О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"
О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"
В соответствии с пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «220 097 531,8» заменить цифрами «243 886 329,8»;
цифры «143 940 706,0» заменить цифрами «167 729 504,0»;
в подпункте 2) цифры «225 493 144,0» заменить цифрами «251 100 377,3»;
в подпункте 4) цифры «450 360,0» заменить цифрами «2 450 360,0»;
в подпункте 5) цифры «(-5 209 004,2)» заменить цифрами «( - 9 027 439,5)»;
в подпункте 6) цифры «5 209 004,2» заменить цифрами «9 027 439,5»;
в подпункте 7) цифры «790 000, 0» заменить цифрами «2 090 000,0»;
в подпункте 9) цифры «12 085 933,2» заменить цифрами «14 604 368,5».
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии – секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория
Сумма
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
243 886 329,8
1
Налоговые поступления
67 297 309,0
01
Подоходный налог
31 857 270,0
2
Индивидуальный подоходный налог
31 857 270,0
03
Социальный налог
23 198 167,0
1
Социальный налог
23 198 167,0
04
Налоги на собственность
9 429 668,0
1
Налоги на имущество
6 507 370,0
3
Земельный налог
980 898,0
4
Налог на транспортные средства
1 941 400,0
05
Внутренние налоги на товары, работы
и услуги
2 752 857,0
2
Акцизы
138 465,0
3
Поступления за использование природных
и других ресурсов
1 586 214,0
4
Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности
783 142,0
5
Налог на игорный бизнес
245 036,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами
59 347,0
1
Государственная пошлина
59 347,0
2
Неналоговые поступления
544 516,8
01
Доходы от государственной собственности
188 316,0
1
Поступления части чистого дохода
государственных предприятий
17 282,0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной собственности
41 024,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности
81 200,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета
48 810,0
02
Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета
10 000,0
1
Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета
10 000,0
03
Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета
193,0
1
Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета
193,0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан
183 001,0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за исключением
поступлений от организаций нефтяного
сектора
183 001,0
06
Прочие неналоговые поступления
163 006,8
1
Прочие неналоговые поступления
163 006,8
3
Поступления от продажи основного капитала
8 315 000,0
01
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
7 900 000,0
1
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
7 900 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
415 000,0
1
Продажа земли
350 000,0
2
Продажа нематериальных активов
65 000,0
4
Поступления трансфертов
167 729 504,0
02
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
167 729 504,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
167 729 504,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
251 100 377,3
01
Государственные услуги общего характера
2 909 775,0
111
Аппарат маслихата города республиканского
значения, столицы
85 897,0
001
Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы
84 497,0
003
Капитальные расходы государственных
органов
1 400,0
121
Аппарат акима города республиканского
значения, столицы
1 712 454,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения, столицы
508 230,0
002
Создание информационных систем
417 074,0
003
Капитальные расходы государственных
органов
13 000,0
005
Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу "одного
окна"
774 150,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
500 430,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
492 730,0
022
Капитальные расходы государственных
органов
7 700,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
329 417,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью
231 864,0
003
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
6 683,0
004
Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора сумм
от реализации разовых талонов
54 289,0
010
Организация приватизации коммунальной
собственности
13 981,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность
16 200,0
014
Капитальные расходы государственных
органов
6 400,0
357
Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы
281 577,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики, системы
государственного планирования и
управления города республиканского
значения, столицы
278 577,0
004
Капитальные расходы государственных
органов
3 000,0
02
Оборона
159 344,0
350
Управление по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий города
республиканского значения, столицы
159 344,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий
47 935,0
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
16 764,0
004
Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы
14 252,0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения, столицы
15 073,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города республиканского
значения, столицы
57 760,0
007
Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы
7 560,0
03
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
6 504 607,0
352
Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы
5 671 310,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы
4 647 718,0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка
13 000,0
004
Реализация региональной программы "Астана
- город без наркотиков"
13 624,0
007
Капитальные расходы государственных
органов
914 010,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов
48 891,0
013
Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке
22 474,0
016
Проведение операции "Мак" за счет целевых
трансфертов из республиканского бюджета
2 703,0
019
Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов
6 919,0
020
Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и
интеграции оралманов
1 971,0
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы
636 391,0
007
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
636 391,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
196 906,0
004
Развитие объектов органов внутренних дел
196 906,0
04
Образование
29 896 321,7
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
4 211 130,0
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
4 194 058,0
025
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования
17 072,0
352
Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы
6 900,0
006
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
6 900,0
353
Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы
464 499,0
003
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
148 608,0
043
Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования
231 906,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся
по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования
83 985,0
359
Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы
935 510,0
006
Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту
935 510,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
14 174 336,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования
147 153,0
003
Общеобразовательное обучение
10 198 956,0
004
Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам
141 434,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования
137 347,0
006
Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения, столицы
5 823,0
007
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения, столицы
212 624,0
008
Дополнительное образование для детей
562 224,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов масштаба города
республиканского значения, столицы
46 265,0
011
Капитальные расходы государственных
органов
2 000,0
012
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
170 465,0
013
Обследование психического здоровья детей
и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению
36 274,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей
и подростков с проблемами в развитии
31 916,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей
97 826,0
024
Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования
2 152 988,0
026
Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому
36 855,0
029
Методическая работа
39 987,0
031
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования
117 704,0
032
Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения организаций
технического и профессионального
образования
8 495,0
033
Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров
28 000,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
10 103 946,7
037
Строительство и реконструкция объектов
образования
10 103 946,7
05
Здравоохранение
39 102 393,3
353
Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы
16 734 603,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения
106 619,0
005
Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения
425 528,0
006
Услуги по охране материнства и детства
210 203,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
117 771,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и
борьбе со СПИД в Республике Казахстан
174 993,0
009
Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ
2 736 042,0
010
Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из
средств республиканского бюджета
5 486 208,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и
санитарная авиация
1 395 772,0
013
Проведение патологоанатомического
вскрытия
121 122,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского и
лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне
1 361 260,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение
2 538,0
017
Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора
957,0
018
Информационно-аналитические услуги в
области здравоохранения
52 018,0
019
Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами
67 936,0
020
Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами
113 259,0
021
Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами
99 419,0
022
Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью, миастенией, а
также больных после трансплантации почек
лекарственными средствами
165 893,0
023
Погашение кредиторской задолженности по
обязательствам организаций здравоохра-
нения за счет средств местного бюджета
10 000,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией
57 662,0
027
Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения
305 378,0
028
Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения
1 755 043,0
029
Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы
55 074,0
030
Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения
2 000,0
033
Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения
1 860 839,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами
больных с острым инфарктом миокарда
51 069,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
22 367 790,3
038
Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения
22 367 790,3
06
Социальная помощь и социальное
обеспечение
4 889 967,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
105 208,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
105 208,0
355
Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы
3 995 670,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
544 405,0
002
Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа
390 697,0
003
Программа занятости
372 664,0
006
Государственная адресная социальная
помощь
26 724,0
007
Жилищная помощь
247 898,0
008
Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов
1 264 370,0
009
Социальная поддержка инвалидов
203 042,0
012
Государственные пособия на детей
до 18 лет
37 667,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат
3 236,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида
160 636,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства
84 852,0
019
Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
31 107,0
020
Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)
268 341,0
022
Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)
358 031,0
026
Капитальные расходы государственных
органов
2 000,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
721 898,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
491 275,0
017
Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения
108 863,0
037
Социальная реабилитация
121 760,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
67 191,0
039
Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения
67 191,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 755 146,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
14 800 756,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 027 047,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 285 563,0
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
68 984,0
011
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов
7 419 162,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
33 722 834,9
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства
259 688,0
005
Развитие коммунального хозяйства
25 204 606,8
006
Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения
200 322,0
007
Развитие системы водоснабжения
7 324 613,0
008
Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
731 605,1
016
Капитальные расходы государственных
органов
2 000,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
18 439 965,1
012
Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда
2 592 000,0
013
Развитие благоустройства города
1 057 232,2
017
Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
3 583 030,0
018
Приобретение жилья
3 031 776,8
019
Строительство жилья
8 175 926,1
374
Управление жилья города республиканского
значения, столицы
2 791 590,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья
65 107,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
111 200,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества
2 371 601,0
006
Организация сохранения государственного
жилищного фонда
242 482,0
008
Капитальные расходы государственных
органов
1 200,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
29 531 688,5
358
Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы
92 201,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом
35 270,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
56 231,0
005
Капитальные расходы государственных
органов
700,0
359
Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы
2 691 720,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта
54 793,0
003
Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы
57 379,0
004
Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных
спортивных соревнованиях
2 516 484,0
008
Капитальные расходы государственных
органов
1 200,0
013
Регулирование туристской деятельности
61 864,0
361
Управление культуры города
республиканского значения, столицы
4 535 997,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры
82 895,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
2 772 370,0
005
Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним
465 940,0
007
Поддержка театрального и музыкального
искусства
1 077 523,0
009
Обеспечение функционирования городских
библиотек
136 069,0
010
Капитальные расходы государственных
органов
1 200,0
362
Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы
1 014 857,0
001
Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне
321 260,0
003
Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики
116 687,0
005
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
351 680,0
006
Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание
224 030,0
007
Капитальные расходы государственных
органов
1 200,0
363
Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы
164 205,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков
45 210,0
002
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
115 405,0
004
Капитальные расходы государственных
органов
3 590,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
21 032 708,5
014
Развитие объектов культуры
17 030 234,0
015
Развитие объектов спорта и туризма
4 002 474,5
09
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
34 098 107,9
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
34 098 107,9
012
Развитие теплоэнергетической системы
34 098 107,9
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения
932 619,0
351
Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы
78 738,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы
68 178,0
004
Организация работ по зонированию земель
9 860,0
008
Капитальные расходы государственных
органов
700,0
354
Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы
805 223,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
на местном уровне
49 476,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
656 156,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
98 891,0
012
Капитальные расходы государственных
органов
700,0
375
Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы
48 658,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства
32 149,0
008
Организация санитарного убоя больных
животных
15 047,0
014
Капитальные расходы государственных
органов
500,0
016
Проведение противоэпизоотических
мероприятий
735,0
018
Организация и проведение идентификации
сельскохозяйственных животных
227,0
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
5 447 763,0
365
Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы
874 403,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне
58 287,0
002
Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов
533 776,0
005
Капитальные расходы государственных
органов
82 340,0
006
Разработка комплексной схемы
градостроительного планирования
территории пригородной зоны города Астаны
200 000,0
366
Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения, столицы
90 107,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного архитектурно-
строительного контроля
88 607,0
003
Капитальные расходы государственных
органов
1 500,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
3 500 000,0
040
Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»
3 500 000,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
983 253,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства
981 253,0
003
Капитальные расходы государственных
органов
2 000,0
12
Транспорт и коммуникации
22 085 982,2
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы
22 085 982,2
001
Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне
77 970,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
20 621 859,8
003
Обеспечение функционирования автомобиль-
ных дорог, улиц города Астаны и Алматы
1 210 912,4
005
Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним собщениям
173 740,0
010
Капитальные расходы государственных
органов
1 500,0
13
Прочие
4 394 667,0
355
Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы
31 200,0
023
Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса
- 2020"
31 200,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
1 535 875,0
013
Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы
1 535 875,0
357
Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы
296 639,0
003
Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных проектов
и концессионных проектов и проведение его
экспертизы, консультативное сопровождение
концессионных проектов
296 639,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
1 067 100,0
020
Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
- 2020»
1 067 100,0
364
Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы
678 088,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности
103 851,0
002
Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
- 2020»
6 450,0
003
Поддержка предпринимательской
деятельности
11 069,0
004
Капитальные расходы государственных
органов
1 500,0
007
Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития
12 626,0
017
Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»
344 095,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому
и среднему бизнесу в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
145 731,0
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
до 2020 года»
52 766,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
681 709,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
- 2020»
681 709,0
372
Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"
104 056,0
001
Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого роста
конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на
международном уровне
103 356,0
003
Капитальные расходы государственных
органов
700,0
15
Трансферты
1 391 995,7
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
1 391 995,7
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов
1 389 899,7
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий
2 096,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-636 968,0
5
Погашение бюджетных кредитов
636 968,0
01
Погашение бюджетных кредитов
636 968,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета
636 968,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами
2 450 360,0
Приобретение финансовых активов
2 450 360,0
13
Прочие
2 450 360,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
450 360,0
012
Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц
450 360,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
2 000 000,0
043
Увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для участия в
строительстве незавершенных объектов
жилья с участием дольщиков города Астаны
2 000 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 027 439,5
VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета
9 027 439,5
7
Поступления займов
2 090 000,0
01
Внутренние государственные займы
2 090 000,0
2
Договоры займа
2 090 000,0
16
Погашение займов
-7 666 929,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
-7 666 929,0
009
Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом
-7 666 929,0
Используемые остатки бюджетных средств
14 604 368,5
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
002
Создание информационных систем
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
004
Развитие объектов органов внутренних дел
4
Образование
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
037
Строительство и реконструкция объектов образования
5
Здравоохранение
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
039
Строительство и реконструкция объектов социального
обеспечения
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
005
Развитие коммунального хозяйства
007
Развитие системы водоснабжения
008
Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
012
Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда
013
Развитие благоустройства города
017
Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
019
Строительство жилья
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
014
Развитие объектов культуры
015
Развитие объектов спорта
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
012
Развитие теплоэнергетической системы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особоохраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения
354
Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения,
столицы
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления "Инвестор - 2020"
12
Транспорт и коммуникации
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города республиканского значения, столицы
002
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
356
Управление финансов города республиканского значения,
столицы
012
Формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
043
Увеличение уставного капитала уполномоченной организации
для участия в строительстве незавершенных объектов жилья
с участием дольщиков
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
142 459
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
142 459
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
140 459
022
Капитальные расходы государственных
органов
2 000
04
Образование
1 671 460
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
1 671 460
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
1 663 627
025
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования
7 833
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
70 300
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
70 300
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
70 300
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 733 366
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
5 733 366
008
Освещение улиц населенных пунктов
434 123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 162 291
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
25 000
011
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов
3 111 952
Итого:
7 617 585
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
193 120
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
193 120
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа
192 120
022
Капитальные расходы государственных органов
1 000
04
Образование
462 188
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
462 188
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
460 728
025
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования
1 460
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 685 448
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
4 685 448
008
Освещение улиц населенных пунктов
316 274
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 041 655
011
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов
2 327 519
Итого:
5 340 756
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
189 850
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
189 850
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа
185 150
022
Капитальные расходы государственных органов
4 700
04
Образование
2 052 483
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
2 052 483
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
2 044 704
025
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования
7 779
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
34 908
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
34 908
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
34 908
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 381 942
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
4 381 942
008
Освещение улиц населенных пунктов
306 650
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 051 617
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
43 984
011
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов
1 979 691
Итого:
6 659 183
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин