О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801
О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года N 9/141 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1854, опубликовано в газетах "Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34 и "Огни Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 25 169 224 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 22 066 578 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 23 024 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 35 500 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 3 044 122 тысяч тенге;
2) затраты - 26 787 817 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - 1 618 593 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 33 462 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 83 462 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяч тенге.
2) в пункте 5-8:
абзаце 1 цифры "202 546" заменить цифрами "197 546";
абзаце 4 цифры "15 000" заменить цифрами "5 000";
дополнить абзацами следующего содержания:
"на развитие транспортной инфраструктуры - 5 000 тысяч тенге;
для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой отечественной войны - 6 800 тысяч тенге;".
Приложение 11 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
3) в пункте 9:
абзаце 1 цифры "116 194" заменить цифрами "74 883";
абзаце 2 цифры "50 000" заменить цифрами "38 689";
абзаце 4 цифры "40 000" заменить цифрами "10 000".
4) приложение 2 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель сессии
Ж. Сарбасов
Секретарь областного маслихата
Б. Чельпеков
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 6 апреля 2005 года N 10/148
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
Кат.
Кл
Пдк
Наименование
Утвержденный бюджет
Уточненный бюджет
Отклонение
I. ДОХОДЫ
25 664742
25 169224
-495518
1
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
22 082030
22 066578
-15 452
01
Подоходный налог
7 230 447
7 230 447
0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 230 447
7 230 447
0
03
Социальный налог
14 194342
14 194342
0
1
Социальный налог
14 194342
14 194342
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
657 241
641 789
-15 452
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
657241
641 789
-15 452
2
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
43 072
23 024
-20 048
01
Доходы от государственной собственности
41 438
21 390
-20 048
1
Поступления части чистого дохода государственых предприятий
1 060
1 060
2
Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений
0
0
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
9 415
6 430
-2 985
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
29 223
10 000
-19 223
7
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
2 800
3 900
1 100
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государств. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК
1 634
1 634
0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 634
1 634
0
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
35 500
35 500
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
35 500
35 500
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
35 500
35 500
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3 539 640
3 044 122
-495518
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
1 412 929
1 417 411
4 482
2
Возврат целевых трансфертов
4 482
4 482
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 126 711
1 626 711
-500 000
1
Трансферты из республиканского бюджета
2 126 711
1 626 711
-500 000
Фгр
Адм
Пр
Наименование
Утвержденный бюджет
Уточненный бюджет
Отклонение
ІI. З А Т Р А Т Ы
26 776 618
26 787817
11 199
1
Государственные услуги общего характера
260 196
279 720
19 524
110
Аппарат маслихата
22 496
22 496
0
001
Обеспечение деятельности маслихата области
22 496
22 496
0
120
Аппарат акима
181 000
200 524
19 524
001
Обеспечение деятельности акима области
181 000
200 524
19 524
257
Департамент финансов
26 800
26 800
0
001
Обеспечение деятельности
Департамента (Управления) финансов
24 800
24 800
0
003
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
0
0
0
009
Организация приватизации
коммунальной собствен-ти
2 000
2 000
0
004
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
0
258
Департамент экономики и бюджетного планирования
29 900
29 900
0
001
Обеспечение деятельности
Департамента (Управления) экономики и бюджетного планиров-ия
29 900
29 900
0
2
Оборона
40 993
40 993
0
250
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
40 993
40 993
0
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2 205
2 205
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
8 305
8 305
0
004
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
10 000
10 000
0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
4 586
4 586
0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
15 897
15 897
0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность
801 241
801 241
0
252
Управление внутренних дел
801 241
801 241
0
001
Обеспечение деятельности
исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета
748 318
743 318
-5 000
002
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области
52 123
57 123
5 000
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
800
800
0
4
Образование
1 547 545
1 547 545
0
260
Управление физической культуры и спорта
145 013
145 013
0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
145 013
145 013
0
261
Департамент образования
1332 998
744 978
-588020
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
115 165
115 165
0
004
Информатизация системы среднего образования
57 464
57 464
0
005
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования
9 000
9 000
0
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
26 029
26 029
0
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба
31 030
31 030
0
008
Начальное профессиональное образование
136 819
136 819
0
009
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
186 658
186 658
0
010
Повышение квалификации и переподготовка кадров
