V10A0000660 Утратил силу

О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы

Маслихат города Астаны
Принят
13.12.2010
Изменён
06.06.2012
Форма
Решение
Рег. номер
56620
Юридическая сила
Акт Маслихата

О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:

1) доходы – 325 730 576,0 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 79 059 598,0 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 902 372,0 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 11 128 305,0 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 234 640 301,0 тысяч тенге;

2) затраты – 273 410 244,5 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – (-636 968) тысяч тенге, в том числе:

погашение бюджетных кредитов - 636 968 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 61 349 416,0 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 450 360 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – (-8 392 116,5) тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 392 116,5 тысяч тенге;

7) поступление займов – 2 090 000,0 тыс. тенге;

8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 7 666 929,0) тысяч тенге;

9) используемые остатки бюджетных средств – 14 604 368,5 тысяч тенге.

2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:

по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;

по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;

по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;

по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.

3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.

4. Бюджету города Астаны на 2011 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 042 585 тысяч тенге.

5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» с 1 января 2011 года установлены:

1) минимальный размер заработной платы – 15 999 тенге;

2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 000 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 16 047 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 512 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 15 999 тенге;

6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.

6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2011 год в размере 773 681,0 тысяч тенге.

7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.

8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год, согласно приложению 5.

9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 6, 7, 8.

10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 9, 10, 11.

11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 12, 13, 14.

12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

Председатель сессии маслихата города Астаны

Е. Оспанов

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

СОГЛАСОВАНО

Начальник

ГУ «Управление экономики и

бюджетного планирования города Астаны»

(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов

Приложение 1

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма

тыс. тенге

Класс

Подкласс

Наименование

I. Доходы

325 730 576

1

Налоговые поступления

79 059 598

01

Подоходный налог

36 569 270

2

Индивидуальный подоходный налог

36 569 270

03

Социальный налог

27 958 422

1

Социальный налог

27 958 422

04

Налоги на собственность

11 590 613

1

Налоги на имущество

7 955 270

3

Земельный налог

1 057 943

4

Налог на транспортные средства

2 577 400

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 885 156

2

Акцизы

126 701

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 563 719

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

949 700

5

Налог на игорный бизнес

245 036

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

56 137

1

Государственная пошлина

56 137

2

Неналоговые поступления

902 372

01

Доходы от государственной собственности

391 816

1

По­ступ­ле­ния ча­сти чи­сто­го до­хо­да го­су­дар­ствен­ных пред­при­я­тий

21 387

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

190 425

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

131 194

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

48 810

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 000

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 000

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

193

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

193

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

327 712

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

327 712

06

Прочие неналоговые поступления

172 651

1

Прочие неналоговые поступления

172 651

3

Поступления от продажи основного капитала

11 128 305

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 900 000

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 900 000

03

Продажа земли и нематериальных активов

3 228 305

1

Продажа земли

3 163 305

2

Продажа нематериальных активов

65 000

4

Поступления трансфертов

234 640 301

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

234 640 301

1

Трансферты из республиканского бюджета

234 640 301

Функциональная группа

Сумма

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

II. ЗАТРАТЫ

273 410 244,5

01

Государственные услуги общего характера

2 448 317,0

111

Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

79 072,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

77 672,0

003

Капитальные расходы государственных органов

1 400,0

121

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

1 196 657,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

531 230,0

002

Создание информационных систем

425 374,0

003

Капитальные расходы государственных органов

65 021,0

005

Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одного окна"

175 032,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

546 184,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

536 735,0

022

Капитальные расходы государственных органов

9 449,0

379

Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

56 894,0

001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

37 424,0

003

Капитальные расходы государственных органов

19 470,0

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

310 089,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

237 772,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

6 683,0

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

54 289,0

010

Организация приватизации коммунальной собственности

1 353,0

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

3 200,0

014

Капитальные расходы государственных органов

6 792,0

357

Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

259 421,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы

254 727,0

004

Капитальные расходы государственных органов

4 694,0

02

Оборона

319 232,0

350

Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы

319 232,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

46 135,0

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

34 712,0

004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

55 352,0

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

100 373,0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

75 100,0

007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

7 560,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 708 671,0

352

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

5 682 534,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

4 582 923,0

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

13 000,0

004

Реализация региональной программы "Астана - город без наркотиков"

