О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801
О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решением областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года N 9/141 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1854, опубликовано в газетах "Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34 и "Огни Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года N 10/148 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1896, опубликовано в газетах "Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 76 и "Огни Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 73) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 26 288 327 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 22 293 443 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 22 471 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 35 500 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 3 936 913 тысяч тенге;
2) затраты - 27 906 920 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - 1 618 593 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 33 462 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 83 462 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяч тенге.
2) в подпункте 1) пункта 2:
в абзаце четвертом цифры "2,4" заменить цифрами "3,9";
в абзаце пятом цифры "4,9" заменить цифрами "5,5";
3) в подпункте 4) пункта 2:
в абзаце 4 цифры "4,4" заменить цифрами "4,8";
в абзаце 5 цифры "5,6" заменить цифрами "6,2";
4) в пункте 5-1:
в абзаце втором цифры "32950" заменить цифрами "38077";
в абзаце третьем цифры "17757" заменить цифрами "18685";
в абзаце пятом цифры "4290" заменить цифрами "5267";
в абзаце одинадцатом цифры "1920" заменить цифрами "231";
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"30738 тысяч тенге - на увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа;
9706 тысяч тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа".
5) в пункте 5-2:
в абзаце первом цифры "110 324" заменить цифрами "110 669";
в абзаце шестом цифры "3 000" заменить цифрами "3 345";
6) в пункте 5-8:
в абзаце первом цифры "204 346" заменить цифрами "253 756";
в абзаце втором цифры "120 000" заменить цифрами "145 000";
в абзаце третьем цифры "35 000" заменить цифрами "50 110";
в абзаце пятом цифры "15 000" заменить цифрами "22 000";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"2 300 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования".
7) дополнить пунктом 5-9 следующего содержания:
"5-9. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 846 659 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 12."
8) в пункте 9:
в абзаце первом цифры "74 883" заменить цифрами "81 883";
в абзаце втором цифры "38 689" заменить цифрами "43 689";
в абзаце третьем цифры "26 194" заменить цифрами "28 194";
9) приложения 2, 5, 6, 11 к указанному решению изложить в редакции согласно приложениям 2, 5, 6, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации.
Председатель сессии
Н. Джумагулов
Секретарь областного маслихата
Б. Чельпеков
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
Кат.
Кл
Пдк
Наименование
Утвержденный бюджет
Уточненный бюджет
Отклонение
I. ДОХОДЫ
25 169224
26288327
1119103
1
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
22 066578
22293443
226865
01
Подоходный налог
7 230 447
6 626 157
-604290
2
Индивидуальный подоходный налог
7 230 447
6 626 157
-604290
03
Социальный налог
14 194342
15 021960
827 618
1
Социальный налог
14 194342
15 021960
827 618
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
641 789
645 326
3 537
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
641 789
645 326
3 537
2
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
23 024
23 471
-553
01
Доходы от государственной собственности
21 390
21 390
0
1
Поступления части чистого дохода государственых предприятий
1 060
1 060
0
3
Дивиденты на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
6 430
6 430
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
10 000
10 000
0
7
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
3 900
3 900
0
3
Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых госучреждениями,
финансируемыми из госбюджета
0
47
47
1
Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых госучреждениями,
финансируемыми из госбюджета
47
47
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государств. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК
1 634
1 034
-600
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 634
1 034
-600
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
35 500
35 500
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
35 500
35 500
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
35 500
35 500
0
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3 044 122
3 936 913
892791
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
1 417 411
1 417 411
0
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
1 417 411
1 417411
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 626 711
2 519 502
892 791
1
Трансферты из республиканского бюджета
1 626 711
2 519 502
892 791
Фгр
Адм
Пр
Наименование
Утвержденный бюджет
Уточненный бюджет
Отклонение
ІI . З А Т Р А Т Ы
26 787817
27 906920
1119103
1
Государственные услуги общего характера
279 720
313 481
33 761
110
Аппарат маслихата
22 496
26 592
4 096
001
Обеспечение деятельности маслихата области
22 496
26 592
4 096
120
Аппарат акима
200 524
219 768
19 244
001
Обеспечение деятельности акима области
200 524
219 768
19 244
257
Департамент финансов
26 800
33 373
6 573
001
Обеспечение деятельности
Департамента (Управления) финансов
24 800
30 873
6 073
009
Организация приватизации
коммунальной собствен-ти
2 000
2 500
500
258
Департамент экономики и бюджетного планирования
29 900
33 748
3 848
001
Обеспечение деятельности
Департамента (Управления) экономики и бюджетного планиров-ия
29 900
33 748
3 848
2
Оборона
40 993
44 093
3 100
250
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
40 993
44 093
3 100
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2 205
2 506
301
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
8 305
8 805
500
004
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
10 000
10 000
0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
4 586
4 736
150
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
15 897
18 046
2 149
3
Общественный порядок , безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность
801 241
903 414
102 173
252
Управление внутренних дел
801 241
903 414
102 173
001
Обеспечение деятельности
исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета
743 318
839 798
96 480
002
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области
57 123
62 816
5 693
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
800
800
0
4
Образование
1 547 545
1 714 217
166 672
260
Управление физической культуры и спорта
145 013
157 308
12 295
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
145 013
157 308
12 295
261
Департамент образования
744 978
863 761
118 783
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
115 165
144 609
29 444
004
Информатизация системы среднего образования
57 464
57 834
370
005
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования
9 000
9 000
0
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
26 029
32 049
6 020
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба
31 030
35 492
4 462
008
Начальное профессиональное образование
136 819
145 544
8 725
009
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
186 658
239 723
53 065
010
Повышение квалификации и переподготовка кадров
22 332
30 186
7 854
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
4 040
4 521
481
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
6 842
7 498
656
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования
22 463
25 008
2 545
017
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования
32 950
38 077
5 127
018
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
17 757
18 685
928
019
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования
6 322
6 251
-71
020
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-
методических комплексов для обновления библиотечных
фондов госучреждений среднего общего образования
2 300
2 300
021
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования
70 107
66 984
-3 123
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
588 020
613 020
25 000
016
Развитие объектов образования
468 020
468 020
0
017
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
120 000
145 000
25 000
253
Департамент здравоохранения
46 443
53 506
7 063
002
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
35 023
42 086
7 063
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
11 420
11 420
0
252
Управление внутренних дел
23 091
26 622
3 531
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
23 091
26 622
3 531
5
Здравоохранение
4 691 939
4 926 381
234 442
253
Департамент здравоохранения
4 135 406
4 375 096
239 690
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
1 744 512
1 812 844
68 332
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
75 593
77 981
2 388
006
Охрана материнства и детства
42 920
45 609
2 689
007
Пропаганда здорового образа жизни
11 316
12 352
1 036
008
Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний
124 595
124 595
0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
846 106
902 051
55 945
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
1 096 137
1 174 133
77 996
011
Оказание скорой и неотложной помощи
143 544
166 204
22 660
012
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
18 084
21 775
3 691
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения
19 411
23 753
4 342
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
5 188
5 799
611
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
8 000
8 000
0
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
364 730
344 733
-19 997
019
Развитие объектов здравоохранения
364 730
344 733
-19 997
269
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора
191 803
206 552
14 749
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора
65 234
73 303
8 069
002
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
125 069
131 749
6 680
003
Борьба с эпидемиями
1 500
1 500
0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
326 699
341 085
14 386
256
Департамент координации занятости и социальных программ
221 345
227 235
5 890
002
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
112 983
114 712
1 729
003
Социальная поддержка инвалидов
34 193
34 193
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ
29 578
35 428
5 850
006
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОB
33 074
33 074
0
008
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий
7 734
7 734
0
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций
1 920
231
-1 689
010
Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны
1 299
1 299
0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
564
564
0
261
Департамент образования
105 354
113 850
8 496
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
105 354
113 850
8 496
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 639 053
1 637 808
-1 245
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
1 639 053
1 637 808
-1 245
004
Газификация населенных пунктов
598 679
575 324
-23 355
005
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья
500 000
500 000
0
006
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
397 250
397 250
0
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
123 124
138 234
15 110
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
15 000
22 000
7 000
009
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
5 000
5 000
0
8
Культура , спорт, туризм и информационное пространство
661 716
701 141
39 425
262
Управление культуры
218 130
230 259
12 129
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры
11 849
13 010
1 161
003
Поддержка культурно-досуговой работы
23 247
31 937
8 690
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
87 121
90 720
3 599
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
78 157
75 419
-2 738
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
17 756
19 173
1 417
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
61 000
73 876
12 876
021
Развитие объектов культуры
61 000
73 876
12 876
260
Управление физической культуры и спорта
267 570
271 171
3 601
001
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта
10 571
11 487
916
003
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
91 639
94 324
2 685
004
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях
165 360
165 360
0
259
Отдел архивов и документации
26 502
28 279
1 777
001
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации
3 395
3 808
413
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
23 107
24 471
1 364
263
Департамент внутренней политики
74 815
79 518
4 703
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики
25 873
29 785
3 912
002
Проведение государственной информационной политики через СМИ
35 000
35 000
0
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
13 942
14 733
791
264
