О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93 - VІII «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
В связи с внесением изменений от 9 сентября 2024 года в Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 417 «Об утверждении правил предоставления жилищных сертификатов», маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 885 479,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 101 981,4 тысяч тенге;
2) затраты – 97 255 628,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:
поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата города Семей
Д. Шакаримов
Приложение к решению
от 15 октября 2024 года
№ 33/172- VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII
Бюджет города Семей на 2024 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
88 885 479,0
1
Налоговые поступления
60 272 741,6
01
Подоходный налог
38 027 696,0
1
Корпоративный подоходный налог
9 597 596,0
2
Индивидуальный подоходный налог
28 430 100,0
03
Социальный налог
15 655 165,0
1
Социальный налог
15 655 165,0
04
Налоги на собственность
4 122 162,6
1
Налоги на имущество
2 341 147,7
3
Земельный налог
202 359,0
4
Налог на транспортные средства
1 576 849,9
5
Единый земельный налог
1 806,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
966 719,0
2
Акцизы
80 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
176 315,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
710 404,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 500 999,0
1
Государственная пошлина
1 500 999,0
2
Неналоговые поступления
221 761,0
01
Доходы от государственной собственности
78 382,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
77 012,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 370,0
06
Прочие неналоговые поступления
143 379,0
1
Прочие неналоговые поступления
143 379,0
3
Поступления от продажи основного капитала
10 288 995,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 859 965,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 859 965,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
429 030,0
1
Продажа земли
277 830,0
2
Продажа нематериальных активов
151 200,0
4
Поступления трансфертов
18 101 981,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
18 101 981,4
2
Трансферты из областного бюджета
18 101 981,4
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
97 255 628,9
01
Государственные услуги общего характера
1 641 854,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
1 375 981,4
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
241 938,8
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
72 332,8
003
Капитальные расходы государственного органа
169 606,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 134 042,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
983 662,1
003
Капитальные расходы государственного органа
150 380,5
2
Финансовая деятельность
20 384,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
20 384,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
17 366,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 018,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
245 489,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
245 489,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
217 444,9
015
Капитальные расходы государственного органа
28 044,2
02
Оборона
205 373,3
1
Военные нужды
170 971,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
170 971,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
170 971,3
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
34 402,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
34 402,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
34 402,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
476 560,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
476 560,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
476 560,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
476 560,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 788 427,5
1
Социальное обеспечение
1 324 798,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 324 798,2
005
Государственная адресная социальная помощь
1 324 798,2
2
Социальная помощь
5 683 304,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 301 556,7
006
Оказание жилищной помощи
15 327,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
748 562,0
010
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
100 570,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
257 769,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
579 621,3
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
828 734,5
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
2 556 772,9
02
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
214 200,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
381 748,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
381 748,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
780 324,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
723 564,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
273 498,9
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
10 000,0
021
Капитальные расходы государственного органа
13 663,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
106 195,1
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
153 794,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
129 182,6
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
37 230,6
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
56 760,4
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
56 760,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
41 493 171,5
1
Жилищное хозяйство
28 976 201,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 891 355,1
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
13 162 001,2
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 729 353,9
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 391 159,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
140 346,1
003
Капитальные расходы государственного органа
15 500,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 235 313,8
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
12 693 686,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
196 255,0
003
Капитальные расходы государственного органа
848 864,6
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
2 747 738,1
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
539 724,6
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 502 417,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
54 240,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
6 804 447,0
2
Коммунальное хозяйство
2 949 771,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15 201,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
15 201,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
2 934 570,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
373 240,2
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
3 802,9
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
1 702 509,0
028
Развитие коммунального хозяйства
584 104,9
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
270 913,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 567 199,2
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
9 567 199,2
025
Освещение улиц в населенных пунктах
3 279 068,3
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
679 610,0
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
28 445,0
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 580 075,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 955 459,0
1
Деятельность в области культуры
604 745,9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
604 745,9
003
Поддержка культурно-досуговой работы
604 745,9
2
Спорт
602 192,8
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
554 009,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
56 981,7
004
Капитальные расходы государственного органа
260 550,6
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 900,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
182 801,5
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
46 776,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
48 183,0
008
Развитие объектов спорта
48 183,0
3
Информационное пространство
486 249,3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
324 726,3
006
Функционирование районных (городских) библиотек
319 726,3
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 000,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
161 523,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
161 523,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
262 271,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
78 023,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
64 727,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 400,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 896,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
184 248,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
106 476,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
66 221,7
006
Капитальные расходы государственного органа
11 550,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
249 619,5
1
Сельское хозяйство
115 564,3
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
115 564,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
96 564,3
006
Капитальные расходы государственного органа
19 000,0
6
Земельные отношения
125 557,2
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
125 557,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
113 307,2
007
Капитальные расходы государственного органа
12 250,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
8 498,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 498,0
056
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
8 498,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 478 765,2
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 478 765,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
927 343,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
208 360,7
017
Капитальные расходы государственного органа
718 983,2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
551 421,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
141 403,3
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
390 361,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 861,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
13 796,0
12
Транспорт и коммуникации
17 175 185,9
1
Автомобильный транспорт
10 079 105,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10 079 105,8
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 898 304,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4 702 001,5
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 478 799,4
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
7 096 080,1
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 096 080,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
177 080,1
003
Капитальные расходы государственного органа
19 000,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
6 900 000,0
13
Прочие
1 285 581,5
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
165 721,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60 434,3
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
60 434,3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
105 287,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
92 759,1
004
Капитальные расходы государственного органа
12 528,4
9
Прочие
1 119 859,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 000 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1 000 000,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
119 859,7
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
119 859,7
14
Обслуживание долга
771 728,0
1
Обслуживание долга
771 728,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
771 728,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
771 728,0
15
Трансферты
22 733 903,0
1
Трансферты
22 733 903,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
22 733 903,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
56 224,7
007
Бюджетные изъятия
22 087 181,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
579 897,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
10 600,3
III. Чистое бюджетное кредитование
-449 001,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
449 001,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-7 921 148,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 921 148,9
Поступление займов
13 217 682,0
Погашение займов
10 305 166,0
Используемые остатки бюджетных средств
5 008 632,9