V060004034_ Действует

Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Упразднен Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875; старое название: Министерство экономического развития и торговли РК; Агентство РК по экономическому планированию)
Принят 23.01.2006 · Изменён 28.08.2009 · Форма Приказ · Рег. номер 26475 · Юр. сила Акт Министерства или ведомства

Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы, согласно приложениям 1-10.

2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):

1) совместно с Юридическим управлением (Калтаев С.К.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Министр

Приложение 1

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Структура разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

1. Структура разделов

1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):

1) Введение:

миссия;

краткая история создания;

структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);

структура центрального аппарата;

обоснование выбранной модели управления Компанией;

2) Анализ рынка (сферы деятельности):

конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);

основные клиенты (потребители, заказчики);

3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2004-2006 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2004-2005 годы, в том числе поступления в бюджет в виде дивидендов на пакет акций, налогов и других обязательных платежей, цены и тарифы, объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов, ожидаемые результаты за 2006 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от запланированных);

4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:

в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;

по управлению активами (пакетами акций, долями участия);

5) План развития на 2007-2009 годы:

цели и задачи (стратегические и на 2007 год);

основные направления и механизм реализации плана развития;

мероприятия, планируемые Компанией по:

реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;

реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;

развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):

объемов капитальных вложений;

структуры себестоимости;

мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;

ценовой и тарифной политики и ее обоснования;

развития социальной сферы;

кадровой политики;

политики по заимствованию;

финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:

из республиканского бюджета;

в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.

2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:

1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:

анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;

выводы;

2) Инвестиционные приоритеты и направления:

основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;

намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;

оценка эффективности инвестиционных проектов;

схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;

3) Инвестиционный план развития Компании.

2. Формы и перечень показателей

3. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы включает в себя:

1) прогноз важнейших показателей развития на 2007-2009 годы;

2) прогноз доходов и расходов на 2007 год;

3) прогноз движения денежных средств в 2007 году;

4) прогноз расходов на 2007 год;

5) прогнозный баланс на 2007-2009 годы;

6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2007-2009 годах;

7) паспорт инвестиционного проекта.

4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.

Приложение 2

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Форма 1

Прогноз важнейших показателей развития на 2007-2009 годы

_______________________________________ (наименование юридического лица)

(в тыс. тенге)

N п/п

По­ка­за­те­ли

Един. из­мер.

2005г.

2006г.

2006г.

в % к 2005г.

от­чет

оцен­ка

 А

            Б

   1

   2

   3

   4

 1

Объ­ем про­из­ве­ден­ной про­дук­ции (ра­бот, услуг) - все­го:

к-во/

сто­им.

 1.1

в том чис­ле по ви­дам

  "

  2

Экс­порт все­го:

  "

 2.1

в том чис­ле в стра­ны СНГ

  "

 2.2

даль­нее за­ру­бе­жье

  "

 2.3

по ви­дам про­дук­ции:

  "

  3

Им­порт все­го:

  "

 3.1

в том чис­ле в стра­ны СНГ

  "

 3.2

даль­нее за­ру­бе­жье

  "

 3.3

по ви­дам про­дук­ции:

  "

  4

Ин­ве­сти­ции в ос­нов­ной ка­пи­тал все­го:

 тыс.

тен­ге

 4.1

за счет за­ем­ных средств

  "

4.1.1

в том чис­ле средств го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

  "

 4.2

за счет соб­ствен­ных средств

  "

  5

До­хо­ды, все­го

  "

  6

Рас­хо­ды, все­го

  "

  7

До­ход от ос­нов­ной де­я­тель­но­сти

  "

  8

Се­бе­сто­и­мость ре­а­ли­зо­ван­ной го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг):

  "

  9

Ва­ло­вый до­ход

  "

 10

об­щие и ад­ми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды

  "

 11

рас­хо­ды по ре­а­ли­за­ции го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)

  "

 12

фи­нан­со­вые рас­хо­ды

  "

12.1

по зай­мам у ка­зах­стан­ских фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов

12.2

по зай­мам у ино­стран­ных фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов

 13

До­ход до на­ло­го­об­ло­же­ния

  "

 14

Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог

  "

 15

Чи­стый до­ход (убы­ток)

  "

 16

Ди­ви­ден­ды, все­го

  "

16.1

в том чис­ле на го­су­дарс-

твен­ный па­кет ак­ций

 тыс.