13 624,0

007

Капитальные расходы государственных органов

974 541,0

012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

48 891,0

013

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

22 474,0

016

Проведение операции "Мак" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

2 703,0

019

Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов

22 407,0

020

Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов

1 971,0

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

1 180 117,0

007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 180 117,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

2 846 020,0

004

Развитие объектов органов внутренних дел

12 000,0

044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

2 834 020,0

04

Образование

29 035 636,4

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 525 629,1

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

4 508 557,1

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

17 072,0

352

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

6 900,0

006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

6 900,0

353

Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

452 575,0

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

148 968,0

043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

235 126,0

044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

68 481,0

359

Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

952 161,0

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

952 161,0

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

15 769 685,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

151 453,0

003

Общеобразовательное обучение

10 532 305,0

004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

143 158,0

005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

140 137,0

006

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы

5 823,0

007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

275 543,0

008

Дополнительное образование для детей

627 483,0

009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

46 665,0

011

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0

012

Повышение квалификации и переподготовка кадров

176 185,0

013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

37 034,0

014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

32 596,0

021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

71 684,0

024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

2 188 802,0

026

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

36 855,0

029

Методическая работа

40 667,0

031

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

117 704,0

032

Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования

8 495,0

033

Приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров

28 000,0

038

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации "Программы занятости 2020"

