P090001251_ Утратил силу

Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально-экономического развития

Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)(старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)
Принят
27.08.2009
Изменён
08.09.2015
Форма
Постановление, Правила
Рег. номер
47509
Юридическая сила
Постановление правительства

Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально-экономического развития

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан

К. Масимов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 27 августа 2009 года № 1251

ПРАВИЛА и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития (далее – Правила) определяют порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития на центральном и местном уровнях государственного управления, механизм взаимодействия центральных и местных исполнительных органов по его разработке.

      2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов и ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики.

      3. Прогноз социально-экономического развития республики - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления.

      4. Прогноз социально-экономического развития региона - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления.

      5. Прогноз социально-экономического развития республики разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Прогноз социально-экономического развития республики одобряется Правительством Республики Казахстан и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

      6. Прогноз социально-экономического развития региона разрабатывается местными уполномоченными органами по государственному планированию.

      Прогноз социально-экономического развития региона одобряется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

      7. Прогноз социально-экономического развития является основой для разработки стратегических планов центральных и местных государственных органов на пятилетний период, республиканского и местных бюджетов на трехлетний период, программ развития территорий.

2. Структура прогноза социально-экономического развития

      8. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления, состоит из следующих разделов:

      1) внешние и внутренние условия развития экономики;

      2) цели и задачи экономической политики на среднесрочный период, в том числе налогово-бюджетной политики;

      3) основные направления и меры экономической политики на пять лет, в том числе налогово-бюджетной политики;

      4) прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период (в виде приложения);

      5) прогноз бюджетных параметров на трехлетний период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицит бюджета (в виде приложения);

      6) новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;

      7) перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения);

      8) перечень условно финансируемых расходов на плановый период (в виде приложения).

      9. Перечень показателей прогноза социально-экономического развития определяется согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      10. Перечень приоритетных бюджетных инвестиций определяется по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      11. Перечень условно финансируемых расходов на плановый период определяется по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      12. Структура разделов прогноза социально-экономического развития, формы, перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития республики и региона, а также ответственные исполнители определяются в зависимости от стратегических целей и приоритетов в соответствии со стратегическими и программными документами и утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

      13. Перечень и объем условно финансируемых расходов формируются центральным уполномоченным органом по государственному планированию и выносятся на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК).

      14. Порядок выделения условно финансируемых расходов определяется Правительством Республики Казахстан.

      15. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления, состоит из следующих основных разделов:

      1) прогноз, тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития региона;

      2) бюджетные параметры на три года, которые должны содержать:

      основные параметры соответствующих местных бюджетов (в виде приложения);

      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития региона;

      перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения).

      16. Прогноз бюджетных параметров на второй и третий годы планового периода носит индикативный характер и может быть уточнен при разработке прогноза бюджетных параметров на очередной плановый период с учетом изменений прогноза социально-экономического развития, бюджетного мониторинга и оценки результатов других внутренних и внешних факторов.

3. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на центральном уровне государственного управления

      17. Разработка прогноза социально-экономического развития республики осуществляется в два этапа.

      На первом этапе осуществляется разработка сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики и приоритетов социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную:

      1) центральные исполнительные и иные государственные органы не позднее 15 марта года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию прогноз показателей и предложения к разделам прогноза социально-экономического развития республики в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития, а также предложения по новым инициативам расходов, в том числе по приоритетам бюджетной инвестиционной политики;

      2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период и направляет его в Национальный Банк Республики Казахстан для разработки сценарного прогноза показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;

      3) Национальный Банк Республики Казахстан не позднее 10 апреля года, предшествующего планируемому периоду, направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию сценарный прогноз показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;

      4) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных органов, Национального Банка Республики Казахстан и иных государственных органов, разрабатывает и вносит, не позднее 15 апреля года, предшествующего планируемому периоду, на рассмотрение РБК сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную;

      5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию в двухдневный срок после одобрения РБК направляет центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную.

      На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития республики, в том числе формирование перечней приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, условно финансируемых расходов:

      1) центральные и местные исполнительные органы, а также иные государственные органы не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, в рамках бюджетных заявок, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию предложения по приоритетным бюджетным инвестициям, в том числе предложения по целевым трансфертам (согласованные с государственным органом по региональному развитию) для включения в проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиции;

      2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, формирует проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период:

      по итогам рассмотрения бюджетных заявок центральных исполнительных и иных государственных органов на РБК;

      3) в июле года, предшествующего планируемому периоду, центральный уполномоченный орган по государственному планированию с участием центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития республики;

      4) центральные и местные исполнительные органы, а также иные государственные органы в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития республики не позднее 15 июля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный прогноз показателей и информацию к разделам прогноза социально-экономического развития республики;

      5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, не позднее 20 июля года, предшествующего планируемому периоду, уточняет сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период и направляет его в Национальный Банк Республики Казахстан для разработки сценарного прогноза показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;

      6) Национальный Банк Республики Казахстан не позднее 28 июля года, предшествующего планируемому периоду, направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный сценарный прогноз показателей денежно-кредитной политики, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;

      7) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, Национального Банка Республики Казахстан, а также официальных отчетных данных за предшествующий планируемому периоду отчетный период, полученных от Агентства Республики Казахстан по статистике, не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому периоду, формирует прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период;

      8) центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает и вносит на рассмотрение РБК проект прогноза социально-экономического развития республики, включая перечни приоритетных республиканских бюджетных инвестиций и условно финансируемых расходов;

      9) проект прогноза социально-экономического развития республики, включая перечни приоритетных республиканских бюджетных инвестиций и условно финансируемых расходов, с учетом заключения РБК вносится на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 августа года, предшествующего планируемому периоду;

      10) прогноз социально-экономического развития республики, включая перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций и перечень условно финансируемых расходов, не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется Правительством Республики Казахстан.

4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на местном уровне государственного управления

      18. Разработка прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется в два этапа.

      На первом этапе осуществляются разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая приоритеты бюджетной и бюджетной инвестиционной политики:

      1) местный уполномоченный орган по государственному планированию с участием исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного РБК на первом этапе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза социально-экономического развития и основных приоритетов социально-экономического развития, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную, разрабатывает и не позднее 20 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы прогноз показателей и приоритеты социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы.

      На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей, формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, в том числе формирование перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций:

      1) в сентябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с участием местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития республики проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      2) исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы и уполномоченные органы районов (города областного значения) в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы не позднее 15 сентября года, предшествующего планируемому периоду, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы предложения к разделам и уточнение показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      3) местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения), дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, и формирует перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета, города республиканского значения, столицы с учетом заключения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, и не позднее 25 сентября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган;

      4) прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом области, города республиканского значения, столицы.

      19. Разработка прогноза социально-экономического развития района (города областного значения) осуществляется в два этапа.

      На первом этапе осуществляется разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития района (города областного значения):

      1) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) до 25 апреля года, предшествующего планируемому периоду, на основе одобренного бюджетной комиссией области, города республиканского значения, столицы прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза и основных приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывает и направляет на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии района (города областного значения) прогноз показателей социально-экономического развития района (города областного значения) и приоритеты социально-экономического развития района (города областного значения).

      На втором этапе осуществляется уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), в том числе формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиций:

      1) в октябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития района (города областного значения);

      2) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, с учетом заключения бюджетной комиссии района (города областного значения), и не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган;

      3) прогноз социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом района (города областного значения).

5. Методологическое и информационное обеспечение разработки прогноза социально-экономического развития

      20. Методологическое руководство и координация работы центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов при разработке прогноза социально-экономического развития республики осуществляются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      21. Методологическое руководство и координация работы исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (городов областного значения) при разработке прогноза социально-экономического развития осуществляются местным уполномоченным органом по государственному планированию.

      22. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает методологические рекомендации по разработке прогноза социально-экономического развития.

Приложение 1

к Правилам и срокам разработки

Прогноза социально

экономического развития

Перечень показателей прогноза социально-экономического развития

1. На пятилетний период

№ п/п

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

Оцен­ка те­ку­ще­го го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го 1-му пла­ни­ру­е­мо­му го­ду

Про­гноз

1-ый год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

2-ой год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

3-й год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

4-ый год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

5-ый год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ВВП, млрд. тен­ге

2

Ре­аль­ное из­ме­не­ние ВВП в % к преды­ду­ще­му го­ду

3

ВВП, млрд. долл. США по офи­ци­аль­но­му кур­су

4

ВВП на ду­шу на­се­ле­ния, дол. США по офи­ци­аль­но­му кур­су

ВДС от­рас­лей эко­но­ми­ки

5

Сель­ское, лес­ное и рыб­ное хо­зяй­ство, в % к преды­ду­ще­му го­ду

6

Про­мыш­лен­ность, в % к преды­ду­ще­му го­ду

7

Гор­но­до­бы­ва­ю­щая про­мыш­лен­ность и раз­ра­бот­ка ка­рье­ров, в % к преды­ду­ще­му го­ду

8

Объ­ем до­бы­чи неф­ти и га­зо­во­го кон­ден­са­та, млн. тонн

9

Об­ра­ба­ты­ва­ю­щая про­мыш­лен­ность, в % к преды­ду­ще­му го­ду

10

Элек­тро­снаб­же­ние, по­да­ча га­за, па­ра и воз­душ­ное кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ние, в % к преды­ду­ще­му го­ду

11

Ми­ро­вая це­на на нефть (смесь Brent), дол­ла­ров США за бар­рель в сред­нем за год

12

Стро­и­тель­ство, в % к преды­ду­ще­му го­ду

13

Транс­порт и скла­ди­ро­ва­ние, в % к преды­ду­ще­му го­ду

14

Связь и ин­фор­ма­ция, в % к преды­ду­ще­му го­ду

15

Тор­гов­ля, в % к преды­ду­ще­му го­ду

16

Ин­ве­сти­ции в ос­нов­ной ка­пи­тал, млн. тен­ге

17

Ин­ве­сти­ции в ос­нов­ной ка­пи­тал, в % к преды­ду­ще­му го­ду

По­ка­за­те­ли де­неж­но-кре­дит­ной по­ли­ти­ки

18

Кре­ди­ты БВУ эко­но­ми­ке, млрд. тен­ге, на ко­нец пе­ри­о­да

19

Де­по­зи­ты ре­зи­ден­тов, млрд. тен­ге, на ко­нец пе­ри­о­да

20

Де­неж­ная мас­са, млрд. тен­ге, на ко­нец пе­ри­о­да

21

Ин­фля­ция на ко­нец пе­ри­о­да, %

22

Уро­вень мо­не­ти­за­ции эко­но­ми­ки, %

23

Офи­ци­аль­ная став­ка ре­фи­нан­си­ро­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка, % (на ко­нец пе­ри­о­да)

По­ка­за­те­ли пла­теж­но­го ба­лан­са

24

Экс­порт то­ва­ра, млн.дол. США

25

Им­порт то­ва­ра, млн.дол.США

26

Тор­го­вый ба­ланс, млн.дол. США

27

Те­ку­щий счет, млрд. дол. США

28

Саль­до те­ку­ще­го сче­та в % от ВВП

По­ка­за­те­ли со­ци­аль­ной сфе­ры

29

Чис­лен­ность эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния, тыс. че­ло­век

30

Чис­лен­ность за­ня­тых, тыс. че­ло­век

31

из них на­ем­ные ра­бот­ни­ки, тыс.че­ло­век

32

Чис­лен­ность без­ра­бот­ных, тыс. че­ло­век

33

Уро­вень без­ра­бо­ти­цы, % к эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­му на­се­ле­нию

34

Все­го по­треб­ность в кад­рах, тыс.чел.

35

в т.ч. по­треб­ность в рам­ках ГП­ФИ­ИР, тыс.чел.

36

Ми­ни­маль­ный раз­мер за­ра­бот­ной пла­ты, тен­ге

37

Сред­не­ме­сяч­ная но­ми­наль­ная за­ра­бот­ная пла­та, тен­ге

38

Ин­декс ре­аль­ной за­ра­бот­ной пла­ты, % к преды­ду­ще­му го­ду

39

Ме­сяч­ный рас­чет­ный по­ка­за­тель, тен­ге

40

Чис­лен­ность пен­си­о­не­ров, тыс.чел.

41

Раз­мер ба­зо­вой пен­си­он­ной вы­пла­ты, тен­ге

42

Ми­ни­маль­ный раз­мер пен­сии, тен­ге

43

Про­жи­точ­ный ми­ни­мум, тен­ге

44

До­ля на­се­ле­ния с до­хо­да­ми ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма, %

45

Вы­пуск кад­ров со сред­не­тех­ни­че­ским об­ра­зо­ва­ни­ем, чел.

46

Вы­пуск кад­ров с выс­шим и по­сле­ву­зов­ским об­ра­зо­ва­ни­ем, чел.

2. Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период млрд. тенге

По­ка­за­те­ли бюд­же­та

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

Оцен­ка те­ку­ще­го го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го 1-му пла­ни­ру­е­мо­му го­ду

Про­гноз

1-ый год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

2-ой год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

3-й год про­гно­зи­ру­е­мо­го пе­ри­о­да

1

2

3

4

5

6

Го­су­дар­ствен­ный бюд­жет

1

По­ступ­ле­ния

2

В % к ВВП

3

До­хо­ды (без уче­та транс­фер­тов)

4

В % к ВВП

5

На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

6

Нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

7

По­ступ­ле­ния от про­да­жи ос­нов­но­го ка­пи­та­ла

8

По­ступ­ле­ния транс­фер­тов

9

Га­ран­ти­ро­ван­ный транс­ферт из На­ци­о­наль­но­го фон­да

10

По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов

11

По­ступ­ле­ния от про­да­жи фи­нан­со­вых ак­ти­вов го­су­дар­ства

12

Рас­хо­ды

13

В % к ВВП

14

В % к преды­ду­ще­му го­ду

15

Де­фи­цит

16

В % к ВВП

17

Ненеф­тя­ной де­фи­цит

18

В % к ВВП

Рес­пуб­ли­кан­ский бюд­жет

19

По­ступ­ле­ния

20

В % к ВВП

21

До­хо­ды (без уче­та транс­фер­тов)

22

В % к ВВП

23

На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

24

Нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

25

По­ступ­ле­ния от про­да­жи ос­нов­но­го ка­пи­та­ла

26

По­ступ­ле­ния транс­фер­тов

27

Га­ран­ти­ро­ван­ный транс­ферт из На­ци­о­наль­но­го фон­да

28

об­рат­ный транс­ферт

29

бюд­жет­ные изъ­я­тия

30

По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов

31

По­ступ­ле­ния от про­да­жи фи­нан­со­вых ак­ти­вов го­су­дар­ства

32

Рас­хо­ды

33

В % к ВВП

34

В % к преды­ду­ще­му го­ду

35

Де­фи­цит

36

В % к ВВП

37

Ненеф­тя­ной де­фи­цит

38

В % к ВВП

      Расшифровка аббревиатур:

      ВВП - валовой внутренний продукт

      ВДС - валовая добавленная стоимость

      БВУ - банки второго уровня

      ГПФИИР - Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию

Приложение 2

к Правилам и срокам разработки

Прогноза социально

экономического развития

Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе приоритетных направлений

На­име­но­ва­ние на­прав­ле­ния

Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции

Ис­точ­ник

Фи­нан­си­ро­ва­ния*

Об­щая сто­и­мость (тыс. тен­ге)

Все­го до пла­ни­ру­е­мо­го го­да (тыс. тен­ге)

План (тыс. тен­ге)

По­сле 3-го пла­ни­ру­е­мо­го го­да (тыс. тен­ге)

до 1-го от­чет­но­го го­да

1-й от­чет­ный год

2-й год (план те­ку­ще­го го­да)

1-й пла­ни­ру­е­мый год

2-й пла­ни­ру­е­мый год

3-й пла­ни­ру­е­мый год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Все­го:

      * - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты)

Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе государственных программ

На­име­но­ва­ние

На­име­но­ва­ние АБП

Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции

Ис­точ­ник фи­нан­си­ро­ва­ния*

Об­щая сто­и­мость (тыс. тен­ге)

Все­го до пла­ни­ру­е­мо­го го­да (тыс. тен­ге)

План (тыс. тен­ге)

По­сле 3-го пла­ни­ру­е­мо­го го­да (тыс. тен­ге)

до 1-го от­чет­но­го го­да

1-й от­чет­ный год

2-й год (план те­ку­ще­го го­да)

1-й пла­ни­ру­е­мый год

2-й пла­ни­ру­е­мый год

3-й пла­ни­ру­е­мый год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕ­ГО:

1. Рес­пуб­ли­кан­ские бюд­жет­ные ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты

ИТО­ГО:

2. Бюд­жет­ные ин­ве­сти­ции, пла­ни­ру­е­мые по­сред­ством уве­ли­че­ния устав­но­го ка­пи­та­ла

ИТО­ГО:

3. Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие

ИТО­ГО:

4. Кре­ди­то­ва­ние

ИТО­ГО:

      * - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты)

Приложение 3

к Правилам и срокам разработки

Прогноза социально

экономического развития

Перечень условно финансируемых расходов на плановый период

№ п/п

На­име­но­ва­ние ад­ми­ни­стра­то­ра бюд­жет­ных про­грамм

На­име­но­ва­ние рас­хо­дов

Сум­ма, млн. тен­ге

1

2

3

4

Ито­го:

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 27 августа 2009 года № 1251

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 190).

      2. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1184 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 44, ст. 484).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года № 723 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 27, ст. 345).

      4. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года № 1201 "О некоторых вопросах повышения эффективности управления государственным имуществом" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 45, ст. 568).

      5. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 748 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647 и от 15 ноября 2004 года № 1201" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 389).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 780 "О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 30, ст. 331).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2006 года № 1080 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 42, ст. 458).

      8. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2008 года № 1048 "О некоторых вопросах акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".