 тен­ге

 17

Нор­ма­ти­вы от­чис­ле­ний от чи­сто­го до­хо­да

  %

 18

Рен­та­бель­ность де­я­тель­но­сти (15/6*100%)

  "

 19

Про­из­во­ди­тель­ность тру­да

  %

 20

Ис­поль­зо­ва­ние про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей

  %

 21

Амор­ти­за­ция нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов и ос­нов­ных средств

 тыс.

 тен­ге

 22

Чис­лен­ность ра­бот­ни­ков ком­па­нии, все­го

 чел.

22.1

Чис­лен­ность со­труд­ни­ков цен­траль­но­го ап­па­ра­та

  "

 23

Фонд опла­ты тру­да

 тыс.

 тен­ге

 24

Сред­не­ме­сяч­ная за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­ни­ков, в це­лом по ком­па­нии

  "

24.1

в том чис­ле ра­бот­ни­ков цен­траль­но­го ап­па­ра­та

 тен­ге

 25

Та­ри­фы (це­ны) на еди­ни­цу про­дук­ции (ра­бот, услуг)

 тен­ге

  за

еди­ни­цу

25.1

из­ме­не­ние та­ри­фов (цен) к преды­ду­ще­му пе­ри­о­ду

  %

 26

Кре­ди­тор­ская за­дол­жен­ность

 тыс.

 тен­ге

 27

Де­би­тор­ская за­дол­жен­ность

  "

продолжение таблицы:

(в тыс. тенге)

N п/п

 Един.

 из­мер.

2007г.

2008г.

2009г.

2009г.

в % к 2005г.

2009г.

в % к 2006г.

про­гноз

про­гноз

про­гноз

 А

1

5

6

7

8

9

  1

к-во/ сто­им.

 1.1

  "

  2

  "

 2.1

  "

 2.2

  "

 2.3

  "

  3

  "

 3.1

  "

 3.2

  "

 3.3

  "

  4

тыс. тен­ге

 4.1

  "

4.1.1

  "

 4.2

  "

  5

  "

  6

  "

  7

  "

  8

  "

  9

  "

 10

  "

 11

  "

 12

  "

12.1

12.2

 13

  "

 14

  "

 15

  "

 16

  "

16.1

тыс. тен­ге

 17

  %

 18

  "

 19

  %

 20

  %

 21

тыс. тен­ге

 22

 чел.

22.1

  "

 23

тыс. тен­ге

 24

  "

24.1

 тен­ге

 25

тен­ге за еди­ни­цу

25.1

  %

 26

тыс. тен­ге

 27

  "

Приложение 3

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Форма 2

Прогноз доходов и расходов на 2007 год

_________________________________ (наименование юридического лица)

(тыс. тенге)

N№ п/п

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

2005 г. от­чет

2006 г. оцен­ка

   2007 г. (про­гноз)

2006

г.в

% к

2005

г.

2007

г.в

% к

2006

г.

1

квар-

тал

1

по­лу-

го­дие

9

ме-

ся-

цев

год

А

Б

1

2

3

4

5

6

  7

  8

1

До­ход от ос­нов­ной де­я­тель-

но­сти:

2

Се­бе­стои-

мость ре­а­ли-

зо­ван­ной го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)

3

Ва­ло­вой до­ход (стро­ка 1 -

стро­ка 2)

4

Об­щие и ад­ми­ни­стра-

тив­ные рас­хо­ды

5

Рас­хо­ды по ре­а­ли­за­ции го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)

