G15AAZ36252 Новый

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год

Маслихат города Астаны
Принят 22.05.2015 · Форма Решение, Перечень · Рег. номер 188 · Юр. сила Остальное

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год, представленный акиматом города Астаны, маслихат города Астаны отмечает, что бюджет города Астаны, утвержденный решением маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» с учетом изменений, внесенных решениями маслихата города Астаны от 9 апреля 2014 года № 231/32-V, от 27 июня 2014 года № 246/36-V, от 29 сентября 2014 года № 288/41-V, от 26 ноября 2014 года № 301/44-V, исполнен по доходам на 101,5 процентов (план 364 236 485,4 тыс.тенге, поступило 369 526 175,0 тыс.тенге), по затратам – 99,3 процента (план 323 432 450,8 тыс.тенге, исполнено 321 237 858,4 тыс.тенге) от соответствующих утвержденных показателей.

Чистое бюджетное кредитование составило (-851 967,9 тыс.тенге), в том числе погашение бюджетных кредитов 851 967,9 тыс.тенге (100%).

Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 47 444 334,6 тыс.тенге, в том числе приобретение финансовых активов было осуществлено на сумму 47 444 334,6 тыс.тенге (100%).

Профицит бюджета составил 1 695 949,9 тыс.тенге.

Использование профицита составило 1 695 949,9 тыс.тенге.

В течение финансового года произведено погашение долга местного исполнительного органа в сумме 6 059 312,4 тыс.тенге.

Остатки бюджетных средств на конец года составили 7 484 746,3 тыс.тенге.

Вместе с тем, сессия маслихата города Астаны отмечает, что наряду с выполнением в 2014 году основных параметров местного бюджета имеют место недостатки при реализации программных документов, использовании бюджетных средств и активов государства.

Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о кассовом исполнении бюджета города Астаны за 2014 год по доходам в сумме 369 526 175,0 тыс.тенге, затратам в сумме 321 237 858,4 тыс.тенге, чистому бюджетному кредитованию – (-851 967,9) тыс.тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 47 444 334,6 тыс.тенге, профициту бюджета – 1 695 949,9 тыс.тенге, использованию профицита - 1 695 949,9 тыс.тенге (Приложение 1).

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по городу Астане об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год.

3. Рекомендовать акимату города Астаны:

- принять меры по улучшению координации работы между администраторами бюджетных программ при реализации бюджетных инвестиционных проектов.

4. Рекомендовать администраторам бюджетных программ:

- принять меры по качественной и эффективной реализации бюджетных программ с достижением показателей результата, обеспечив при этом соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках;

- принять необходимые меры по исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по городу Астане по устранению выявленных нарушений.

5. Признать утратившими силу некоторые решения маслихата города Астаны по перечню согласно приложению 2 к настоящему решению.

Председатель сессии маслихата города Астаны

А. Ким

Секретарь маслихата города Астаны

С. Есилов

Приложение 1

к решению маслихата города Астаны "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год"

от 22 мая 2015 года № 362/52-V

Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год

тыс.тенге

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. ДО­ХО­ДЫ

331 156 640,0

368 586 698,0

364 236 485,4

369 526 175,0

5 289 689,6

101,5

НА­ЛО­ГО­ВЫЕ ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ

122 476 912,0

140 225 166,0

140 225 166,0

143 953 896,9

3 728 730,9

102,7

1

На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

122 476 912,0

140 225 166,0

140 225 166,0

143 953 896,9

3 728 730,9

102,7

01

По­до­ход­ный на­лог

54 530 190,0

65 317 847,0

65 317 847,0

67 394 026,0

2 076 179,0

103,2

2

Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог

54 530 190,0

65 317 847,0

65 317 847,0

67 394 026,0

2 076 179,0

103,2

03

Со­ци­аль­ный на­лог

45 119 864,0

50 773 925,0

50 773 925,0

52 061 297,4

1 287 372,4

102,5

1

Со­ци­аль­ный на­лог

45 119 864,0

50 773 925,0

50 773 925,0

52 061 297,4

1 287 372,4

102,5

04

Hа­ло­ги на соб­ствен­ность

17 064 469,0

17 753 749,0

17 753 749,0

18 317 352,4

563 603,4

103,2

1

Hа­ло­ги на иму­ще­ство

12 416 219,0

12 746 546,0

12 746 546,0

13 301 823,7

555 277,7

104,4

3

Зе­мель­ный на­лог

1 227 829,0

1 264 161,0

1 264 161,0

1 287 700,1

23 539,1

101,9

4

Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства

3 420 421,0

3 743 042,0

3 743 042,0

3 727 745,0

-15 297,0

99,6

5

Еди­ный зе­мель­ный на­лог

0,0

0,0

0,0

83,8

83,8

0,0

05

Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги

3 939 077,0

4 538 550,0

4 538 550,0

4 651 361,2

112 811,2

102,5

2

Ак­ци­зы

198 279,0

201 926,0

201 926,0

213 488,3

11 562,3

105,7

3

По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов

2 266 326,0

2 703 984,0

2 703 984,0

2 703 328,9

-655,1

100,0

4

Сбо­ры за ве­де­ние пред­при­ни­ма­тель­ской и про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти

1 147 482,0

1 337 426,0

1 337 426,0

1 438 220,3

100 794,3

107,5

5

На­лог на игор­ный биз­нес

326 990,0

295 214,0

295 214,0

296 323,7

1 109,7

100,4

07

Про­чие на­ло­ги

0,0

223,0

223,0

225,8

2,8

101,2

1

Про­чие на­ло­ги

0,0

223,0

223,0

225,8

2,8

101,2

08

Обя­за­тель­ные пла­те­жи, взи­ма­е­мые за со­вер­ше­ние юри­ди­че­ски зна­чи­мых дей­ствий и (или) вы­да­чу до­ку­мен­тов упол­но­мо­чен­ны­ми на то го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми или долж­ност­ны­ми ли­ца­ми

1 823 312,0

1 840 872,0

1 840 872,0

1 529 634,2

-311 237,8

83,1

1

Го­су­дар­ствен­ная по­шли­на

1 823 312,0

1 840 872,0

1 840 872,0

1 529 634,2

-311 237,8

83,1

НЕНА­ЛО­ГО­ВЫЕ ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ

593 254,0

5 648 462,0

5 648 462,0

7 248 732,5

1 600 270,5

128,3

2

Нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

593 254,0

5 648 462,0

5 648 462,0

7 248 732,5

1 600 270,5

128,3

01

До­хо­ды от го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти

298 545,0

523 816,0

523 816,0

664 187,2

140 371,2

126,8

1

По­ступ­ле­ния ча­сти чи­сто­го до­хо­да го­су­дар­ствен­ных пред­при­я­тий

64 716,0

134 986,0

134 986,0

147 471,5

12 485,5

109,2

3

Ди­ви­ден­ды на го­су­дар­ствен­ные па­ке­ты ак­ций, на­хо­дя­щи­е­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти

50 648,0

20 396,0

20 396,0

14 925,6

-5 470,4

73,2

4

До­хо­ды на до­ли уча­стия в юри­ди­че­ских ли­цах, на­хо­дя­щи­е­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти

0,0

0,0

0,0

369,0

369,0

0,0

5

До­хо­ды от арен­ды иму­ще­ства, на­хо­дя­ще­го­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти

162 061,0

347 314,0

347 314,0

479 523,3

132 209,3

138,1

6

Воз­на­граж­де­ния за раз­ме­ще­ние бюд­жет­ных средств на бан­ков­ских сче­тах

0,0

0,0

0,0

777,8

777,8

0,0

7

Воз­на­граж­де­ния по кре­ди­там, вы­дан­ным из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

