О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год"
О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год"
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 25 664 742 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 22 082 030 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 43 072 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 3 539 640 тысяч тенге;
2) затраты - 26 776 618 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - 1 111 876 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 26 745 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 76 745 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - 1 085 131 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 1 085 131 тысяч тенге.
Покрытие дефицита областного бюджета производится за счет увеличения доходов на сумму свободного остатка на начало финансового года в размере 1 085 131 тысяч тенге".
2) В абзаце 4 подпункта 4) пункта 2:
цифру "2,9" заменить цифрой "4,4".
3) Дополнить пунктами 5-1 - 5-8 следующего содержания:
"5-1. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
32 950 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных организаций образования;
17 757 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
7 492 тысяч тенге - на обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническими и компенсаторными средствами;
4 290 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения;
74 420 тысяч тенге - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;
8 140 тысяч тенге - на материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне;
12 228 тысяч тенге - на оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
1 299 тысяч тенге - на обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ;
10 023 тысяч тенге - на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий;
1 920 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций.
Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.
5-2. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 110 324 тысячи тенге, в том числе:
6 322 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
5 000 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
74 121 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования;
17 881 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования;
3 000 тысяч тенге - на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областном институте повышения квалификации педагогических кадров;
4 000 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы областного института повышения квалификации педагогических кадров.
Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.
5-3. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 202 204 тысячи тенге, в том числе:
4 373 тысячи тенге - на возмещение расходов по увеличению стоимости обучения по среднему профессиональному образованию в рамках государственного заказа;
9 120 тысяч тенге - на повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, а также менеджеров в области здравоохранения;
15 805 тысяч тенге - на лекарственное обеспечение детей до 5-ти летнего возраста;
23 953 тысячи тенге - на обеспечение беременных железо- и йодсодержащими препаратами;
19 909 тысяч тенге - на осуществление профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан;
129 044 тысячи тенге - на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне.
5-4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие малых городов с депрессивной экономикой для реализации Программы развития малых городов на 2004-2006 годы в сумме 30 000 тысяч тенге согласно приложению 7.
5-5. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие социальной инфраструктуры села в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы в сумме 719 914 тысяч тенге, в том числе:
на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 88 124 тысячи тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 468 020 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельской) местности - 163 770 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 8.
5-6. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 393 750 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 9.
5-7. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены средства на кредитование строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации жилищной политики в сумме 500 000 тысяч тенге согласно приложению 10.
5-8. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов из областного бюджета в сумме 202 546 тысяч тенге, в том числе:
на развитие объектов образования - 120 000 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения - 35 000 тысяч тенге;
на развитие благоустройства - 15 000 тысяч тенге;
на развитие объектов коммунального хозяйства - 15 000 тысяч тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 3 500 тысяч тенге.
для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн в Афганистане - 14 046 тысяч тенге;
Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 11."
4) в пункте 9:
абзаце 1 цифру "174 288" заменить цифрой "116 194";
абзаце 3 цифру "74 288" заменить цифрой "26 194";
абзаце 4 цифру "50 000" заменить цифрой "40 000".
5) Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2005 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель сессии
Секретарь областного маслихата
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
(тыс тенге)
Кат.
Кл
Пдк
Наименование
Утвержденный бюджет
Уточненный бюджет
Отклонение
I. ДОХОДЫ
23682073
25664742
1982669
1
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
22226072
22082030
-144042
01
Подоходный налог
7230 447
7230 447
0
2
Индивидуальный подоходный налог
7230 447
7230 447
0
03
Социальный налог
14338384
14194342
-144042
1
Социальный налог
14338384
14194342
-144042
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
657 241
657 241
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
657 241
657 241
0
2
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
43 072
43 072
0
01
Доходы от государственной собственности
41 438
41 438
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в госсобственности
9 415
9 415
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в госсобственности
29 223
29 223
0
7
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета
2 800
2 800
0
8
Прочие доходы от государственной собственности
0
0
0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан
1 634
1 634
0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан
1 634
1 634
0
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1412 929
3539 640
2126711
01
Трансферты из нижестоящих органов госуправления
1412 929
1412 929
0
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
1412 929
1412 929
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2126 711
2126711
1
Трансферты из республиканского бюджета
2126 711
2126711
Фгр
Адм
Пр
Наименование
Утвержденный бюджет
Уточненный бюджет
Отклонение
ІI. З А Т Р А Т Ы
23708818
26776618
3067800
1
Государственные услуги общего характера
211 763
260 196
48 433
110
Аппарат маслихата
20 996
22 496
1 500
001
Обеспечение деятельности маслихата области
20 996
22 496
1 500
120
Аппарат акима
126 800
184 000
57 200
001
Обеспечение деятельности акима области
126 800
181 000
54 200
257
Департамент финансов
34 067
26 800
-7 267
001
Обеспечение деятельности Департамента финансов
20 000
24 800
4 800
003
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
12 067
0
-12 067
009
Организация приватизации коммунал. собственности
2 000
2 000
0
004
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунал. собственность
0
258
Департамент экономики и бюджетного планирования
29 900
29 900
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования
29 900
29 900
0
2
Оборона
34 673
40 993
6 320
250
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
34 673
40 993
6 320
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2 173
2 205
32
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
3 825
8 305
4 480
004
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
10 000
10 000
0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
2 778
4 586
1 808
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
15 897
15 897
0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
752 994
801 241
48 247
252
Управление внутренних дел
752 994
801 241
48 247
001
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета
700 071
748 318
48 247
002
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области
52 123
52 123
0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
800
800
0
4
Образование
728 622
1547 545
818 923
260
Управление физической культуры и спорта
138 710
145 013
6 303
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
138 710
145 013
6 303
261
Департамент образования
533 871
1332 998
799 127
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
104 717
115 165
10 448
004
Информатизация системы среднего образования
57 464
57 464
0
005
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования
4 000
9 000
5 000
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализ-нных организациях образования
21 619
26 029
4 410
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба
17 639
31 030
13 391
008
Начальное профессиональное образование
113 278
136 819
23 541
009
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
172 668
186 658
13 990
010
Повышение квалификации и переподготовка кадров
15 315
22 332
7 017
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
3 138
4 040
902
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
5 642
6 842
1 200
013
Развитие объектов образования
0
468 020
468 020
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования
18 391
22 463
4 072
016
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
120 000
120 000
017
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования
32 950
32 950
018
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов обл-ого значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
17 757
17 757
019
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования
6 322
6 322
021
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования
70 107
70 107
253
Департамент здравоохранения
32 950
46 443
13 493
002
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
30 650
35 023
4 373
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
2 300
11 420
9 120
252
Управление внутренних дел
23 091
23 091
0
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
23 091
23 091
0
5
Здравоохранение
4028 286
4691 939
663 653
253
Департамент здравоохранения
3 913 979
4500 136
586 157
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
1 557 530
1744 512
186 982
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
67 453
75 593
8 140
006
Охрана материнства и детства
42 901
42 920
19
Дома ребенка
42 901
42 920
19
007
Пропаганда здорового образа жизни
10 878
11 316
438
008
Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний
56 000
124 595
68 595
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
783 247
846 106
62 859
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
1 029 808
1096 137
66 329
011
Оказание скорой и неотложной помощи
143 523
143 544
21
012
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
18 080
18 084
4
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения
19 411
19 411
0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
5 188
5 188
0
014
Развитие объектов здравоохранения
171 960
364 730
192 770
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
8 000
8 000
0
269
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора
114 307
191 803
77 496
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора
60 504
65 234
4 730
002
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
52 303
125 069
72 766
003
Борьба с эпидемиями
1 500
1 500
0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
292 466
318 789
26 323
256
Департамент координации занятости и социальных программ
188 140
213 435
25 295
002
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
124 958
112 983
-11 975
003
Социальная поддержка инвалидов
33 083
33 083
0
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ
29 535
29 578
43
006
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
26 274
26 274
008
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий
7 734
7 734
009
Целевые текущие трансферты бюджетам городов областного значения на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций
1 920
1 920
010
Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны
1 299
1 299
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
564
564
0
019
Компенсация на повышение тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций
0
0
0
261
Департамент образования
104 326
105 354
1 028
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
104 326
105 354
1 028
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
362 507
1644 053
1281546
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
362 507
1644 053
1281 546
004
Газификация населенных пунктов
362 507
593 679
231 172
005
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья
500 000
500 000
006
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
397 250
397 250
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
123 124
123 124
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
15 000
15 000
009
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
15 000
15 000
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
525 442
641 716
116 274
262
Управление культуры
231 845
259 130
27 285
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры
11 261
11 849
588
003
Поддержка культурно-досуговой работы
20 173
23 247
3 074
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
87 269
87 121
-148
006
Развитие объектов культуры
36 500
41 000
4 500
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
60 910
78 157
17 247
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
15 732
17 756
2 024
260
Управление физической культуры и спорта
207 066
267 570
60 504
001
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта
10 371
10 571
200
003
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
83 818
91 639
7 821
004
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях
112 877
165 360
52 483
259
Отдел архивов и документации
21 992
26 502
4 510
001
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации
3 395
3 395
0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
18 597
23 107
4 510
263
Департамент внутренней политики
55 826
74 815
18 989
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
25 000
35 000
10 000
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики
16 904
25 873
8 969
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
13 922
13 942
20
264
Управление по развитию языков
3 825
5 811
1 986
001
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков
3 825
5 811
1 986
265
Департамент предпринимательства и промышленности
4 888
7 888
3 000
005
Регулирование туристской деятельности
4 888
7 888
3 000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
180 098
205 733
25 635
255
Управление сельского хозяйства
13 638
29 846
16 208
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
сельского хозяйства
13 638
13 646
8
003
Кредитование сельхозтова-
ропроизводителей
0
0
006
Развитие объектов сельского хозяйства
16 200
16 200
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
162 635
167 635
5 000
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования
10 830
10 830
0
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
11 805
11 805
0
008
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
140 000
145 000
5 000
251
Управление земельных отношений
3 825
8 252
4 427
001
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений
3 825
8 252
4 427
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
65 306
28 906
-36 400
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
61 481
21 481
-40 000
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) архитектуры, градостроительства и строительства
11 481
11 481
0
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
50 000
10 000
-40 000
267
Управление государственного архитектурно-строительного контроля
3 825
7 425
3 600
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля
3 825
7 425
3 600
12
Транспорт и коммуникации
153 825
210 309
56 484
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
153 825
210 309
56 484
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог
3 825
10 309
6 484
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
150 000
200 000
50 000
13
Прочие
210 630
222 992
12 362
120
Аппарат акима
23 000
23 000
006
Создание государственных предприятий
23 000
23 000
257
Департамент финансов
174 288
116 194
-58 094
012
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения)
50 000
40 000
-10 000
013
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты
74 288
26 194
-48 094
014
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
50 000
50 000
0
265
Департамент предпринимательства и промышленности
32 517
42 017
9 500
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности
25 367
29 867
4 500
003
Поддержка предпринимательской деятельности
7 150
12 150
5 000
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
30 000
30 000
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой
30 000
30 000
270
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
3 825
11 781
7 956
001
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
3 825
11 781
7 956
15
Официальные трансферты
16162206
16162206
0
257
Департамент финансов
16162 206
16162206
0
005
Трансферты из местных бюджетов
0
006
Бюджетные изъятия
15989 138
15989138
0
007
Субвенции
173 068
173 068
0
ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-26 745
-1111876
-1085131
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Бюджетные кредиты
50 000
50 000
0
13
Прочие
50 000
50 000
0
265
Департамент предпринимательства и промышленности
50 000
50 000
0
004
Кредитование для развития малого предпринимательства
50 000
50 000
0
5
Погашение бюджетных кредитов
76 745
76 745
0
01
Погашение бюджетных кредитов
76 745
76 745
0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
76 745
76 745
0
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
0
0
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
0
-1085131
-1085131
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
0
1085 131
1085131
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Фгр
Адм
Пр
Ппр
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
261
Департамент образования
004
Информатизация системы среднего образования
013
Развитие объектов образования
016
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
5
Здравоохранение
253
Департамент здравоохранения
014
Развитие объектов здравоохранения
011
Реализация программы за счет официальных трансфертов из республиканского бюджета
015
Реализация программы за счет местного бюджета
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
004
Газификация населенных пунктов
005
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья
006
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
009
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
260
Управление физической культуры и спорта области
002
Развитие объектов спорта
262
Управление культуры
006
Развитие объектов культуры
015
Реализация программа за счет средств местного бюджета
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
255
Управление сельского хозяйства
003
Кредитование сельхозтоваропроизводителей
006
Развитие объектов сельского хозяйства
13
Прочие
265
Департамент предпринимательства и промышленности
004
Кредитование для развития малого предпринимательства
266
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой
Инвестиционные программы
4
Образование
261
Департамент образования
009
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
253
Департамент здравоохранения
002
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
Приложение 5
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
N п/п
Наименование
На обеспечение содержания типовых штатов государствен-ных учреждений общего среднего образования
На содержание вновь вводимых объектов образования
На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническ.и компенсаторными средствами
На содержание вновь вводимых объектов здравоохране-ния
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиоло-гических препаратов
А
Б
1
2
3
4
5
1.
Бейнеуский район
7 441
10 589
2.
Каракиянский район
2 771
3.
Мангистауский район
5 387
7 168
4.
Тупкараганский район
2 565
5.
город Актау
9 235
6.
город Жанаозен
5 551
7.
Областной бюджет
7 492
4 290
74 420
Всего по области
32 950
17 757
7 492
4 290
74 420
N п/п
Наименование
На материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне
На оказание единовременной помощи, материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны
На обеспеч-е проезда инвалидов и участников ВОВ один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ
На увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окдадов (ставок) рабочих 1-2го разрядов государственных учреждений и казенных предприятий
На компенс-ю повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищ. гражданам являющ-ся абонентами городских сетей телекоммуникаций
А
Б
6
7
8
9
10
1.
Бейнеуский район
787
1 149
2.
Каракиянский район
605
652
3.
Мангистауский район
787
925
4.
Тупкараганский район
424
494
5.
город Актау
7 446
3 075
1 310
6.
город Жанаозен
2 179
1 439
610
7.
Областной бюджет
8 140
1 299
2 289
Всего по области
8 140
12 228
1 299
10 023
1 920
Приложение 6
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
N п/п
Наименование
На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования
На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования
А
Б
1
2
3
1.
Бейнеуский район
1 279
4 763
2.
Каракиянский район
568
4 763
3.
Мангистауский район
781
4 763
4.
Тупкараганский район
426
7 639
5.
город Актау
2 131
30 023
6.
город Жанаозен
1 137
18 156
7.
Областной бюджет
5 000
4 014
Всего по области
6 322
5 000
74 121
N п/п
Наименование
На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования
На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров
На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров
А
Б
4
5
6
1.
Бейнеуский район
2.
Каракиянский район
3.
Мангистауский район
4.
Тупкараганский район
5.
город Актау
6.
город Жанаозен
7.
Областной бюджет
17 881
3 000
4 000
Всего по области
17 881
3 000
4 000
Приложение 7
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета для реализации Программы развития малых городов на 2004-2006 годы бюджетам районов и городов на 2005 год
N п/п
Наименование
На развитие малых городов с депрессивной экономикой
А
Б
1
1.
Тупкараганский район, в том числе:
30 000
строительство магистрального водовода Кетик - Форт-Шевченко 5,7 км
30 000
Всего по области
30 000
Приложение 8
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета для реализации Государственной программы развития сельских территорий Республике Казахстан на 2004-2010 годы областному бюджету,бюджетам районов и городов на 2005 год
N п/п
Наименование
На строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельск.) местности
На развитие системы водоснабжения
А
Б
1
2
3
1.
Каракиянский район, в том числе:
0
0
88 124
строительство подземного водовода протяженностью 9,5 км в п.Жетыбай
88 124
2.
Областной бюджет, в том числе:
468 020
163 770
0
строительство СШ на 624 места в п.Жетыбай Каракиянского района
184 020
строительство СШ на 550 мест в с.Уштаган Мангистауского района
284 000
строительство туберкулезной больницы на 50 коек в с.Шетпе Мангистауского района
163 770
Всего по области
468 020
163 770
88 124
Приложение 9
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда бюджетам районов и городов на 2005 год
Nп/п
Наименование
Сумма
А
Б
1
1.
город Актау
228 750
2.
город Жанаозен
165 000
Всего по области
393 750
Приложение 10
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на кредитование строительства жилья бюджетам районов и городов на 2005 год
п/п
Наименование
Сумма
А
Б
1
1.
город Актау
500 000
Всего по области
500 000
Приложение 11
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года № 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. № 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2005 год
N
Наименование
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
А
Б
1
2
3
1
Бейнеуский р
120 000
15 000
3 900
2
Каракиянский район
3
Мангистауский район
20 000
10 600
4
Тупкараганский район
500
5
город Актау
6
город Жанаозен
Всего по области
120 000
35 000
15 000
N
Наименование
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
А
Б
4
5
6
1
Бейнеуский район
829
2
Каракиянский район
644
3
Мангистауский район
3 500
701
4
Тупкараганский район
402
5
город Актау
8 250
6
город Жанаозен
15 000
3 220
Всего по области
15 000
3 500
14 046