6

Фи­нан­со­вые рас­хо­ды

7

До­ход (убы­ток) от ос­нов­ной де­я­тель­но­сти (стро­ка 3 -

стро­ка 4 - стро­ка 5 -

стро­ка 6)

8

До­ход (убы­ток) от неоснов­ной де­я­тель­но­сти

9

До­ход (убы­ток) от обыч­ной де­я­тель-

но­сти до на­ло­го-

об­ла­же­ния (стро­ка 7 + стро­ка 8)

10

Кор­по­ра-

тив­ный

по­до­ход­ный на­лог

11

До­ход (убы­ток) от обыч­ной де­я­тель-

но­сти по­сле на­ло­го-

об­ла­же­ния (стро­ка 9 - стро­ка 10)

12

До­хо­ды (убыт­ки) от чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций и пре­кра­щен­ных опе­ра­ций

13

Чи­стый до­ход (убы­ток) (стро­ка 11 + (-) стро­ка 12)

Приложение 4

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Форма 3

Прогноз движения денежных средств в 2007 году

_________________________________ (наименование юридического лица)

(тыс. тенге)

N п/п

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

2005г.

от­чет

2006г.

оцен­ка

 2007 г. (про­гноз)

2006

г.в

% к

2005

г.

2007

г.в

% к

2006

г.

1

квар-

тал

1

по-

лу-

го-

дие

9

ме-

ся-

цев

год

А

Б

1

2

3

4

5

6

  7

  8

1

Дви­же­ние де­нег от опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­сти

1.1

По­ступ­ле­ние де­нег:

1.1.1

до­ход от ре­а­ли­за­ции го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)

1.1.2

аван­сы по­лу­чен­ные

1.1.3

воз­на­граж­де­ния

1.1.4

ди­ви­ден­ды

1.1.5

ро­я­л­ти

1.1.6

про­чие по­ступ­ле­ния

1.2

Вы­бы­тие де­нег:

1.2.1

по сче­там по­став­щи­ков и под­ряд­чи­ков

1.2.2

аван­сы вы­дан­ные

1.2.3

по за­ра­бот­ной пла­те

1.2.4

в на­ко­пи­тель-

ные пен­си­он­ные фон­ды

1.2.5

в фонд обя­за­тель­но­го со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния

1.2.6

по на­ло­гам

1.2.7

вы­пла­та воз­на­граж­де­ний

1.2.8

про­чие вы­пла­ты

1.3

Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег в ре­зуль­та­те опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­сти

 2.

Дви­же­ние де­нег от ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти

2.1

По­ступ­ле­ние де­нег:

2.1.1

до­ход от вы­бы­тия нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

2.1.2

до­ход от вы­бы­тия ос­нов­ных средств

2.1.3

до­ход от вы­бы­тия дру­гих дол­го­сроч­ных ак­ти­вов

2.1.4

до­ход от вы­бы­тия фи­нан­со­вых ин­ве­сти­ций

2.1.5

до­ход от по­лу­че­ния зай­мов, пре-

до­став­лен­ных дру­гим юри­ди­че­ским ли­цам

2.1.6

про­чие по­ступ­ле­ния

2.2

Вы­бы­тие де­нег:

2.2.1

при­об­ре­те­ние нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

2.2.2

при­об­ре­те­ние ос­нов­ных средств

2.2.3

при­об­ре­те­ние дру­гих дол­го­сроч­ных ак­ти­вов

2.2.4

при­об­ре­те­ние фи­нан­со­вых ин­ве­сти­ций

2.2.5

предо­став­ле­ни­е­зай­мов дру­гим юри­ди­че­ским ли­цам

2.2.6

про­чие вы­пла­ты

2.3

Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег в ре­зуль­та­те ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти

 3.