21 120,0

21 120,0

21 120,0

21 120,0

0,0

100,0

02

По­ступ­ле­ния от ре­а­ли­за­ции то­ва­ров (ра­бот, услуг) го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

0,0

0,0

0,0

2 570,1

2 570,1

0,0

1

По­ступ­ле­ния от ре­а­ли­за­ции то­ва­ров (ра­бот, услуг) го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

0,0

0,0

0,0

2 570,1

2 570,1

0,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03

По­ступ­ле­ния де­нег от про­ве­де­ния го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок, ор­га­ни­зу­е­мых го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

0,0

0,0

0,0

83,9

83,9

0,0

1

По­ступ­ле­ния де­нег от про­ве­де­ния го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок, ор­га­ни­зу­е­мых го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

0,0

0,0

0,0

83,9

83,9

0,0

04

Штра­фы, пе­ни, санк­ции, взыс­ка­ния, на­ла­га­е­мые го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та, а та­к­же со­дер­жа­щи­ми­ся и фи­нан­си­ру­е­мы­ми из бюд­же­та (сме­ты рас­хо­дов) На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

1 865,0

1 966 727,0

1 966 727,0

2 667 063,3

700 336,3

135,6

1

Штра­фы, пе­ни, санк­ции, взыс­ка­ния, на­ла­га­е­мые го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та, а та­к­же со­дер­жа­щи­ми­ся и фи­нан­си­ру­е­мы­ми из бюд­же­та (сме­ты рас­хо­дов) На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, за ис­клю­че­ни­ем по­ступ­ле­ний от ор­га­ни­за­ций неф­тя­но­го сек­то­ра

1 865,0

1 966 727,0

1 966 727,0

2 667 063,3

700 336,3

135,6

06

Про­чие нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

292 844,0

3 157 919,0

3 157 919,0

3 914 828,0

756 909,0

124,0

1

Про­чие нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния

292 844,0

3 157 919,0

3 157 919,0

3 914 828,0

756 909,0

124,0

ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ ОТ ПРО­ДА­ЖИ ОС­НОВ­НО­ГО КА­ПИ­ТА­ЛА

9 149 972,0

12 280 801,0

12 280 801,0

12 241 489,5

-39 311,5

99,7

3

По­ступ­ле­ния от про­да­жи ос­нов­но­го ка­пи­та­ла

9 149 972,0

12 280 801,0

12 280 801,0

12 241 489,5

-39 311,5

99,7

01

Про­да­жа го­су­дар­ствен­но­го иму­ще­ства, за­креп­лен­но­го за го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми

5 989 576,0

9 247 215,0

9 247 215,0

9 404 029,2

156 814,2

101,7

1

Про­да­жа го­су­дар­ствен­но­го иму­ще­ства, за­креп­лен­но­го за го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми

5 989 576,0

9 247 215,0

9 247 215,0

9 404 029,2

156 814,2

101,7

03

Про­да­жа зем­ли и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

3 160 396,0

3 033 586,0

3 033 586,0

2 837 460,3

-196 125,7

93,5

1

Про­да­жа зем­ли

2 539 796,0

2 539 796,0

2 539 796,0

2 407 936,8

-131 859,2

94,8

2

Про­да­жа нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

620 600,0

493 790,0

493 790,0

429 523,5

-64 266,5

87,0

ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ ТРАНС­ФЕР­ТОВ

198 936 502,0

210 432 269,0

206 082 056,4

206 082 056,1

-0,3

100,0

4

По­ступ­ле­ния транс­фер­тов

198 936 502,0

210 432 269,0

206 082 056,4

206 082 056,1

-0,3

100,0

02

Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния

198 936 502,0

210 432 269,0

206 082 056,4

206 082 056,1

-0,3

100,0

1

Транс­фер­ты из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та

198 936 502,0

210 432 269,0

206 082 056,4

206 082 056,1

-0,3

100,0

II. ЗА­ТРА­ТЫ

265 852 432,0

327 782 663,4

323 432 450,8

322 167 338,7

929 480,3

321 237 858,4

-2 194 592,4

99,3

01

Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра

3 111 726,0

3 032 808,0

3 033 789,9

3 022 823,6

843,3

3 021 980,4

-11 809,5

99,6

111

Ап­па­рат мас­ли­ха­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

87 476,0

99 335,0

99 335,0

99 241,2

0,0

99 241,2

-93,8

99,9

001

Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти мас­ли­ха­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

71 273,0

77 132,0

77 132,0

77 102,8

0,0

77 102,8

-29,2

100,0

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

16 203,0

22 203,0

22 203,0

22 138,3

0,0

22 138,3

-64,7

99,7

121

Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 104 308,0

1 197 472,0

1 197 472,0

1 197 098,4

769,2

1 196 329,2

-1 142,8

99,9

001

Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

759 294,0

843 020,0

843 020,0

842 797,7

769,2

842 028,5

-991,5

99,9

002

Со­зда­ние ин­фор­ма­ци­он­ных си­стем

298 300,0

293 762,0

293 762,0

293 760,0

0,0

293 760,0

-2,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

46 714,0

60 690,0

60 690,0

60 540,7

0,0

60 540,7

-149,3

99,8

123

Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га

510 742,0

654 037,0

654 037,0

654 007,4

0,0

654 007,4

-29,6

100,0

001

Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га

496 972,0

633 242,0

633 242,0

633 213,4

0,0

633 213,4

-28,6

100,0

022

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

13 770,0

20 795,0

20 795,0

20 794,0

0,0

20 794,0

-1,0

100,0

356

Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

319 698,0

313 124,0

314 105,9

313 747,2

0,0

313 747,2

-358,7

99,9

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ис­пол­не­ния мест­но­го бюд­же­та и управ­ле­ния ком­му­наль­ной соб­ствен­но­стью

262 932,0

290 455,0

290 455,0

290 453,8

0,0

290 453,8

-1,2

100,0

003

Про­ве­де­ние оцен­ки иму­ще­ства в це­лях на­ло­го­об­ло­же­ния

8 188,0

8 188,0

8 188,0

8 188,0

0,0

8 188,0

0,0

100,0

010

При­ва­ти­за­ция, управ­ле­ние ком­му­наль­ным иму­ще­ством, пост­при­ва­ти­за­ци­он­ная де­я­тель­ность и ре­гу­ли­ро­ва­ние спо­ров, свя­зан­ных с этим

22 898,0

5 898,0

5 898,0

5 807,4

0,0

5 807,4

-90,6

98,5

011

Учет, хра­не­ние, оцен­ка и ре­а­ли­за­ция иму­ще­ства, по­сту­пив­ше­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

22 470,0

2 680,0

2 680,0

2 414,0

0,0

2 414,0

-266,0

90,1

014

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

3 210,0

5 903,0

5 903,0

5 902,1

0,0

5 902,1

-0,9

100,0

107

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на на неот­лож­ные за­тра­ты

0,0

0,0

981,9

981,8

0,0

981,8

-0,1

100,0

357

Управ­ле­ние эко­но­ми­ки и бюд­жет­но­го пла­ни­ро­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

268 320,0

304 186,0

304 186,0

304 168,9

0,0

304 168,9

-17,1

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки, си­сте­мы го­су­дар­ствен­но­го пла­ни­ро­ва­ния и управ­ле­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