1 107 096,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

7 328 686,3

037

Строительство и реконструкция объектов образования

7 328 686,3

05

Здравоохранение

38 301 778,0

353

Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

16 313 656,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

106 619,0

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

560 264,0

006

Услуги по охране материнства и детства

219 978,0

007

Пропаганда здорового образа жизни

125 711,0

008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

175 670,0

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

2 811 162,0

010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета

5 871 418,0

011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация

1 430 677,0

012

Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

713,0

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

122 242,0

014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 711 896,0

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

1 938,0

017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

957,0

018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

42 079,0

019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

67 367,0

020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

156 553,0

021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

99 417,0

022

Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами

94 292,0

023

Погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств местного бюджета

10 000,0

026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

53 913,0

027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

299 649,0

028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

331 108,0

029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы

56 172,0

030

Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения

1 953,0

033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 914 163,0

036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

47 745,0

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

10 368,0

028

Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

10 368,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

21 977 754,0

038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

21 977 754,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

5 199 767,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

107 348,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

107 348,0

355

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

4 263 291,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

693 842,0

002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

409 195,0

003

Программа занятости

447 305,0

006

Государственная адресная социальная помощь

27 724,0

007

Жилищная помощь

107 599,0

008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 294 876,0

009

Социальная поддержка инвалидов

247 332,0

012

Государственные пособия на детей до 18 лет

32 667,0

013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 236,0

015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

147 350,0

016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

85 612,0

019

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

14 957,0

020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

279 547,0

021

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах

36 841,0

022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

376 284,0

026

Капитальные расходы государственных органов

12 571,0

030

Обеспечение деятельности центров занятости

46 353,0

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

797 637,0

016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

510 989,0

017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

185 041,0

037

Социальная реабилитация

101 607,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

31 491,0

039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

31 491,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

76 938 952,4

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

17 232 243,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

1 060 547,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 135 637,0

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

68 984,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 967 075,0

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

36 398 054,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства

312 910,0

005

Развитие коммунального хозяйства

25 160 200,5

006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

200 322,0

007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0

010

Приобретение коммунальной техники

399 898,0

008

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 994 322,0

016

Капитальные расходы государственных органов

5 789,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

20 485 724,9

012

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 592 000,0

013

Развитие благоустройства города

3 967 247,0

017

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 583 030,0

019

Строительство жилья

10 343 447,9

374

Управление жилья города республиканского значения, столицы

2 822 930,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья

65 995,0

004

Снос аварийного и ветхого жилья

27 843,0

005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

2 456 812,0

006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

270 629,0

008

Капитальные расходы государственных органов

1 651,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 644 553,6

358

Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы

92 955,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

31 770,0

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

60 691,0

005

Капитальные расходы государственных органов

494,0

359

Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

3 297 804,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

54 793,0

003

Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы

72 864,0

004

Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 122 331,0

008

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0

013

Регулирование туристской деятельности

46 616,0

361

Управление культуры города республиканского значения, столицы

7 066 113,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

82 895,0

003

Поддержка культурно-досуговой работы

5 180 355,0

005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

487 953,0

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 174 981,0

009

Обеспечение функционирования городских библиотек

138 729,0

010

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0

362

Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

1 053 857,0

001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

324 960,0

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

116 687,0

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

372 080,0

006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

238 930,0

007

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0

363

Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

174 490,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

45 210,0

002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

126 668,0

004

Капитальные расходы государственных органов

2 612,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 959 334,6

014

Развитие объектов культуры

103 589,0

015

Развитие объектов спорта и туризма

3 855 745,6

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

48 718 368,9

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

48 718 368,9

012

Развитие теплоэнергетической системы

48 718 368,9

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

869 118,0

351

Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы

81 400,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы

70 840,0

004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0

008

Капитальные расходы государственных органов

700,0

354

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

731 801,0

001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

51 088,0

004

Мероприятия по охране окружающей среды

654 604,0

005

Развитие объектов охраны окружающей среды

24 800,0

012

Капитальные расходы государственных органов

1 309,0

375

Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы

55 917,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

33 234,0

008

Организация санитарного убоя больных животных

15 047,0

014

Капитальные расходы государственных органов

500,0

016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

735,0

018

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

227,0

020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

6 174,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 919 894,0

365

Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы

925 542,0

001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне

67 683,0

002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

575 309,0

005

Капитальные расходы государственных органов

82 550,0

006

Разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны

200 000,0

366

Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

76 566,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

75 066,0

003

Капитальные расходы государственных органов

1 500,0

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

3 500 000,0

040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор - 2020»

3 500 000,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

417 786,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

415 786,0

003

Капитальные расходы государственных органов

2 000,0

12

Транспорт и коммуникации

36 124 665,1

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

36 124 665,1

001

Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне

297 629,0

002

Развитие транспортной инфраструктуры

34 317 883,7

003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог, улиц города Астаны и Алматы

1 253 912,4

005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

253 740,0

010

Капитальные расходы государственных органов

1 500,0

13

Прочие

2 381 026,4

355

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

17 550,0

023

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

17 550,0

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

773 681,0

013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

773 681,0

357

Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

415 952,0

003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

415 952,0

364

Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

205 488,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

93 925,0

003

Поддержка предпринимательской деятельности

12 949,0

004

Капитальные расходы государственных органов

1 290,0

007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

3 201,0

017

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

45 776,0

018

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

4 790,0

019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

43 557,0

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

672 499,4

020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

672 499,4

372

Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана - новый город"

295 856,0

001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

105 156,0

003

Капитальные расходы государственных органов

700,0

004

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны

190 000,0

14

Обслуживание долга

90,0

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

90,0

018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

90,0

15

Трансферты

2 800 174,7

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

2 800 174,7

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 075 291,7

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

624 883,0

029

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения

100 000,0

III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5

Погашение бюджетных кредитов

636 968,0

01

Погашение бюджетных кредитов

636 968,0

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

636 968,0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

61 349 416,0

Приобретение финансовых активов

61 349 416,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

37 374 632,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

37 374 632,0

022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

37 374 632,0

12

Транспорт и связь

13 387 329,0

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

13 387 329,0

012

Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны

13 387 329,0

13

Прочие

10 587 455,0

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

2 187 455,0

012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 187 455,0

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

8 400 000,0

043

Увеличение уставного капитала уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков города Астаны

8 400 000,0

V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 392 116,5

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 392 116,5

7

Поступления займов

2 090 000,0

01

Внутренние государственные займы

2 090 000,0

2

Договоры займа

2 090 000,0

16

Погашение займов

-8 302 252,0

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

-8 302 252,0

009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0

019

Возврат, неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета

-635 323,0

Используемые остатки бюджетных средств

14 604 368,5

Секретарь маслихата города Астаны

Ж. Нуркенов

Приложение 2

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Бюджет города Астаны на 2012 год

Категория

Сумма

тыс. тенге

Класс

Подкласс

Наименование

I. Доходы

202 959 590

1

Налоговые поступления

72 248 688

01

Подоходный налог

33 886 292

2

Индивидуальный подоходный налог

33 886 292

03

Социальный налог

24 602 098

1

Социальный налог

24 602 098

04

Налоги на собственность

9 688 832

1

Налоги на имущество

6 601 980

3

Земельный налог

990 242

4

Налог на транспортные средства

2 096 610

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 910 279

2

Акцизы

143 178

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 689 800

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

815 112

5

Налог на игорный бизнес

262 189

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 161 187

1

Государственная пошлина

1 161 187

2

Неналоговые поступления

1 452 181

01

Доходы от государственной собственности

195 036

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

18 319

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

43 485

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

86 202

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

47 030

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 000

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 000

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

208

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

208

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 180 684

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 180 684

06

Прочие неналоговые поступления

66 253

1

Прочие неналоговые поступления

66 253

3

Поступления от продажи основного капитала

8 170 200

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 800 000

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 800 000

03

Продажа земли и нематериальных активов

370 200

1

Продажа земли

300 000

2

Продажа нематериальных активов

70 200

4

Поступления трансфертов

121 088 521

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 088 521

1

Трансферты из республиканского бюджета

121 088 521

Функциональная группа

Сумма

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

II. ЗАТРАТЫ

178 685 698

01

Государственные услуги общего характера

2 024 226

111

Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

92 586

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

91 074

003

Капитальные расходы государственных органов

1 512

121

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

822 064

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

530 385

002

Создание информационных систем

288 439

003

Капитальные расходы государственных органов

3 240

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

546 485

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

541 085

022

Капитальные расходы государственных органов

5 400

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

260 913

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

218 940

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 218

010

Организация приватизации коммунальной собственности

15 099

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

17 496

014

Капитальные расходы государственных органов

2 160

357

Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

302 178

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы

299 178

004

Капитальные расходы государственных органов

3 000

02

Оборона

151 328

350

Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы

151 328

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

52 536

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 901

004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

16 731

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

16 667

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

39 328

007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

8 165

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 529 865

352

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

6 048 982

001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

5 114 614

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

14 040

004

Реализация региональной программы "Астана - город без наркотиков"

14 443

007

Капитальные расходы государственных органов

823 927

012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

57 235

013

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

24 723

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

322 226

007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

322 226

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

158 657

044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

158 657

04

Образование

38 444 925

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 462 668

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

3 462 668

352

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

7 452

006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

7 452

353

Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

511 849

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

160 497

043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

260 648

044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

90 704

359

Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

886 753

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

886 753

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

23 779 416

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

154 183

003

Общеобразовательное обучение

16 984 879

004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

141 166

005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

148 623

006

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы

6 289

007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

118 240

008

Дополнительное образование для детей

461 680

009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

39 891

011

Капитальные расходы государственных органов

2 160

012

Повышение квалификации и переподготовка кадров

116 289

013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

38 680

014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

33 768

021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

130 475

022

Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования

3 343 753

023

Обеспечение доступа организаций образования к сети Интернет

162 823

024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

1 797 311

026

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

4 800

029

Методическая работа

44 406

030

Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования

50 000

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

9 796 787

037

Строительство и реконструкция объектов образования

9 796 787

05

Здравоохранение

28 654 063

353

Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

27 520 918

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

112 880

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

464 788

006

Услуги по охране материнства и детства

234 005

007

Пропаганда здорового образа жизни

137 804

008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

189 883

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

8 984 434

010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета

11 580 908

011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация

1 132 214

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

133 402

014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

998 603

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

2 741

017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

1 033

018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

89 070

019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

74 357

020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

142 208

021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

130 306

022

Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами

330 356

026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

61 698

027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

460 930

028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

1 895 446

029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы

60 999

030

Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения

1 080

033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

247 130

036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

54 643

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 133 145

038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 133 145

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 089 632

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

71 557

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71 557

355

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

3 304 819

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

171 543

002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

417 358

003

Программа занятости

300 851

006

Государственная адресная социальная помощь

43 897

007

Жилищная помощь

79 740

008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 276 288

009

Социальная поддержка инвалидов

117 839

012

Государственные пособия на детей до 18 лет

40 654

013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 495

015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

173 487

016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

92 669

019

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

33 596

020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

253 566

022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

297 676

026

Капитальные расходы государственных органов

2 160

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

713 256

016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

537 982

017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

117 572

037

Социальная реабилитация

57 702

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

28 889 022

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 008 799

008

Освещение улиц населенных пунктов

947 210

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 682 416

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 062

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 351 111

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

9 448 419

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства

145 613

005

Развитие коммунального хозяйства

8 732 698

006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

183 948

007

Развитие системы водоснабжения

384 000

016

Капитальные расходы государственных органов

2 160

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

2 202 827

012

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

592 000

013

Развитие благоустройства города

122 472

017

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

625 000

019

Строительство жилья

863 355

374

Управление жилья города республиканского значения, столицы

5 228 977

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья

71 375

005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

4 939 875

006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

216 431

008

Капитальные расходы государственных органов

1 296

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 328 733

358

Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы

104 500

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

41 898

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

62 062

005

Капитальные расходы государственных органов

540

359

Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

2 691 389

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

60 078

003

Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы

34 927

004

Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 536 446

008

Капитальные расходы государственных органов

1 296

013

Регулирование туристской деятельности

58 642

361

Управление культуры города республиканского значения, столицы

3 275 956

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

90 271

003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 856 430

005

Обеспечение сохранности историко- культурного наследия и доступа к ним

223 216

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

970 323

009

Обеспечение функционирования городских библиотек

134 420

010

Капитальные расходы государственных органов

1 296

362

Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

951 142

001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

276 416

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

94 863

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

374 414

006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

204 153

007

Капитальные расходы государственных органов

1 296

363

Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

138 792

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

48 078

002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

90 174

004

Капитальные расходы государственных органов

540

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

166 954

014

Развитие объектов культуры

21 638

015

Развитие объектов спорта и туризма

145 316

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

47 303 876

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

47 303 876

012

Развитие теплоэнергетической системы

47 303 876

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

981 355

351

Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы

85 927

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы

74 522

004

Организация работ по зонированию земель

10 649

008

Капитальные расходы государственных органов

756

354

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

852 006

001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

51 710

004

Мероприятия по охране окружающей среды

706 488

005

Развитие объектов охраны окружающей среды

93 052

012

Капитальные расходы государственных органов

756

375

Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы

43 422

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

31 296

008

Организация санитарного убоя больных животных

10 851

014

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов

540

016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

735

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

783 330

365

Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы

579 866

001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне

64 107

002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

514 139

005

Капитальные расходы государственных органов

1 620

366

Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

93 325

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

91 825

003

Капитальные расходы государственных органов

1 500

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

110 139

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

107 979

003

Капитальные расходы государственных органов

2 160

12

Транспорт и коммуникации

11 128 111

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

11 128 111

001

Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне

85 261

002

Развитие транспортной инфраструктуры

10 783 445

003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог, улиц города Астаны и Алматы

104 976

005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

152 809

010

Капитальные расходы государственных органов

1 620

13

Прочие

2 377 232

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

1 589 666

013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

1 589 666

357

Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

157 022

003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

157 022

364

Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

125 151

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

110 361

003

Поддержка предпринимательской деятельности

8 714

004

Капитальные расходы государственных органов

1 620

007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

4 456

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

430 000

020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

430 000

372

Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана - новый город"

75 393

001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

74 637

003

Капитальные расходы государственных органов

756

III. Чистое бюджетное кредитование

-876 968

5

Погашение бюджетных кредитов

876 968

01

Погашение бюджетных кредитов

876 968

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

876 968

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

17 350 860

Приобретение финансовых активов

17 350 860

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16 864 435

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

16 864 435

022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

16 864 435

13

Прочие

486 425

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

486 425

012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

486 425

V. Дефицит (профицит) бюджета

7 800 000

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-7 800 000

16

Погашение займов

-7 800 000

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

-7 800 000

009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-7 800 000

Секретарь маслихата города Астаны

Е. Оспанов

Приложение 3

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Бюджет города Астаны на 2013 год

Категория

Сумма

тыс. тенге

Класс

Подкласс

Наименование

I. Доходы

143 256 989

1

Налоговые поступления

75 519 102

01

Подоходный налог

34 988 543

2

Индивидуальный подоходный налог

34 988 543

03

Социальный налог

26 291 364

1

Социальный налог

26 291 364

04

Налоги на собственность

9 963 587

1

Налоги на имущество

6 699 367

3

Земельный налог

999 679

4

Налог на транспортные средства

2 264 541

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 076 103

2

Акцизы

147 903

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 801 214

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

846 444

5

Налог на игорный бизнес

280 542

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 199 505

1

Государственная пошлина

1 199 505

2

Неналоговые поступления

1 441 606

01

Доходы от государственной собственности

184 780

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

19 327

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

45 877

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

94 846

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

24 730

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 000

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 000

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

225

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

225

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 180 348

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 180 348

06

Прочие неналоговые поступления

66 253

1

Прочие неналоговые поступления

66 253

3

Поступления от продажи основного капитала

9 565 403

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 270 403

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 270 403

03

Продажа земли и нематериальных активов

295 000

1

Продажа земли

250 000

2

Продажа нематериальных активов

45 000

4

Поступления трансфертов

56 730 878

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 730 878

1

Трансферты из республиканского бюджета

56 730 878

Функциональная группа

Сумма

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

II. ЗАТРАТЫ

127 088 159

01

Государственные услуги общего характера

2 140 713

111

Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

97 716

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

96 083

003

Капитальные расходы государственных органов

1 633

121

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

874 853

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

559 840

002

Создание информационных систем

311 514

003

Капитальные расходы государственных органов

3 499

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

575 759

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

569 927

022

Капитальные расходы государственных органов

5 832

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

274 053

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

228 722

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 795

010

Организация приватизации коммунальной собственности

16 307

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

18 896

014

Капитальные расходы государственных органов

2 333

357

Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

318 332

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы

315 332

004

Капитальные расходы государственных органов

3 000

02

Оборона

158 782

350

Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы

158 782

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

55 292

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 335

004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

17 758

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

17 260

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

40 319

007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

8 818

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 766 427

352

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

6 247 073

001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

5 242 929

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

15 163

004

Реализация региональной программы "Астана - город без наркотиков"

