяч тенге
№
Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"
008 "Освещение улиц населенных пунктов"
011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"
1
Абралинский
7 835
6 901
934
2
Айнабулакский
6 760
6 760
3
Акбулакский
6 056
6 056
4
Алгабасский
6 920
6 920
5
Достыкский
7 188
7 188
6
Жазыкский
5 934
5 385
549
7
Жиеналинский
7 177
7 177
8
Знаменский
24 039
7 885
2 626
13 528
9
Иртышский
7 335
7 335
10
Караоленский
12 593
9 688
2 905
11
Новобаженовский
21 678
8 309
13 369
12
Озерский
7 701
7 701
13
Приречный
6 008
5 908
100
14
Танатский
5 830
5 830
15
поселок Шульбинск
7 619
7 619
16
поселок Чаган
6 278
6 278
Всего по бюджету
146 951
112 940
100
549
3 560
16 274
13 528
Секретарь
городского маслихата Ж. Елюбаев