22 332
22 332
0
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
4 040
4 040
0
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
6 842
6 842
0
013
Развитие объектов образования
468 020
0
-468020
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования
22 463
22 463
0
016
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
120 000
0
-120000
017
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования
32 950
32 950
0
018
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
17 757
17 757
0
019
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования
6 322
6 322
0
021
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования
70 107
70 107
0
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
588 020
588 020
016
Развитие объектов образования
468 020
468 020
017
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
120 000
120 000
253
Департамент здравоохранения
46 443
46 443
0
002
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
35 023
35 023
0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
11 420
11 420
0
252
Управление внутренних дел
23 091
23 091
0
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
23 091
23 091
0
5
Здравоохранение
4 691 939
4 691 939
0
253
Департамент здравоохранения
4 500 136
4 135 406
-364730
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
1 744 512
1 744 512
0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
75 593
75 593
0
006
Охрана материнства и детства
42 920
42 920
0
007
Пропаганда здорового образа жизни
11 316
11 316
0
008
Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний
124 595
124 595
0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
846 106
846 106
0
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
1 096 137
1 096 137
0
011
Оказание скорой и неотложной помощи
143 544
143 544
0
012
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
18 084
18 084
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения
19 411
19 411
0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
5 188
5 188
0
014
Развитие объектов здравоохранения
364 730
0
-364730
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
8 000
8 000
0
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
364 730
364 730
019
Развитие объектов здравоохранения
364 730
364 730
269
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора
191 803
191 803
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора
65 234
65 234
0
002
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
125 069
125 069
0
003
Борьба с эпидемиями
1 500
1 500
0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
318 789
326 699
7 910
256
Департамент координации занятости и социальных программ
213 435
221 345
7 910
002
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
112 983
112 983
0
003
Социальная поддержка инвалидов
33 083
34 193
1 110
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ
29 578
29 578
0
006
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОB
26 274
33 074
6 800
008
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий
7 734
7 734
0
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций
1 920
1 920
0
010
Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны
1 299
1 299
0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
564
564
0
261
Департамент образования
105 354
105 354
0
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
105 354
105 354
0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 644 053
1 639 053
-5 000
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
1 644 053
1 639 053
-5 000
004
Газификация населенных пунктов
593 679
598 679
5 000
005
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья
500 000
500 000
0
006
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
397 250
397 250
0
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
123 124
123 124
0
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
15 000
15 000
0
009
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
15 000
5 000
-10 000
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
641 716
661 716
20 000
262
Управление культуры
259 130
218 130
-41 000
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры
11 849
11 849
0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
23 247
23 247
0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
87 121
87 121
0
006
Развитие объектов культуры
41 000
0
-41 000
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
78 157
78 157
0
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
17 756
17 756
0
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
61 000
61 000
021
Развитие объектов культуры
61 000
61 000
260
Управление физической культуры и спорта
267 570
267 570
0
001
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта
10 571
10 571
0
003
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
91 639
91 639
0
004
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях
165 360
165 360
0
259
Отдел архивов и документации
26 502
26 502
0
001
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации
3 395
3 395
0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
23 107
23 107
0
263
Департамент внутренней политики
74 815
74 815
0
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
35 000
35 000
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики
25 873
25 873
0
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
13 942
13 942
0
264
Управление по развитию языков
5 811
5 811
0
001
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков
5 811
5 811
0
265
Департамент предпринимательства и промышленности
7 888
7 888
0
005
Регулирование туристской деятельности
7 888
7 888
0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
205 733
205 733
0
255
Управление сельского хозяйства
29 846
13 646
-16 200
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства
13 646
13 646
0
003
Кредитование сельхоз- товаропроизводителей
0
0
0
006
Развитие объектов сельского хозяйства
16 200
0
-16 200
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
16 200
16 200
024