Дви­же­ние де­неж­ных средств от фи­нан­со­вой де­я­тель­но­сти

3.1

По­ступ­ле­ние де­нег:

3.1.1

от вы­пус­ка ак­ций и дру­гих цен­ных бу­маг

3.1.2

по­лу­че­ние бан­ков­ских зай­мов

3.1.3

про­чие по­ступ­ле­ния

3.2

Вы­бы­тие де­нег

3.2.1

по­га­ше­ние бан­ков­ских зай­мов

3.2.2

при­об­ре­те­ние соб­ствен­ных ак­ций

3.2.3

вы­пла­та ди­ви­ден­дов

3.2.4

про­чие вы­пла­ты

3.3

Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег в ре­зуль­та­те фи­нан­со­вой де­я­тель­но­сти

 4

ИТО­ГО: Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег

 5

День­ги на на­ча­ло пе­ри­о­да

 6

День­ги на ко­нец пе­ри­о­да

Приложение 5

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Форма 4

Прогноз расходов на 2007 год

_________________________________ (наименование юридического лица)

(тыс. тенге)

N п/п

На­и­ме-

но­ва­ние

по­ка­за-

те­лей

2005 г.

от-

чет

2006 г.

оцен-

ка

2007 г. (про­гноз)

2006

г. в

% к

2005

г.

2007 г. в

% к

2006 г.

1

квар-

тал

1

по­лу-

го­дие

9

ме­ся-

цев

год

А

Б

1

2

3

4

5

6

 7

8

Рас­хо­ды,

все­го

 1

Об­щие и

ад­ми­ни-

стра­тив-

ные рас-

хо­ды,

все­го

1.1

ма­те­ри­а­лы

1.2

Опла­та

тру­да ра-

бот­ни­ков

1.3

От­чис­ле-

ния от

опла­ты

тру­да

1.3.1

Со­циа-

льный

на­лог

1.3.2

От­чис­ле-

ния в

Фонд

со­циа-

льно­го

стра­хо-

ва­ния

1.4

Амор­ти-

за­ция

ос­нов­ных

средств и

нема­те-

ри­аль­ных

ак­ти­вов

1.5

Об­слу­жи-

ва­ние и

ре­монт

ос­нов­ных

средств и

нема­те-

ри­аль­ных

ак­ти­вов

1.6

Ком­му­на-

льные

рас­хо­ды

1.7

Ко­ман-

ди­ро­воч-

ные рас-

хо­ды,

все­го

1.7.1

в пре-

де­лах

уста­нов-

лен­ных

норм

1.7.2

сверх

норм

1.8

Пред­ста-

ви­тельс-

кие рас-

хо­ды

1.9

Рас­хо­ды

на по­вы-

ше­ние

ква­ли­фи-

ка­ции

ра­бот­ни-

ков

1.10

Рас­хо­ды

на со-

дер­жа­ние

Со­ве­та

ди­ре­кто-

ров

1.11

рас­хо­ды

по на­ло-

гам

1.12

Кан­це­ляр-

ские и

ти­по­граф-

ские

ра­бо­ты

1.13

Услу­ги

свя­зи

1.14

Рас­хо­ды

на охра­ну

1.15

Кон­суль-

та­ци­он­ные

(ауди­тор-

ские) и

ин­фор-

ма­ци­он­ные

услу­ги

1.16

Бан­ков-

ские

услу­ги

1.17

Рас­хо­ды

на стра-

хо­ва­ние

1.18

Су­деб­ные

из­держ­ки

1.19

Штра­фы,

пе­ни и

неустой­ки

за на-

ру­ше­ние

усло­вий

до­го­во­ра

1.20

Штра­фы

и пе­ни

за сок-

ры­тие

(за­ни-

же­ние)