Управление по развитию языков
5 811
8 150
2 339
001
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков
5 811
6 150
339
002
Развитие гос.языка и других
языков народов Казахстана
2 000
2 000
265
Департамент предпринимательства и промышленности
7 888
9 888
2 000
005
Регулирование туристской деятельности
7 888
9 888
2 000
10
Сельское , водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
205 733
210 138
4 405
255
Управление сельского хозяйства
13 646
15 680
2 034
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства
13 646
15 680
2 034
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
16 200
16 200
0
024
Развитие объектов сельского хозяйства
16 200
16 200
0
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
167 635
169 113
1 478
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования
10 830
12 917
2 087
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
11 805
16 196
4 391
008
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
145 000
140 000
-5 000
251
Управление земельных отношений
8 252
9 145
893
001
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений
8 252
9 145
893
11
Промышленность , архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
28 906
30 439
1 533
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
21 481
22 490
1 009
001
Обеспечение деятельности
Департамента (Управ-ия) архитектуры, градостроительства и строительства
11 481
12 490
1 009
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
10 000
10 000
0
267
Управление государственного архитектурно-
строительного контроля
7 425
7 949
524
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-
строительного контроля
7 425
7 949
524
12
Транспорт и коммуникации
210 309
216 408
1 099
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
210 309
216 408
1 099
001
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 309
11 408
1 099
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
200 000
200 000
0
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
5 000
5 000
0
13
Прочие
181 681
701 033
519 352
120
Аппарат акима
23 000
23 000
0
006
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
23 000
23 000
0
257
Департамент финансов
74 883
537 289
462 406
012
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения)
10 000
10 000
0
013
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты
26 194
28 194
2 000
014
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
38 689
43 689
5 000
015
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам гос.учреждений, не являющ. госслужащими, и работникам казенных предприятий
455 406
455 406
265
Департамент предпринимательства и промышленности
42 017
98 318
56 301
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности
29 867
34 168
4 301
003
Поддержка предпринимательской деятельности
12 150
14 150
2 000
008
Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"
50 000
50 000
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
30 000
30 000
0
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой
30 000
30 000
0
270
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
11 781
12 426
645
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
11 781
12 426
645
15
Официальные трансферты
16 167282
16 167282
0
257
Департамент финансов
16 167282
16 167282
0
006
Бюджетные изъятия
15 989138
15 989138
0
007
Субвенции
173 068
173 068
0
011
Возврат целевых трансфертов
5 076
5 076
0
ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-1 618593
-1 618593
0
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Бюджетные кредиты
50 000
50 000
0
13
Прочие
50 000
50 000
0
265
Департамент предпринимательства и промышленности
50 000
50 000
0
004
Кредитование для развития малого предпринимательства
50 000
50 000
0
5
Погашение бюджетных кредитов
83 462
83 462
0
01
Погашение бюджетных кредитов
83 462
83 462
0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
83 462
83 462
0
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
0
0
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-1 585131
-1 585131
0
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 585 131
1 585 131
0
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Фгр
Адм
Пр
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
261
Департамент образования
004
Информатизация системы среднего образования
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
016
Развитие объектов образования
017
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
5
Здравоохранение
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
019
Развитие объектов здравоохранения
7
Жилищно - коммунальное хозяйство
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
004
Газификация населенных пунктов
005
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья
006
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
009
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
8
Культура , спорт , туризм и информационное пространство
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
021
Развитие объектов спорта
10
Сельское , водное , лесное , рыбное хозяйство , особо охраняемые природные территории , охрана окружающей среды и животного мира , земельные отношения
266
Управление архитектуры, градостроительства и
строительства
024
Развитие объектов сельского хозяйства
12
Транспорт и коммуникации
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
265
Департамент предпринимательства и промышленности
004
Кредитование для развития малого
предпринимательства
266
Управление архитектуры, градостроительства и
строительства
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на развитие малых
городов с депрессивной экономикой
Инвестиционные программы
4
Образование
261
Департамент образования
009
Подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием
253
Департамент здравоохранения
002
Подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием
13
Прочие
120
Аппарат акима
006
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
265
Департамент предпринимательства и промышленности
008
Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"
Приложение 5
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
№ п/п
Наиме нование
На обеспе чение содержания типовых штатов государ ственных учреждений общего среднего образования
На содержание вновь вводимых объектов образования
На обеспечение специальных (коррек ционных) организаций образования специаль ными техническ.и компен саторными средствами
На содержание вновь вводимых объектов здраво охранения
На закуп лекар ственных средств, вакцин и других иммуно биоло- гических препаратов
А
Б
1
2
3
4
5
1.