265 110,0

302 529,0

302 529,0

302 512,5

0,0

302 512,5

-16,5

100,0

004

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

3 210,0

1 657,0

1 657,0

1 656,4

0,0

1 656,4

-0,6

100,0

368

Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны

10 700,0

10 700,0

10 700,0

10 700,0

0,0

10 700,0

0,0

100,0

080

Стро­и­тель­ство спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных цен­тров об­слу­жи­ва­ния на­се­ле­ния

10 700,0

10 700,0

10 700,0

10 700,0

0,0

10 700,0

0,0

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

627 400,0

256 572,0

256 572,0

246 570,2

0,0

246 570,2

-10 001,8

96,1

061

Раз­ви­тие объ­ек­тов го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов

627 400,0

256 572,0

256 572,0

246 570,2

0,0

246 570,2

-10 001,8

96,1

379

Ре­ви­зи­он­ная ко­мис­сия го­ро­да ре­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

183 082,0

197 382,0

197 382,0

197 290,3

74,0

197 216,3

-165,7

99,9

001

Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

179 504,0

193 804,0

193 804,0

193 712,3

0,0

193 712,3

-91,7

100,0

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

3 578,0

3 578,0

3 578,0

3 578,0

74,0

3 504,0

-74,0

97,9

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014-

2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02

Обо­ро­на

261 565,0

387 657,0

387 657,0

374 210,9

1 795,5

372 415,4

-15 241,6

96,1

121

Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

261 565,0

377 657,0

377 657,0

364 210,9

1 795,5

362 415,4

-15 241,6

96,0

010

Ме­ро­при­я­тия в рам­ках ис­пол­не­ния все­об­щей во­ин­ской обя­зан­но­сти

151 481,0

155 668,0

155 668,0

143 960,6

1 505,8

142 454,9

-13 213,1

91,5

011

Под­го­тов­ка тер­ри­то­ри­аль­ной обо­ро­ны и тер­ри­то­ри­аль­ная обо­ро­на го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

42 261,0

142 945,0

142 945,0

141 593,1

289,7

141 303,4

-1 641,6

98,9

012

Мо­би­ли­за­ци­он­ная под­го­тов­ка и мо­би­ли­за­ция го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

22 250,0

22 985,0

22 985,0

22 599,9

0,0

22 599,9

-385,1

98,3

014

Пре­ду­пре­жде­ние и лик­ви­да­ция чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций ма­шта­ба го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

45 573,0

56 059,0

56 059,0

56 057,2

0,0

56 057,2

-1,8

100,0

387

Тер­ри­то­ри­аль­ный ор­ган, упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов в об­ла­сти чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра, Граж­дан­ской обо­ро­ны, фи­нан­си­ру­е­мый из бюд­же­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

100,0

005

Пре­ду­пре­жде­ние и лик­ви­да­ция чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций ма­шта­ба го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

100,0

03

Об­ще­ствен­ный по­ря­док, без­опас­ность, пра­во­вая, су­деб­ная, уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ная де­я­тель­ность

8 761 632,0

10 318 241,0

10 318 241,0

10 317 259,0

3 980,7

10 313 278,3

-4 962,7

100,0

352

Ис­пол­ни­тель­ный ор­ган внут­рен­них дел, фи­нан­си­ру­е­мый из бюд­же­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

7 344 081,0

7 500 845,0

7 500 845,0

7 499 868,3

3 980,7

7 495 887,6

-4 957,4

99,9

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти обес­пе­че­ния охра­ны об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка и без­опас­но­сти на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

6 092 976,0

6 050 305,0

6 050 305,0

6 049 531,3

3 980,3

6 045 551,0

-4 754,0

99,9

003

По­ощ­ре­ние граж­дан, участ­ву­ю­щих в охране об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка

13 000,0

13 000,0

13 000,0

12 990,0

0,0

12 990,0

-10,0

99,9

004

Услу­ги по про­фи­лак­ти­ке нар­ко­ма­нии и нар­ко­биз­не­са в го­ро­де Астане

15 000,0

15 000,0

15 000,0

14 966,0

0,0

14 966,0

-34,0

99,8

007

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 096 877,0

1 296 266,0

1 296 266,0

1 296 263,5

0,0

1 296 263,5

-2,5

100,0

012

Услу­ги по раз­ме­ще­нию лиц, не име­ю­щих опре­де­лен­но­го ме­ста жи­тель­ства и до­ку­мен­тов

67 676,0

67 734,0

67 734,0

67 640,4

0,0

67 640,4

-93,6

99,9

013

Ор­га­ни­за­ция со­дер­жа­ния лиц, аре­сто­ван­ных в ад­ми­ни­стра­тив­ном по­ряд­ке

29 494,0

29 482,0

29 482,0

29 422,2

0,4

29 421,9

-60,1

99,8

023

Обес­пе­че­ние без­опас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния

29 058,0

29 058,0

29 058,0

29 054,9

0,0

29 054,9

-3,1

100,0

368

Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны

743 584,0

2 028 932,0

2 028 932,0

2 028 930,6

0,0

2 028 930,6

-1,4

100,0

007

Обес­пе­че­ние без­опас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния в на­се­лен­ных пунк­тах

743 584,0

2 028 932,0

2 028 932,0

2 028 930,6

0,0

2 028 930,6

-1,4

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

673 967,0

788 464,0

788 464,0

788 460,0

0,0

788 460,0

-4,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

004

Раз­ви­тие объ­ек­тов ор­га­нов внут­рен­них дел

673 967,0

788 464,0

788 464,0

788 460,0

0,0

788 460,0

-4,0

100,0

04

Об­ра­зо­ва­ние

42 850 460,0

46 528 172,0

46 106 618,0

45 304 791,2

13 190,5

45 291 600,8

-815 017,2

98,2

123

Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га

5 306 363,0

6 126 494,0

5 981 236,0

5 977 743,0

1 946,2

5 975 796,8

-5 439,2

99,9

004

Обес­пе­че­ние де­я­тель­но­сти ор­га­ни­за­ций до­школь­но­го вос­пи­та­ния и обу­че­ния

2 172 986,0

2 209 560,0

2 199 011,0

2 196 354,8

999,8

2 195 354,9

-3 656,1

99,8

041

Ре­а­ли­за­ция го­су­дар­ствен­но­го об­ра­зо­ва­тель­но­го за­ка­за в до­школь­ных ор­га­ни­за­ци­ях об­ра­зо­ва­ния

3 133 377,0

3 916 934,0

3 782 225,0

3 781 388,2

946,3

3 780 441,8

-1 783,2

100,0

352

Ис­пол­ни­тель­ный ор­ган внут­рен­них дел, фи­нан­си­ру­е­мый из бюд­же­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

10 200,0

9 040,0

9 040,0

9 034,3

0,0

9 034,3

-5,7

99,9

006

По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров

10 200,0

9 040,0

9 040,0

9 034,3

0,0

9 034,3

-5,7

99,9

353

Управ­ле­ние здра­во­охра­не­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

547 226,0

801 654,0

801 632,0

801 630,6

0,0

801 630,6

-1,4

100,0

003

По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров

182 052,0

401 886,0

401 886,0

401 886,0

0,0

401 886,0

0,0

100,0

034

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­ных ор­га­ни­за­ций об­ра­зо­ва­ния си­сте­мы здра­во­охра­не­ния

0,0

51 017,0

50 995,0

50 994,6

0,0

50 994,6

-0,4

100,0

043

Под­го­тов­ка спе­ци­а­ли­стов в ор­га­ни­за­ци­ях тех­ни­че­ско­го и про­фес­си­о­наль­но­го, по­сле­сред­не­го об­ра­зо­ва­ния

286 339,0

285 527,0

285 527,0

285 527,0

0,0

285 527,0

0,0

100,0

044

Ока­за­ние со­ци­аль­ной под­держ­ки обу­ча­ю­щим­ся по про­грам­мам тех­ни­че­ско­го и про­фес­си­о­наль­но­го, по­сле­сред­не­го об­ра­зо­ва­ния

78 835,0

63 224,0

63 224,0

63 223,1

0,0

63 223,1

-0,9

100,0

359

Управ­ле­ние ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да Аста­ны

980 023,0

1 020 856,0

1 015 555,0

1 015 555,0

0,0

1 015 555,0

0,0

100,0

006

До­пол­ни­тель­ное об­ра­зо­ва­ние для де­тей и юно­ше­ства по спор­ту

980 023,0

1 020 856,0

1 015 555,0

1 015 555,0

0,0

1 015 555,0

0,0

100,0

360

Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

20 950 089,0

22 429 200,0

22 690 516,0

21 892 450,5

11 076,4

21 881 374,1

-809 141,9

96,4

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти об­ра­зо­ва­ния

161 133,0

181 956,0

181 956,0

181 148,8

0,0

181 148,8

-807,2

99,6

003

Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ное обу­че­ние

14 507 599,0

15 204 299,0

15 204 299,0

14 688 866,0

6 583,7

14 682 282,3

-522 016,7

96,6

004

Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ное обу­че­ние по спе­ци­аль­ным об­ра­зо­ва­тель­ным про­грам­мам

165 706,0

178 965,0

178 965,0

178 219,8

27,2

178 192,6

-772,4

99,6

005

Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ное обу­че­ние ода­рен­ных де­тей в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ци­ях об­ра­зо­ва­ния

195 064,0

213 013,0

213 013,0

212 635,0

0,0

212 635,0

-378,0

99,8

006

Ин­фор­ма­ти­за­ция си­сте­мы об­ра­зо­ва­ния в го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ни­ях об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

7 134,0

2 941,0

2 941,0

2 940,7

265,0

2 675,7

-265,3

91,0

007

При­об­ре­те­ние и до­став­ка учеб­ни­ков, учеб­но-ме­то­ди­че­ских ком­плек­сов для го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

450 000,0

513 500,0

513 500,0

513 476,9

0,0

513 476,9

-23,1

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

008

До­пол­ни­тель­ное об­ра­зо­ва­ние для де­тей

1 300 082,0

1 375 972,0

1 375 972,0

1 373 399,9

667,4

1 372 732,5

-3 239,5

99,8

009

Про­ве­де­ние школь­ных олим­пи­ад, вне­школь­ных ме­ро­при­я­тий и кон­кур­сов мас­шта­ба го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

37 388,0

39 078,0

39 078,0

39 078,0

0,0

39 078,0

0,0

100,0

011

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

2 450,0

2 450,0

2 450,0

2 450,0

0,0

2 450,0

0,0

100,0

013

Об­сле­до­ва­ние пси­хи­че­ско­го здо­ро­вья де­тей и под­рост­ков и ока­за­ние пси­хо­ло­го-ме­ди­ко-пе­да­го­ги­че­ской кон­суль­та­тив­ной по­мо­щи на­се­ле­нию

36 900,0

38 693,0

38 693,0

37 848,6

0,6

37 848,0

-845,0

97,8

014

Ре­а­би­ли­та­ция и со­ци­аль­ная адап­та­ция де­тей и под­рост­ков с про­бле­ма­ми в раз­ви­тии

52 434,0

66 703,0

66 703,0

66 256,8

2,1

66 254,7

-448,3

99,3

019

При­суж­де­ние гран­тов го­су­дар­ствен­ным учре­жде­ни­ям об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы за вы­со­кие по­ка­за­те­ли ра­бо­ты

20 855,0

20 855,0

20 855,0

20 854,8

0,0

20 854,8

-0,2

100,0

021

Еже­ме­сяч­ные вы­пла­ты де­неж­ных средств опе­ку­нам (по­пе­чи­те­лям) на со­дер­жа­ние ре­бен­ка-си­ро­ты (де­тей- си­рот), и ре­бен­ка (де­тей), остав­ше­го­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей

129 286,0

130 438,0

130 438,0

130 303,0

0,0

130 303,0

-135,0

99,9

024

Под­го­тов­ка спе­ци­а­ли­стов в ор­га­ни­за­ци­ях тех­ни­че­ско­го и про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния

3 221 945,0

3 500 981,0

3 500 981,0

3 240 815,7

0,0

3 240 815,7

-260 165,3

92,6

029

Ме­то­ди­че­ская ра­бо­та

55 809,0

55 825,0

55 825,0

54 817,9

0,0

54 817,9

-1 007,1

98,2

038

По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции, под­го­тов­ка и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров в рам­ках ре­а­ли­за­ции До­рож­ной кар­ты за­ня­то­сти 2020

0,0

0,0

241 316,0

239 999,2

0,0

239 999,2

-1 316,8

99,5

067

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

600 954,0

898 228,0

898 228,0

884 037,2

3 530,3

880 506,9

-17 721,1

98,0

068

Обес­пе­че­ние по­вы­ше­ния ком­пью­тер­ной гра­мот­но­сти на­се­ле­ния

5 350,0

5 303,0

5 303,0

5 302,1

0,0

5 302,1

-0,9

100,0

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

20 000,0

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

14 946 817,0

16 113 724,0

15 581 435,0

15 581 179,6

167,9

15 581 011,7

-423,3

100,0

037

Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов об­ра­зо­ва­ния

14 946 817,0

16 113 724,0

15 581 435,0

15 581 179,6

167,9

15 581 011,7

-423,3

100,0

374

Управ­ле­ние жи­лья го­ро­да Аста­ны

0,0

10 581,0

10 581,0

10 580,9

0,0

10 580,9

-0,1

100,0

015

Изъ­я­тие зе­мель­ных участ­ков под стро­и­тель­ство объ­ек­тов об­ра­зо­ва­ния

0,0

10 581,0

10 581,0

10 580,9

0,0

10 580,9

-0,1

100,0

376

Управ­ле­ние по за­щи­те прав де­тей го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

109 742,0

16 623,0

16 623,0

16 617,3

0,0

16 617,3

-5,7

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти за­щи­ты прав де­тей на мест­ном уровне

45 542,0

16 623,0

16 623,0

16 617,3

0,0

16 617,3

-5,7

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

4 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий в об­ла­сти за­щи­ты прав де­тей

60 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05

Здра­во­охра­не­ние

35 488 203,0

38 794 351,0

38 837 136,0

38 832 522,0

1 330,6

38 831 191,4

-5 944,6

100,0

353

Управ­ле­ние здра­во­охра­не­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

29 616 162,0

30 908 778,0

30 951 563,0

30 946 953,6

1 329,9

30 945 623,7

-5 939,3

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти здра­во­охра­не­ния

142 219,0

141 272,0

141 272,0

141 231,6

0,0

141 231,6

-40,4

100,0

005

Про­из­вод­ство кро­ви, ее ком­по­нен­тов и пре­па­ра­тов для мест­ных ор­га­ни­за­ций здра­во­охра­не­ния

718 997,0

825 132,0

825 132,0

825 132,0

0,0

825 132,0

0,0

100,0

006

Услу­ги по охране ма­те­рин­ства и дет­ства

251 940,0

242 315,0

242 315,0

242 311,2

0,0

242 311,2

-3,8

100,0

007

Про­па­ган­да здо­ро­во­го об­ра­за жиз­ни

173 183,0

174 664,0

174 664,0

174 594,2

0,0

174 594,2

-69,8

100,0

008

Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий по про­фи­лак­ти­ке и борь­бе со СПИД в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан

301 434,0

325 414,0

325 414,0

325 412,8

0,0

325 412,8

-1,2

100,0

009

Ока­за­ние ме­ди­цин­ской по­мо­щи ли­цам, стра­да­ю­щим ту­бер­ку­ле­зом, ин­фек­ци­он­ны­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, пси­хи­че­ски­ми рас­строй­ства­ми и рас­строй­ства­ми по­ве­де­ния, в том чис­ле свя­зан­ные с упо­треб­ле­ни­ем пси­хо­ак­тив­ных ве­ществ

3 658 003,0

3 954 144,0

3 954 144,0

3 954 144,0

0,0

3 954 144,0

0,0

100,0

011

Ока­за­ние ско­рой ме­ди­цин­ской по­мо­щи и са­ни­тар­ная авиа­ция, за ис­клю­че­ни­ем ока­зы­ва­е­мой за счет средств рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та

2 243 702,0

2 316 641,0

2 316 641,0

2 316 641,0

0,0

2 316 641,0

0,0

100,0

012

Ре­а­ли­за­ция со­ци­аль­ных про­ек­тов на про­фи­лак­ти­ку ВИЧ-ин­фек­ции сре­ди лиц на­хо­дя­щих­ся и осво­бо­див­ших­ся из мест ли­ше­ния сво­бо­ды в рам­ках Го­су­дар­ствен­ной про­грам­мы

«Са­ла­мат­ты Қа­зақ­стан» на 2011-2015 го­ды

0,0

0,0

834,0

833,5

0,0

833,5

-0,5

99,9

013

Про­ве­де­ние па­то­ло­го­ана­то­ми­че­ско­го вскры­тия

172 530,0

183 636,0

183 636,0

183 636,0

0,0

183 636,0

0,0

100,0

014

Обес­пе­че­ние ле­кар­ствен­ны­ми сред­ства­ми и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ны­ми про­дук­та­ми дет­ско­го и ле­чеб­но­го пи­та­ния от­дель­ных ка­те­го­рий на­се­ле­ния на ам­бу­ла­тор­ном уровне

1 456 253,0

1 630 046,0

1 630 046,0

1 630 046,0

0,0

1 630 046,0

0,0

100,0

016

Обес­пе­че­ние граж­дан бес­плат­ным или льгот­ным про­ез­дом за пре­де­лы на­се­лен­но­го пунк­та на ле­че­ние

3 109,0

1 547,0

1 547,0

1 399,1

0,0

1 399,1

-147,9

90,4

017

При­об­ре­те­ние тест-си­стем для про­ве­де­ния до­зор­но­го эпи­де­мио­ло­ги­че­ско­го над­зо­ра

1 173,0

1 163,0

1 163,0

1 162,5

0,0

1 162,5

-0,5

100,0

018

Ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ские услу­ги в об­ла­сти здра­во­охра­не­ния

55 149,0

83 746,0

83 746,0

83 746,0

0,0

83 746,0

0,0

100,0

019

Обес­пе­че­ние боль­ных ту­бер­ку­ле­зом про­ти­во­ту­бер­ку­лез­ны­ми пре­па­ра­та­ми

211 566,0

211 557,0

211 557,0

211 556,7

0,0

211 556,7

-0,3

100,0

020

Обес­пе­че­ние боль­ных диа­бе­том про­ти­во­ди­а­бе­ти­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми

243 740,0

339 956,0

339 956,0

339 954,7

0,0

339 954,7

-1,3

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

021

Обес­пе­че­ние он­ко­ге­ма­то­ло­ги­че­ских боль­ных хи­мио­пре­па­ра­та­ми

153 530,0

166 398,0

166 398,0

166 396,5

0,0

166 396,5

-1,5

100,0

022

Обес­пе­че­ние ле­кар­ствен­ны­ми сред­ства­ми боль­ных с хро­ни­че­ской по­чеч­ной недо­ста­точ­но­стью, ауто­им­мун­ны­ми, ор­фан­ны­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, им­му­но­де­фи­цит­ны­ми со­сто­я­ни­я­ми, а та­к­же боль­ных по­сле транс­план­та­ции по­чек

571 172,0

545 378,0

545 378,0

545 374,5

0,0

545 374,5

-3,5

100,0

026

Обес­пе­че­ние фак­то­ра­ми свер­ты­ва­ния кро­ви боль­ных ге­мо­фи­ли­ей

320 219,0

315 696,0

315 696,0

315 695,3

0,0

315 695,3

-0,7

100,0

027

Цен­тра­ли­зо­ван­ный за­куп и хра­не­ние вак­цин и дру­гих ме­ди­цин­ских им­му­но­био­ло­ги­че­ских пре­па­ра­тов для про­ве­де­ния им­му­но­про­фи­лак­ти­ки на­се­ле­ния

2 038 570,0

1 888 342,0

1 888 342,0

1 887 877,4

0,0

1 887 877,4

-464,6

100,0

028

Со­дер­жа­ние вновь вво­ди­мых объ­ек­тов здра­во­охра­не­ния

1 334 063,0

289 223,0

289 223,0

289 223,0

0,0

289 223,0

0,0

100,0

029

Ба­зы спец­мед­снаб­же­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

68 200,0

66 530,0

66 530,0

66 528,1

0,0

66 528,1

-1,9

100,0

030

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

2 405,0

3 617,0

3 617,0

3 616,4

1 199,0

2 417,4

-1 199,6

66,8

033

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды ме­ди­цин­ских ор­га­ни­за­ций здра­во­охра­не­ния

3 840 391,0

4 519 332,0

4 519 283,0

4 519 280,2

0,0

4 519 280,2

-2,8

100,0

036

Обес­пе­че­ние тром­бо­ли­ти­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми боль­ных с ост­рым ин­фарк­том мио­кар­да

34 115,0

33 773,0

33 773,0

33 772,9

0,0

33 772,9

-0,1

100,0

038

Про­ве­де­ние скри­нин­го­вых ис­сле­до­ва­ний в рам­ках га­ран­ти­ро­ван­но­го объ­е­ма бес­плат­ной ме­ди­цин­ской по­мо­щи

199 520,0

181 098,0

181 098,0

181 095,0

0,0

181 095,0

-3,0

100,0

039

Ока­за­ние ме­ди­цин­ской по­мо­щи на­се­ле­нию субъ­ек­та­ми здра­во­охра­не­ния рай­он­но­го зна­че­ния и се­ла и ам­бу­ла­тор­но- по­ли­кли­ни­че­ской по­мо­щи в рам­ках га­ран­ти­ро­ван­но­го объ­е­ма бес­плат­ной ме­ди­цин­ской по­мо­щи

7 673 357,0

8 641 587,0

8 641 587,0

8 637 722,0

0,0

8 637 722,0

-3 865,0

100,0

045

Обес­пе­че­ние ле­кар­ствен­ны­ми сред­ства­ми на льгот­ных усло­ви­ях от­дель­ных ка­те­го­рий граж­дан на ам­бу­ла­тор­ном уровне ле­че­ния

429 926,0

511 496,0

511 496,0

511 496,0

0,0

511 496,0

0,0

100,0

046

Ока­за­ние ме­ди­цин­ской по­мо­щи он­ко­ло­ги­че­ским боль­ным в рам­ках га­ран­ти­ро­ван­но­го объ­е­ма бес­плат­ной ме­ди­цин­ской по­мо­щи

3 317 696,0

3 315 075,0

3 315 075,0

3 315 075,0

130,9

3 314 944,1

-130,9

100,0

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

42 000,0

42 000,0

0,0

42 000,0

0,0

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

5 872 041,0

7 885 573,0

7 885 573,0

7 885 568,3

0,7

7 885 567,6

-5,4

100,0

038

Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов здра­во­охра­не­ния

5 872 041,0

7 885 573,0

7 885 573,0

7 885 568,3

0,7

7 885 567,6

-5,4

100,0

06

Со­ци­аль­ная по­мощь и со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние

7 392 296,0

7 363 902,0

7 568 792,0

7 542 607,1

2 354,2

7 540 252,9

-28 539,1

99,6

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123

Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га

173 001,0

182 223,0

182 043,0

180 569,1

162,5

180 406,6

-1 636,4

99,1

003

Ока­за­ние со­ци­аль­ной по­мо­щи нуж­да­ю­щим­ся граж­да­нам на до­му

173 001,0

182 223,0

182 043,0

180 569,1

162,5

180 406,6

-1 636,4

99,1

355

Управ­ле­ние за­ня­то­сти и со­ци­аль­ных про­грамм го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

6 232 755,0

6 208 165,0

6 413 235,0

6 389 614,4

2 007,2

6 387 607,2

-25 627,8

99,6

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти обес­пе­че­ния за­ня­то­сти и ре­а­ли­за­ции со­ци­аль­ных про­грамм для на­се­ле­ния

185 823,0

206 500,0

206 500,0

206 451,3

0,0

206 451,3

-48,7

100,0

002

Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для пре­ста­ре­лых и ин­ва­ли­дов в ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях) об­ще­го ти­па

466 428,0

450 924,0

450 924,0

444 307,4

1 235,2

443 072,2

-7 851,8

98,3

003

Про­грам­ма за­ня­то­сти

522 358,0

516 979,0

646 167,0

642 474,9

0,0

642 474,9

-3 692,1

99,4

006

Го­су­дар­ствен­ная ад­рес­ная со­ци­аль­ная по­мощь

47 279,0

24 382,0

24 382,0

23 086,2

0,0

23 086,2

-1 295,8

94,7

007

Ока­за­ние жи­лищ­ной по­мо­щи

303 686,0

161 474,0

161 474,0

160 795,3

771,3

160 024,0

-1 450,0

99,1

008

Со­ци­аль­ная по­мощь от­дель­ным ка­те­го­ри­ям нуж­да­ю­щих­ся граж­дан по ре­ше­ни­ям мест­ных пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов

2 031 631,0

2 222 895,0

2 222 895,0

2 222 056,1

0,0

2 222 056,1

-838,9

100,0

009

Со­ци­аль­ная под­держ­ка ин­ва­ли­дов

319 407,0

290 451,0

290 451,0

289 005,5

0,0

289 005,5

-1 445,5

99,5

012

Го­су­дар­ствен­ные по­со­бия на де­тей до 18 лет

46 144,0

38 051,0

38 051,0

38 044,0

0,0

38 044,0

-7,0

100,0

013

Опла­та услуг по за­чис­ле­нию, вы­пла­те и до­став­ке по­со­бий и дру­гих со­ци­аль­ных вы­плат

4 735,0

5 235,0

5 235,0

4 810,1

0,0

4 810,1

-424,9

91,9

015

Обес­пе­че­ние нуж­да­ю­щих­ся ин­ва­ли­дов обя­за­тель­ны­ми ги­ги­е­ни­че­ски­ми сред­ства­ми, предо­став­ле­ние со­ци­аль­ных услуг ин­ди­ви­ду­аль­но­го по­мощ­ни­ка для ин­ва­ли­дов пер­вой груп­пы, име­ю­щих за­труд­не­ние в пе­ре­дви­же­нии, и спе­ци­а­ли­ста же­сто­во­го язы­ка для ин­ва­ли­дов по слу­ху в со­от­вест­вии с ин­ди­ви­ду­аль­ной про­грам­мой ре­а­би­ли­та­ции ин­ва­ли­да

278 828,0

447 326,0

447 326,0

445 325,9

0,0

445 325,9

-2 000,1

99,6

016

Со­ци­аль­ная адап­та­ция лиц, не име­ю­щих опре­де­лен­но­го ме­сто­жи­тель­ства

126 572,0

138 712,0

138 712,0

135 325,1

0,0

135 325,1

-3 386,9

97,6

019

Раз­ме­ще­ние го­су­дар­ствен­но­го со­ци­аль­но­го за­ка­за в непра­ви­тель­ствен­ном сек­то­ре

84 381,0

90 869,0

90 869,0

90 822,3

0,0

90 822,3

-46,7

99,9

020

Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для ин­ва­ли­дов с пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ски­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, в пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ских ме­ди­ко- со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях)

418 746,0

433 439,0

433 439,0

433 433,6

0,0

433 433,6

-5,4

100,0

021

Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для пре­ста­ре­лых, ин­ва­ли­дов, в том чис­ле де­тей- ин­ва­ли­дов, в ре­а­би­ли­та­ци­он­ных цен­трах

307 099,0

224 654,0

220 941,0

219 172,6

0,0

219 172,6

-1 768,4

99,2

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

022

Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для де­тей- ин­ва­ли­дов с пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ски­ми па­та­ло­ги­я­ми в дет­ских пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ских ме­ди­ко- со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях)

449 209,0

465 633,0

465 633,0

465 310,1

0,0

465 310,1

-322,9

99,9

026

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

2 450,0

1 131,0

1 131,0

1 130,2

0,0

1 130,2

-0,8

99,9

028

Услу­ги ли­цам из групп рис­ка, по­пав­шим в слож­ную си­ту­а­цию вслед­ствие на­си­лия или угро­зы на­си­лия

72 268,0

83 303,0

83 303,0

83 238,9

0,0

83 238,9

-64,1

99,9

030

Обес­пе­че­ние де­я­тель­но­сти цен­тров за­ня­то­сти

17 821,0

17 821,0

97 416,0

96 946,6

0,0

96 946,6

-469,4

99,5

044

Ре­а­ли­за­ция ми­гра­ци­он­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне

4 837,0

5 012,0

5 012,0

4 900,2

0,7

4 899,5

-112,5

97,8

045

Ре­а­ли­за­ция Пла­на ме­ро­при­я­тий по обес­пе­че­нию прав и улуч­ше­нию ка­че­ства жиз­ни ин­ва­ли­дов

53 889,0

22 278,0

22 278,0

22 276,3

0,0

22 276,3

-1,7

100,0

067

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

489 164,0

361 096,0

361 096,0

360 701,9

0,0

360 701,9

-394,1

99,9

360

Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

808 379,0

878 984,0

878 984,0

877 895,6

184,5

877 711,1

-1 272,9

99,9

016

Со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние си­рот, де­тей, остав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей

597 984,0

511 111,0

511 111,0

510 622,6

184,5

510 438,1

-672,9

99,9

017

Со­ци­аль­ная под­держ­ка обу­ча­ю­щих­ся и вос­пи­тан­ни­ков ор­га­ни­за­ций об­ра­зо­ва­ния оч­ной фор­мы обу­че­ния

210 395,0

330 395,0

330 395,0

330 395,0

0,0

330 395,0

0,0

100,0

037

Со­ци­аль­ная ре­а­би­ли­та­ция

0,0

37 478,0

37 478,0

36 878,0

0,0

36 878,0

-600,0

98,4

370

Управ­ле­ние по ин­спек­ции тру­да го­ро­да Аста­ны

58 482,0

58 482,0

58 482,0

58 481,8

0,0

58 481,8

-0,2

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния тру­до­вых от­но­ше­ний на мест­ном уровне

58 482,0

58 482,0

58 482,0

58 481,8

0,0

58 481,8

-0,2

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

78 407,0

36 048,0

36 048,0

36 046,3

0,0

36 046,3

-1,7

100,0

039

Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния

78 407,0

36 048,0

36 048,0

36 046,3

0,0

36 046,3

-1,7

100,0

376

Управ­ле­ние по за­щи­те прав де­тей го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

41 272,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006

Со­ци­аль­ная ре­а­би­ли­та­ция

41 272,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07

Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство

78 318 898,0

87 193 336,1

84 164 230,5

84 144 019,0

51 583,3

84 092 435,6

-71 794,9

99,9

123

Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га

22 705 920,0

26 374 878,0

27 483 669,0

27 483 664,0

0,0

27 483 664,0

-5,0

100,0

008

Осве­ще­ние улиц на­се­лен­ных пунк­тов

1 405 975,0

1 611 993,0

1 611 993,0

1 611 993,0

0,0

1 611 993,0

0,0

100,0

009

Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов

11 352 743,0

13 854 155,0

13 854 155,0

13 854 153,5

0,0

13 854 153,5

-1,5

100,0

010

Со­дер­жа­ние мест за­хо­ро­не­ний и по­гре­бе­ние без­род­ных

105 334,0

115 106,0

115 106,0

115 106,0

0,0

115 106,0

0,0

100,0

011

Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов

9 841 868,0

10 766 868,0

10 766 868,0

10 766 868,0

0,0

10 766 868,0

0,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

027

Ре­монт и бла­го­устрой­ство объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов и сель­ских на­се­лен­ных пунк­тов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020

0,0

26 756,0

1 135 547,0

1 135 543,6

0,0

1 135 543,6

-3,4

100,0

354

Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 521 258,0

1 861 141,0

1 861 141,0

1 861 141,0

393,7

1 860 747,3

-393,7

100,0

017

Раз­ви­тие бла­го­устрой­ства го­ро­да

1 521 258,0

1 861 141,0

1 861 141,0

1 861 141,0

393,7

1 860 747,3

-393,7

100,0

355

Управ­ле­ние за­ня­то­сти и со­ци­аль­ных про­грамм го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

55 395,0

483 446,0

477 353,2

266,9

477 086,4

-6 359,6

98,7

031

Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020»

0,0

55 395,0

483 446,0

477 353,2

266,9

477 086,4

-6 359,6

98,7

360

Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

219 452,0

521 011,0

514 593,4

177,4

514 416,0

-6 595,0

98,7

035

Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020

0,0

219 452,0

521 011,0

514 593,4

177,4

514 416,0

-6 595,0

98,7

361

Управ­ле­ние куль­ту­ры го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

0,0

80 637,0

80 636,1

1 514,1

79 122,1

-1 514,9

98,1

033

Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020

0,0

0,0

80 637,0

80 636,1

1 514,1

79 122,1

-1 514,9

98,1

367

Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства го­ро­да Аста­ны

34 578 521,0

33 473 786,0

29 745 991,4

29 743 781,3

36 167,0

29 707 614,3

-38 377,1

99,9

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства

65 907,0

232 925,0

232 925,0

231 927,9

0,0

231 927,9

-997,1

99,6

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 102,0

3 577,0

3 577,0

3 188,6

0,0

3 188,6

-388,4

89,1

005

Раз­ви­тие ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства

9 709 179,0

11 880 861,0

10 952 135,0

10 951 993,6

3 674,7

10 948 319,0

-3 816,0

100,0

006

Функ­ци­о­ни­ро­ва­ние си­сте­мы во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния

208 652,0

208 652,0

208 652,0

208 651,6

27,5

208 624,1

-27,9

100,0

007

Раз­ви­тие си­сте­мы во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния

12 731 249,0

13 853 486,0

11 906 919,0

11 906 258,1

18 015,2

11 888 242,9

-18 676,1

99,8

008

Про­ек­ти­ро­ва­ние, раз­ви­тие, обу­строй­ство и (или) при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры

11 862 432,0

7 294 285,0

6 230 742,0

6 230 720,4

14 449,6

6 216 270,8

-14 471,2

99,8

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

203 246,0

203 245,8

0,0

203 245,8

-0,2

100,0

115

Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на

0,0

0,0

7 795,4

7 795,3

0,0

7 795,3

-0,1

100,0

368

Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны

0,0

0,0

309 803,0

309 803,0

0,0

309 803,0

0,0

100,0

033

«Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020»

0,0

0,0

309 803,0

309 803,0

0,0

309 803,0

0,0

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

16 257 275,0

19 423 455,1

18 815 154,1

18 814 127,4

11 412,2

18 802 715,2

-12 438,9

99,9

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

012

Про­ек­ти­ро­ва­ние, стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние жи­лья ком­му­наль­но­го жи­лищ­но­го фон­да

11 605 191,0

12 444 815,1

12 075 752,1

12 075 738,9

11 355,0

12 064 383,9

-11 368,2

99,9

013

Раз­ви­тие бла­го­устрой­ства го­ро­да

55 564,0

97 540,0

97 540,0

96 538,7

0,0

96 538,7

-1 001,3

99,0

017

Про­ек­ти­ро­ва­ние, раз­ви­тие, обу­строй­ство и (или) при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры

4 596 520,0

6 881 100,0

6 641 862,0

6 641 849,9

57,2

6 641 792,7

-69,3

100,0

374

Управ­ле­ние жи­лья го­ро­да Аста­ны

3 141 928,0

3 835 821,0

3 846 252,4

3 845 014,5

1 652,3

3 843 362,3

-2 890,1

99,9

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне по во­про­сам жи­лья

65 070,0

80 274,0

80 274,0

80 241,4

0,1

80 241,3

-32,7

100,0

004

Снос ава­рий­но­го и вет­хо­го жи­лья

136 225,0

4 100,0

4 100,0

4 040,9

0,0

4 040,9

-59,1

98,6

005

Изъ­я­тие, в том чис­ле пу­тем вы­ку­па, зе­мель­ных участ­ков для го­су­дар­ствен­ных на­доб­но­стей и свя­зан­ное с этим от­чуж­де­ние недви­жи­мо­го иму­ще­ства

2 747 306,0

3 619 373,0

3 619 373,0

3 619 195,0

1 633,1

3 617 561,9

-1 811,1

99,9

006

Ор­га­ни­за­ция со­хра­не­ния го­су­дар­ствен­но­го жи­лищ­но­го фон­да

188 535,0

101 566,0

101 566,0

100 598,8

19,1

100 579,7

-986,3

99,0

008

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

4 792,0

7 665,0

7 665,0

7 665,0

0,0

7 665,0

0,0

100,0

032

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

0,0

22 843,0

22 843,0

22 842,1

0,0

22 842,1

-0,9

100,0

106

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет чрез­вы­чай­но­го ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на для лик­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций со­ци­аль­но­го, при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра

0,0

0,0

3 681,4

3 681,4

0,0

3 681,4

-0,1

100,0

107

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на на неот­лож­ные за­тра­ты