до­хо­дов

1.21

Убыт­ки от

хи­ще­ний,

сверх­нор-

ма­тив­ные

по­те­ри,

пор­ча,

недо­ста-

ча ТМЗ

1.22

Рас­хо­ды

по арен­де

1.23

Рас­хо­ды

на со­циа-

ль­ную

сфе­ру

1.23.1

Рас­хо­ды

на со­дер-

жа­ние

объ­ек­тов

со­ци­аль-

ной сфе­ры

1.23.2

На про­ве-

де­ние

празд­нич-

ных,

куль­тур-

но-мас­со-

вых и

спор­тив-

ных ме-

ро­при­я­тий

1.24

Рас­хо­ды

по со­зда-

нию ре-

зер­вов

по со­мни-

тель­ным

тре­бо­ва-

ни­ям

1.25

Бла­го­тво-

ри­тель­ная

по­мощь

1.26

Про­чие

рас­хо­ды

 2

Рас­хо­ды

по ре­а­ли-

за­ции

го­то­вой

про­дук­ции

(то­ва­ров,

ра­бот,

услуг),

все­го

2.1

Ма­те­ри­а­лы

2.2

Опла­та

тру­да

ра­бот­ни-

ков

2.3

От­чис­ле-

ния от

опла­ты

тру­да

2.4

Амор­ти-

за­ция

ос­нов­ных

средств и

нема­те-

ри­аль­ных

ак­ти­вов

2.5

Ре­монт и

об­слу­жи-

ва­ние

ос­нов­ных

средств и

нема­те-

ри­аль­ных

ак­ти­вов

2.6

Ком­му­на-

льные

рас­хо­ды

2.7

Ко­ман­ди-

ро­воч­ные

рас­хо­ды,

все­го

2.7.1

в пре­де-

лах уста-

нов­лен­ных

норм

2.7.2

сверх

норм

2.8

Рас­хо­ды

по

по­груз­ке,транс­пор-

ти­ров­ке и

хра­не­нию

2.9

Рас­хо­ды

на рек­ла-

му и

мар­ке­тинг

2.10

Рас­хо­ды

по арен­де

2.11

Про­чие

рас­хо­ды

 3

Фи­нан­со-

вые

рас­хо­ды,

все­го

3.1

Фи­нан­со-

вые рас-

хо­ды

(про­цен-

там) по

зай­мам

бан­ков

3.2

Фи­нан­со-

вые рас-

хо­ды

(про­цен-

там) по

зай­мам

по­став-

щи­ков

3.3

Фи­нан­со-

вые рас-

хо­ды

(про­цен-

там) по

арен­де

3.4

Про­чие

рас­хо­ды*

Примечание:

*- при превышении 10 % от совокупных расходов необходимо обоснование

Приложение 6

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Прогнозный баланс на 2007-2009 годы (тыс. тенге)

_________________________________ (наименование юридического лица)

Форма 5

(на конец периода)                           (в тыс. тенге)

2005

от­чет

2006

оцен­ка

2007

про­гноз

2008

про­гноз

2009

про­гноз

АК­ТИ­ВЫ, все­го

1

Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, все­го

1.1

Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы

1.2

Амор­ти­за­ция нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

1.3

Ба­лан­со­вая (оста­точ­ная) сто­и­мость нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

1.4

Ос­нов­ные сред­ства

1.5

Из­нос ос­нов­ных средств

1.6

Ба­лан­со­вая (оста­точ­ная) сто­и­мость ос­нов­ных средств

1.7

Ин­ве­сти­ции

1.8

Дол­го­сроч­ная де­би­тор­ская за­дол­жен­ность

2

Те­ку­щие ак­ти­вы, все­го

2.1

То­вар­но-

ма­те­ри­аль­ные

за­па­сы

2.2

Крат­ко­сроч­ная де­би­тор­ская за­дол­жен­ность

2.3

Крат­ко­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­ве­сти­ции

2.4

День­ги

СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ И ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА, ВСЕ­ГО

  3

СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ, ВСЕ­ГО

3.1

Устав­ный ка­пи­тан

3.2

Неопла­чен­ный ка­пи­тал (-)

3.3

Изъ­ятый ка­пи­тал (-)

3.4

До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал

3.5

До­пол­ни­тель­ный неопла­чен­ный ка­пи­тал

3.6

Ре­зерв­ный ка­пи­тал

3.7

Нерас­пре­де­лен­ный до­ход (непо­кры­тый убы­ток)

4

ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА, ВСЕ­ГО

4.1

Дол­го­сроч­ные обя­за­тель­ства, все­го

4.1.1

Дол­го­сроч­ные зай­мы, в том чис­ле:

4.​1.​1.​1

зай­мы бан­ков

4.​1.​1.​1

зай­мы от небан­ков­ских учре­жде­ний

4.​1.​1.​2

про­чие

4.1.2

От­сро­чен­ный кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог

4.2

Те­ку­щие обя­за-

тель­ства, все­го

4.2.1

Крат­ко­сроч­ные зай­мы и овер­драфт

4.2.2

Те­ку­щая часть дол­го­сроч­ных зай­мов

4.2.3

Крат­ко­сроч­ная

кре­ди­тор­ская

за­дол­жен­ность,

кро­ме за­дол­жен-

но­сти пе­ред

до­чер­ни­ми

(за­ви­си­мы­ми)

ор­га­ни­за­ци­я­ми

и сов­мест­но

кон­тро­ли­ру­е­мых

юри­ди­че­ски­ми

ли­ца­ми

4.2.4

Кре­ди­тор­ская за­дол­жен­ность до­чер­ним (за­ви­си­мым) ор­га­ни­за­ци­ям и сов­мест­но кон­тро­ли­ру­е­мым юри­ди­че­ским ли­цам

4.2.5

Рас­че­ты с бюд­же­том

4.2.6

Про­чая кре­ди­тор­ская за­дол­жен­ность и на­чис­ле­ния

Приложение 7

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Перечень инвестиционных проектов ________________________ (наименование юридического лица)

планируемых к реализации в 2007-2009 годах

Форма 6

N

п/п

На­и­ме-

но­ва­ние

про­ек-

та*

Пе-

ри­од

реа-

ли-

за-

ции

Об­щая

стои-

мость

Ис­точ-

ни­ки

фи­нан-

си­ро-

ва-

ния**

Фи­нан­си­ро­ва­ние по го­дам

ос-

во­е­но

на

01.01.

07 г

2007

год

(прог-

ноз)

2008

год

(прог-

ноз)

2009

год

(прог-

ноз)

оста-

ток

01.01.

10

Примечание:

* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные

** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования

Приложение 8

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

т 23 января 2006 года N 3

Паспорт инвестиционного проекта N ___

_______________________________________ (наименование юридического лица)

Форма 7

N п/п

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

Ин­фор­ма­ция

1

На­име­но­ва­ние про­ек­та

2

Участ­ни­ки ре­а­ли­за­ции про­ек­та

3

Це­ли ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та

4

Опи­са­ние ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та

5

Ме­сто ре­а­ли­за­ции про­ек­та

6

На­зна­че­ние, ос­нов­ные тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та

(на­име­но­ва­ние ин­ве­сти-

ци­он­но­го про­дук­та, ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей, спе­ци­фи­ка по­треб­ле­ния, и т.д.)

7

Мас­шта­бы ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та (рай­он­ный (го­род­ской), об­ласт­ной, внут­рен­ний стра­но­вой, внеш­ний ры­нок (ры­нок стран СНГ)

8

Вид обес­пе­че­ния воз­вра­та ин­ве­сти­ций

9

Воз­мож­ные рис­ки (кон­крет­но)

10

Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та (ин­ве­сти­ци­он­ный пе­ри­од), год и ме­сяц

11

Срок ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та (жиз­нен­ный цикл про­ек­та), год и ме­сяц

12

Срок оку­па­е­мо­сти про­ек­та, ме­ся­цев

13

Чи­стая те­ку­щая сто­и­мость про­ек­та (NPV), де­неж­ная еди­ни­ца

14

Внут­рен­няя нор­ма до­ход­но­сти про­ек­та (IRR), %

15

Ха­рак­тер про­ек­та (но­вое про­из­вод­ство, ре­кон­струк­ция, рас­ши­ре­ние дей­ству­ю­ще­го про­из­вод­ства, сме­на или уве­ли­че­ние но­мен­кла­ту­ры вы­пус­ка­е­мой про­дук­ции, иное)