15 599

007

Капитальные расходы государственных органов

889 842

012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

58 303

013

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

25 237

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

348 004

007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

348 004

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

171 350

044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

171 350

04

Образование

22 609 548

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 630 978

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

3 630 978

352

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

11 448

006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

11 448

353

Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

540 895

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

173 336

043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

269 599

044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

97 960

359

Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

923 238

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

923 238

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

16 857 206

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

160 330

003

Общеобразовательное обучение

12 191 600

004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

144 002

005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

149 730

006

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы

6 792

007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

124 305

008

Дополнительное образование для детей

469 335

009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

41 470

011

Капитальные расходы государственных органов

2 333

012

Повышение квалификации и переподготовка кадров

116 385

013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

38 935

014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

33 871

021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

154 336

022

Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования

517 803

023

Обеспечение доступа организаций образования к сети Интернет

443 644

024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

2 166 988

029

Методическая работа

45 347

030

Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования

50 000

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

645 783

037

Строительство и реконструкция объектов образования

645 783

05

Здравоохранение

20 050 663

353

Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

17 892 757

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

118 212

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

487 794

006

Услуги по охране материнства и детства

240 411

007

Пропаганда здорового образа жизни

144 665

008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

198 003

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

2 974 632

010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета

7 493 681

011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация

1 150 831

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

137 004

014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 078 491

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

2 960

017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

1 116

018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

90 734

019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

79 873

020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

258 525

021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

160 038

022

Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами

355 749

026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

66 017

027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

612 754

028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

2 047 082

029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы

63 201

030

Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения

1 166

033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

71 350

036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

58 468

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

2 157 906

038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

2 157 906

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 351 354

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

73 939

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

73 939

355

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

3 531 625

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 772

002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

440 685

003

Программа занятости

324 919

006

Государственная адресная социальная помощь

47 403

007

Жилищная помощь

86 119

008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 378 142

009

Социальная поддержка инвалидов

127 268

012

Государственные пособия на детей до 18 лет

43 878

013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 774

015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

187 366

016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

97 520

019

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

36 283

020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

268 083

022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

311 080

026

Капитальные расходы государственных органов

2 333

360

Управление образования города республиканского значения, столицы

745 790

016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

559 977

017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

126 978

037

Социальная реабилитация

58 835

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

18 484 904

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 969 504

008

Освещение улиц населенных пунктов

1 022 987

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 137 010

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

30 307

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 779 200

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

550 760

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства

151 370

005

Развитие коммунального хозяйства

198 393

006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

198 664

016

Капитальные расходы государственных органов

2 333

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 531 694

012

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

592 000

013

Развитие благоустройства города

132 270

017

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 875 000

019

Строительство жилья

932 424

374

Управление жилья города республиканского значения, столицы

1 432 946

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья

74 693

005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 123 108

006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

233 745

008

Капитальные расходы государственных органов

1 400

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 690 999

358

Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы

108 789

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

43 938

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

64 268

005

Капитальные расходы государственных органов

583

359

Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

2 846 721

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

62 747

003

Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы

36 177

004

Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 683 064

008

Капитальные расходы государственных органов

1 400

013

Регулирование туристской деятельности

63 333

361

Управление культуры города республиканского значения, столицы

3 382 291

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

94 779

003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 936 362

005

Обеспечение сохранности историко- культурного наследия и доступа к ним

229 897

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

982 289

009

Обеспечение функционирования городских библиотек

137 564

010

Капитальные расходы государственных органов

1 400

362

Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

1 024 682

001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

295 977

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

102 452

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

404 368

006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

220 485

007

Капитальные расходы государственных органов

1 400

363

Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

148 206

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

50 235

002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

97 388

004

Капитальные расходы государственных органов

583

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

180 310

014

Развитие объектов культуры

23 369

015

Развитие объектов спорта и туризма

156 941

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

39 582 115

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

39 582 115

012

Развитие теплоэнергетической системы

39 582 115

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 052 535

351

Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы

90 594

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы

78 277

004

Организация работ по зонированию земель

11 501

008

Капитальные расходы государственных органов

816

354

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

916 229

001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

53 651

004

Мероприятия по охране окружающей среды

763 008

005

Развитие объектов охраны окружающей среды

98 754

012

Капитальные расходы государственных органов

816

375

Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы

45 712

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

32 675

008

Организация санитарного убоя больных животных

11 719

014

Капитальные расходы государственных органов

583

016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

735

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

833 388

365

Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы

622 803

001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне

65 782

002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

555 271

005

Капитальные расходы государственных органов

1 750

366

Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

96 560

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

95 060

003

Капитальные расходы государственных органов

1 500

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

114 025

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

111 692

003

Капитальные расходы государственных органов

2 333

12

Транспорт и коммуникации

849 581

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

849 581

001

Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне

88 529

002

Развитие транспортной инфраструктуры

480 894

003

Обеспечение функционирования автомобиль- ных дорог, улиц города Астаны и Алматы

113 374

005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

165 034

010

Капитальные расходы государственных органов

1 750

13

Прочие

2 517 150

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

1 706 887

013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

1 706 887

357

Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

169 584

003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

169 584

364

Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

131 554

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

115 581

003

Поддержка предпринимательской деятельности

9 411

004

Капитальные расходы государственных органов

1 750

007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

4 812

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

430 000

020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

430 000

372

Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана - новый город"

79 125

001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

78 309

003

Капитальные расходы государственных органов

816

III. Чистое бюджетное кредитование

-876 968

5

Погашение бюджетных кредитов

876 968

01

Погашение бюджетных кредитов

876 968

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

876 968

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

525 315

Приобретение финансовых активов

525 315

13

Прочие

525 315

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

525 315

012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

525 315

V. Дефицит (профицит) бюджета

16 520 483

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-16 520 483

16

Погашение займов

-16 520 483

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

-16 520 483

009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-16 520 483

Секретарь маслихата города Астаны

Е. Оспанов

Приложение 4

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1

Государственные услуги общего характера

121

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

002

Создание информационных систем

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

004

Развитие объектов органов внутренних дел

044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

4

Образование

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

037

Строительство и реконструкция объектов образования

5

Здравоохранение

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

005

Развитие коммунального хозяйства

007

Развитие системы водоснабжения

008

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

012

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

013

Развитие благоустройства города

017

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

019

Строительство жилья

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

014

Развитие объектов культуры

015

Развитие объектов спорта и туризма

022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

012

Развитие теплоэнергетической системы

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

354

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

005

Развитие объектов охраны окружающей среды

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор - 2020"