Бейнеуский район
8 599
11 369
2.
Каракиянский район
3 202
3.
Мангистауский район
6 225
7 316
4.
Тупкараганский район
2 965
5.
город Актау
10 672
6.
город Жанаозен
6 414
7.
Областной бюджет
7 492
5 267
74 420
Всего по области
38 077
18 685
7 492
5 267
74 420
продолжение таблицы
№ п/п
На
матери
ально-
техни
ческое
осна
щение
государ
ственных
центров
крови
на
местном
уровне
На
оказание
едино
временной
помощи,
материаль
ной
помощи
инвалидам и
участникам
Великой
отечес
твенной
войны
На
обеспеч-е
проезда
инвалидов и
участников
ВОВ
один раз
в год
железно
дорожным
транс
портом
по
странам
СНГ
На
увеличение
размеров
коэф
фициентов
для
исчисления
должностных
окладов
(ставок)
рабочих
1-2го
разрядов
государ
ственных
учреж
дений и
казенных
пред
приятий
На
компенс-ю
повышения
тарифов
абонентской
платы
за
телефон
социально-
защищ.
гражданам
являющ-ся
абонентами
городских
сетей
телеком
муникаций
На
увели
чение
размера
стипендий
студентам,
обучаю
щимся
в средних
профес
сиональ
ных
учебных
заведе
ниях на
основании
госзаказа
местных
испол
нительных
органов
На
выплату
компен
саций
на
проезд
для
обуча
ющимся
в средних
профес
сиональ
ных
учебных
заведе
ниях на
основании
госзаказа
местных
испол
нительных
органов
А
6
7
8
9
10
11
12
1.
787
1 149
2.
605
652
3.
787
925
4.
424
494
5.
7 446
3 075
196
6.
2 179
1 439
35
7.
8 140
1 299
2 289
30 738
9 706
8 140
12 228
1 299
10 023
231
30 738
9 706
Приложение 6
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
№ п/п
Наименование
На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования
На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования
А
Б
1
2
3
1.
Бейнеуский район
1 279
4 763
2.
Каракиянский район
568
4 763
3.
Мангистауский район
781
4 763
4.
Тупкараганский район
426
7 639
5.
город Актау
2 131
30 023
6.
город Жанаозен
1 137
18 156
7.
Областной бюджет
5 000
4 014
Всего по области
6 322
5 000
74 121
№ п/п
Наименование
На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования
На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров
На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров
А
Б
4
5
6
1.
Бейнеуский р-он
2.
Каракиянский р.
3.
Мангистауский р.
4.
Тупкараганский район
5.
город Актау
6.
город Жанаозен
7.
Областной бюджет
17 881
3 345
4 000
Всего по области
17 881
3 345
4 000
Приложение 11
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2005 год
№
Наименование
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
А
Б
1
2
3
4
1
Бейнеуский р
145 000
15 000
3 900
2
Каракиянский район
14 000
3
Мангистауский район
21 110
600
7 000
4
Тупкараганский район
500
5
город Актау
6
город Жанаозен
15 000
Всего по области
145 000
50 110
5 000
22 000
продолжение таблицы
№
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОВ и локальных войн в Афганистане
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-метедических комплексов для обновления библиотечных фондов
А
5
6
7
8
9
1
829
432
2
644
700
3
3 500
701
5000
1299
2 300
4
402
1042
5
8 250
2675
6
3 220
652
3 500
14 046
5000
6800
2 300
Приложение 12
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
N п/п
Наименование
Сумма
А
Б
С
1. Бейнеуский район - 65 359
2. Каракиянский район - 40 014
3. Мангистауский район - 59 312
4. Тупкараганский район - 26 383
5. город Актау - 178 214
6. город Жанаозен - 86 124
7. Областной бюджет - 391 253
Всего по области - 846 659