16

На­ли­чие до­го­во­ров по­став­ки или про­то­ко­лов о на­ме­ре­нии при­об­ре­те­ния ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та (при на­ли­чии ука­зать ко­ли­че­ство и сто­и­мость та­ко­вых)

17

Уро­вень го­тов­но­сти ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та (про­ект­но-смет­ная до­ку­мен­та­ция, на­ли­чие про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей, иное)

18

Сто­и­мость про­ек­та, тен­ге (ва­лю­та про­ек­та) все­го, в том чис­ле:

19

Тре­бу­е­мый объ­ем ин­ве­сти­ций в пла­ни­ру­е­мом пе­ри­о­де, тен­ге (ва­лю­та про­ек­та), в том чис­ле:

19.1

Тре­бу­е­мый объ­ем при­вле­чен­ных ин­ве­сти­ций

19.2

Тре­бу­е­мый объ­ем соб­ствен­ных ин­ве­сти­ций

20

Уже про­из­ве­ден­ные ин­ве­сти­ции (ва­лю­та про­ек­та), тен­ге

21*

Фор­мы при­вле­че­ния за­ем­ных (кре­дит­ных) средств и их ис­точ­ни­ки

22

Ме­ры по пре­ду­пре­жде­нию и умень­ше­нию рис­ков (кон­крет­но)

23

Про­гноз­ное ко­ли­че­ство до­пол­ни­тель­ных ра­бо­чих мест все­го, ед. в 1 год, 2 год, 3 год

24

Про­гноз­ное уве­ли­че­ние на­ло­го­вых по­ступ­ле­ний, % от до­стиг­ну­то­го сре­де­ме- сяч­но­го уров­ня преды­ду­ще­го го­да, а та­к­же за про­гно­зи­ру­е­мые 3 го­да

25

Про­гноз­ное уве­ли­че­ние по­ступ­ле­ния до­хо­дов в го­су­дар­ствен­ный бюд­жет от непо­сред­ствен­но­го уча­стия го­су­дар­ства, % от до­стиг­ну­то­го сред­не­го­до­во­го уров­ня за преды­ду­щие три го­да и за про­гноз­ные три го­да

Примечание:

* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и других документов

Приложение 9

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Структура активов

_________________________________ (наименование юридического лица)

Форма 8

N

п/п

На­име­но­ва­ние аф­фи­ли­и­ро-

ван­ных

ор­га­ни­за­ций

(ак­ти­вов)

по со­сто­я­нию

на

01.01.2006г.

Ос­нов-

ной вид

де­я­те-

льно­сти

Тип ак­ти­ва

(про­филь­ный,непро­филь-

ный, про­чий)

До­ля

Ком­па­нии

в Устав­ном

ка­пи­та­ле

Про­гноз­ная струк­ту­ра

2007

г.

2008

г.

2009

г.

Приложение 10

к приказу Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 23 января 2006 года N 3

Реструктуризация активов

________________________________ (наименование юридического лица)

Форма 8.1

N

п/п

На­и­ме-

но­ва­ние

ак­ти­ва

по сос-

то­я­нию

на

01.01.

2006 г.

Ре­ст­ру-

кту­ри-

за­ция

ак­ти­вов

(от­чуж-

ден,

зап-

ла­ни-

ро­ван

к от-

чуж­де-

нию)

Тип

ак­ти-

ва

(про-

филь-

ный,

непро-

филь-

ный,

про-

чие)

До­ля

Ком-

па­нии

в ус-

тав-

ном

ка­пи-

та­ле

Спо-

соб

от-

чуж-

де­ния

(аук-

ци­он,

тен-

дер,

про-

чие

Л

и

к

в

и

д

а

ц

и

я

Ры­ноч-

ная

стои-

мость

(оцен-

ка не-

за­ви-

си­мых

ауди-

то­ров/

оцен-

щи­ков

в тыс.

тен­ге)

Це­на

реа-

ли­за-

ции

(в тыс.

тен­ге)

На­и­ме-

но­ва­ние

по­ку­па-

те­ля