Развитие объектов сельского хозяйства
16 200
16 200
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
167 635
167 635
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования
10 830
10 830
0
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
11 805
11 805
0
008
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
145 000
145 000
0
251
Управление земельных отношений
8 252
8 252
0
001
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений
8 252
8 252
0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
28 906
28 906
0
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
21 481
21 481
0
001
Обеспечение деятельности
Департамента (Управ-ия) архитектуры, градостроительства и строительства
11 481
11 481
0
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
10 000
10 000
0
267
Управление государственного архитектурно-
строительного контроля
7 425
7 425
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-
строительного контроля
7 425
7 425
0
12
Транспорт и коммуникации
210 309
215 309
5 000
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
210 309
215 309
5 000
001
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 309
10 309
0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
200 000
200 000
0
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
5 000
5 000
13
Прочие
222 992
181 681
-41 311
120
Аппарат акима
23 000
23 000
0
006
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
23 000
23 000
0
257
Департамент финансов
116 194
74 883
-41 311
012
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения)
40 000
10 000
-30 000
013
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты
26 194
26 194
0
014
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
50 000
38 689
-11 311
265
Департамент предпринимательства и промышленности
42 017
42 017
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности
29 867
29 867
0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
12 150
12 150
0
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
30 000
30 000
0
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой
30 000
30 000
0
270
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
11 781
11 781
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
11 781
11 781
0
15
Официальные трансферты
16 162 206
16 167282
5 076
257
Департамент финансов
16 162 206
16 167282
5 076
006
Бюджетные изъятия
15 989 138
15 989138
0
007
Субвенции
173 068
173 068
0
011
Возврат целевых трансфертов
5 076
5 076
ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-1 111 876
-1 618593
-506717
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Бюджетные кредиты
50 000
50 000
0
13
Прочие
50 000
50 000
0
265
Департамент предпринимательства и промышленности
50 000
50 000
0
004
Кредитование для развития малого предпринимательства
50 000
50 000
0
5
Погашение бюджетных кредитов
76 745
83 462
6 717
01
Погашение бюджетных кредитов
76 745
83 462
6 717
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
76 745
83 462
6 717
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
0
0
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-1 085 131
-1 585131
-500000
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 085 131
1 585 131
500 000
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 6 апреля 2005 года N 10/148
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Фгр
Адм
Пр
Ппр
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
261
Департамент образования
004
Информатизация системы среднего образования
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
016
Развитие объектов образования
017
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
5
Здравоохранение
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
019
Развитие объектов здравоохранения
011
Реализация программы за счет официальных трансфертов из республиканского бюджета
015
Реализация программы за cчет местного бюджета
7
Жилищно - коммунальное хозяйство
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
004
Газификация населенных пунктов
005
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья
006
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
009
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
8
Культура , спорт , туризм и информационное пространство
260
Управление физической культуры и спорта области
002
Развитие объектов спорта
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
021
Развитие объектов культуры
015
Реализация программа за счет средств местного бюджета
10
Сельское , водное , лесное , рыбное хозяйство , особо охраняемые природные территории , охрана окружающей среды и животного мира , земельные отношения
266
Управление архитектуры, градостроительства и
строительства
003
Кредитование сельхозтоваропроизводителей
024
Развитие объектов сельского хозяйства
13
Прочие
265
Департамент предпринимательства и промышленности
004
Кредитование для развития малого
предпринимательства
266
Управление архитектуры, градостроительства и
строительства
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на развитие малых
городов с депрессивной экономикой
Инвестиционные программы
4
Образование
261
Департамент образования
009
Подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием
253
Департамент здравоохранения
002
Подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием
13
Прочие
120
Аппарат акима
006
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 11
к решению областного маслихата
от 6 апреля 2005 года N 10/148
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2005 год
№
Наименование
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
А
Б
1
2
3
1
Бейнеуский р
120 000
15 000
3 900
2
Каракиянский район
3
Мангистауский район
20 000
600
4
Тупкараганский район
500
5
город Актау
6
город Жанаозен
Всего по области
120 000
35 000
5 000
№
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОВ и локальных войн в Афганистане
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ
А
4
5
6
7
8
1
829
432
2
644
700
3
3 500
701
5000
1299
4
402
1042
5
8 250
2675
6
15 000
3 220
652
15 000
3 500
14 046
5000
6800