12

Транспорт и связь

368

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

002

Развитие транспортной инфраструктуры

012

Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система города Астаны"

13

Прочие

371

Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020"

356

Управление финансов города республиканского значения, столицы

012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

373

Управление строительства города республиканского значения, столицы

043

Увеличение уставного капитала уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков

Секретарь маслихата города Астаны

Е. Оспанов

Приложение 5

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год

Наименование

Образование

Общеобразовательное обучение

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

Здравоохранение

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

Пропаганда здорового образа жизни

Оказание скорой и медицинской помощи и санитарная авиация

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

Приложение 6

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

176 670,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

176 670,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

174 518,0

022

Капитальные расходы государственных органов

2 152,0

04

Образование

1 898 476,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 898 476,0

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 890 643,0

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

7 833,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

71 680,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

71 680,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71 680,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 569 321,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 569 321,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

452 623,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 449 553,0

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

25 000,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 642 145,0

Итого:

8 716 147,0

Секретарь маслихата города Астаны

Е. Оспанов

Приложение 7

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

156 752

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

156 752

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

154 592

022

Капитальные расходы государственных органов

2 160

04

Образование

1 531 831

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 531 831

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 531 831

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

32 973

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

32 973

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

32 973

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 787 921

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 787 921

008

Освещение улиц населенных пунктов

404 053

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 200 275

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 183 593

Итого:

6 509 477

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

Приложение 8

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

164 130

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

164 130

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

161 797

022

Капитальные расходы государственных органов

2 333

04

Образование

1 597 429

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 597 429

004

Под­держ­ка ор­га­ни­за­ций до­школь­но­го вос­пи­та­ния и обу­че­ния

1 597 429

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

34 204

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

34 204

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

34 204

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 170 954

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 170 954

008

Освещение улиц населенных пунктов

436 377

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 376 297

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 358 280

Итого:

6 966 717

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

Приложение 9

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

202 863

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

202 863

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

201 863

022

Капитальные расходы государственных органов

1 000

04

Образование

519 697

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

519 697

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

518 237

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

1 460

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 472 498

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 472 498

008

Освещение улиц населенных пунктов

321 274

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 302 618

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 848 606

Итого:

6 195 058

Секретарь маслихата города Астаны

Е. Оспанов

Приложение 10

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

182 815

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

182 815

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

181 735

022

Капитальные расходы государственных органов

1 080

04

Образование

462 838

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

462 838

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

462 838

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 740 123

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 740 123

008

Освещение улиц населенных пунктов

244 376

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 547 821

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 947 926

Итого:

4 385 776

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

Приложение 11

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

193 781

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

193 781

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

192 615

022

Капитальные расходы государственных органов

1 166

04

Образование

498 303

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

498 303

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

498 303

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 039 333

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 039 333

008

Освещение улиц населенных пунктов

263 926

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 671 647

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 103 760

Итого:

4 731 417

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

Приложение 12

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

191 650

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

191 650

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

185 353

022

Капитальные расходы государственных органов

6 297

04

Образование

2 114 783

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 114 783

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

2 107 004

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

7 779

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

35 668

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

35 668

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

35 668

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 190 424

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 190 424

008

Освещение улиц населенных пунктов

286 650

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 383 466

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

43 984

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 476 324

Итого:

7 532 525

Секретарь маслихата города Астаны

Ж. Нуркенов

Приложение 13

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

206 918

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

206 918

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

204 758

022

Капитальные расходы государственных органов

2 160

04

Образование

1 467 999

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 467 999

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 467 999

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

38 584

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

38 584

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

38 584

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 480 755

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 480 755

008

Освещение улиц населенных пунктов

298 781

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 934 320

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 062

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 219 592

Итого:

5 194 256

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин

Приложение 14

к решению маслихата

города Астаны

от 13 декабря 2010 года

№ 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

Государственные услуги общего характера

217 848

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

217 848

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

215 515

022

Капитальные расходы государственных органов

2 333

04

Образование

1 535 246

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 535 246

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 535 246

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

39 735

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39 735

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

39 735

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 759 217

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 759 217

008

Освещение улиц населенных пунктов

322 684

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 089 066

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

30 307

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 317 160

Итого:

5 552 046

Секретарь маслихата города Астаны

В. Редкокашин