0,0

0,0

6 750,0

6 750,0

0,0

6 750,0

0,0

100,0

382

Управ­ле­ние жи­лищ­ной ин­спек­ции го­ро­да Аста­ны

113 996,0

297 408,0

364 323,6

364 317,3

0,0

364 317,3

-6,3

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти жи­лищ­но­го фон­да на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

44 696,0

156 257,0

156 257,0

156 251,6

0,0

156 251,6

-5,4

100,0

005

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 438,0

1 438,0

1 438,0

1 438,0

0,0

1 438,0

0,0

100,0

006

Тех­ни­че­ское об­сле­до­ва­ние об­ще­го иму­ще­ства и из­го­тов­ле­ние тех­ни­че­ских пас­пор­тов на объ­ек­ты кон­до­ми­ни­у­мов

54 737,0

126 588,0

126 588,0

126 587,2

0,0

126 587,2

-0,8

100,0

008

Про­ве­де­ние энер­ге­ти­че­ско­го ауди­та мно­го­квар­тир­ных жи­лых до­мов

13 125,0

13 125,0

13 125,0

13 125,0

0,0

13 125,0

0,0

100,0

106

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет чрез­вы­чай­но­го ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на для лик­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций со­ци­аль­но­го, при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра

0,0

0,0

12 629,6

12 629,6

0,0

12 629,6

0,0

100,0

107

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на на неот­лож­ные за­тра­ты

0,0

0,0

54 286,0

54 285,9

0,0

54 285,9

-0,1

100,0

386

Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны

0,0

1 652 000,0

652 802,0

649 587,6

0,0

649 587,6

-3 214,4

99,5

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

005

Раз­ви­тие объ­ек­тов ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства

0,0

1 652 000,0

652 802,0

649 587,6

0,0

649 587,6

-3 214,4

99,5

08

Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство

19 937 468,0

25 789 840,0

25 768 141,0

25 767 962,2

3 031,0

25 764 931,2

-3 209,8

100,0

358

Управ­ле­ние ар­хи­вов и до­ку­мен­та­ции го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

107 897,0

111 399,0

111 399,0

111 398,7

0,0

111 398,7

-0,3

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне по управ­ле­нию ар­хив­ным де­лом

39 354,0

40 915,0

40 915,0

40 914,9

0,0

40 914,9

-0,1

100,0

002

Обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ар­хив­но­го фон­да

65 686,0

67 627,0

67 627,0

67 626,9

0,0

67 626,9

-0,1

100,0

005

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

857,0

857,0

857,0

857,0

0,0

857,0

0,0

100,0

032

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

100,0

359

Управ­ле­ние ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да Аста­ны

4 230 595,0

4 551 010,0

4 541 385,0

4 541 372,8

2 912,0

4 538 460,8

-2 924,2

99,9

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в сфе­ре ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та

57 824,0

57 824,0

57 824,0

57 818,7

0,0

57 818,7

-5,3

100,0

003

Про­ве­де­ние спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний на уровне го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

106 106,0

144 063,0

143 511,0

143 511,0

0,0

143 511,0

0,0

100,0

004

Под­го­тов­ка и уча­стие чле­нов сбор­ных ко­манд го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы по раз­лич­ным ви­дам спор­та на рес­пуб­ли­кан­ских и меж­ду­на­род­ных спор­тив­ных со­рев­но­ва­ни­ях

3 969 409,0

4 250 884,0

4 241 811,0

4 241 811,0

2 912,0

4 238 899,0

-2 912,0

99,9

008

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 470,0

11 470,0

11 470,0

11 469,5

0,0

11 469,5

-0,5

100,0

013

Ре­гу­ли­ро­ва­ние ту­рист­ской де­я­тель­но­сти

75 786,0

57 948,0

57 948,0

57 947,1

0,0

57 947,1

-0,9

100,0

032

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

20 000,0

28 821,0

28 821,0

28 815,5

0,0

28 815,5

-5,5

100,0

361

Управ­ле­ние куль­ту­ры го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

12 717 577,0

18 463 311,0

18 451 237,0

18 451 222,1

0,0

18 451 222,1

-14,9

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти куль­ту­ры

70 979,0

73 458,0

73 458,0

73 454,8

0,0

73 454,8

-3,2

100,0

003

Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты

9 959 459,0

3 823 326,0

3 818 381,0

3 818 376,3

0,0

3 818 376,3

-4,7

100,0

005

Обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ис­то­ри­ко- куль­тур­но­го на­сле­дия и до­сту­па к

ним

292 297,0

314 642,0

313 042,0

313 042,0

0,0

313 042,0

0,0

100,0

007

Под­держ­ка те­ат­раль­но­го и му­зы­каль­но­го ис­кус­ства

1 441 246,0

1 632 924,0

1 627 395,0

1 627 394,3

0,0

1 627 394,3

-0,7

100,0

009

Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния го­род­ских биб­лио­тек

143 345,0

148 874,0

148 874,0

148 873,2

0,0

148 873,2

-0,8

100,0

010

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 470,0

1 470,0

1 470,0

1 468,4

0,0

1 468,4

-1,6

99,9

012

Про­ве­де­ние со­ци­аль­но зна­чи­мых и куль­тур­ных ме­ро­при­я­тий

0,0

11 499 623,0

11 499 623,0

11 499 622,0

0,0

11 499 622,0

-1,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

032

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

808 781,0

968 994,0

968 994,0

968 991,2

0,0

968 991,2

-2,8

100,0

362

Управ­ле­ние внут­рен­ней по­ли­ти­ки го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 567 562,0

1 242 798,0

1 242 798,0

1 242 667,8

119,0

1 242 548,8

-249,2

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной, внут­рен­ней по­ли­ти­ки на мест­ном уровне

273 735,0

335 971,0

335 971,0

335 943,1

119,0

335 824,1

-146,9

100,0

005

Услу­ги по про­ве­де­нию го­су­дар­ствен­ной ин­фор­ма­ци­он­ной по­ли­ти­ки че­рез га­зе­ты и жур­на­лы

523 884,0

481 384,0

481 384,0

481 383,9

0,0

481 383,9

-0,1

100,0

006

Услу­ги по про­ве­де­нию го­су­дар­ствен­ной ин­фор­ма­ци­он­ной по­ли­ти­ки че­рез те­ле­ра­дио­ве­ща­ние

768 473,0

423 973,0

423 973,0

423 950,8

0,0

423 950,8

-22,2

100,0

007

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 470,0

1 470,0

1 470,0

1 390,1

0,0

1 390,1

-79,9

94,6

363

Управ­ле­ние по раз­ви­тию язы­ков го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

209 813,0

218 392,0

218 392,0

218 380,9

0,0

218 380,9

-11,1

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти раз­ви­тия язы­ков

54 641,0

59 153,0

59 153,0

59 142,4

0,0

59 142,4

-10,6

100,0

002

Раз­ви­тие го­су­дар­ствен­но­го язы­ка и дру­гих язы­ков на­ро­да Ка­зах­ста­на

155 172,0

159 239,0

159 239,0

159 238,5

0,0

159 238,5

-0,5

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

597 024,0

609 472,0

609 472,0

609 470,1

0,0

609 470,1

-1,9

100,0

014

Раз­ви­тие объ­ек­тов куль­ту­ры

67 955,0

56 637,0

56 637,0

56 636,2

0,0

56 636,2

-0,8

100,0

015

Раз­ви­тие объ­ек­тов спор­та

529 069,0

552 835,0

552 835,0

552 833,9

0,0

552 833,9

-1,1

100,0

377

Управ­ле­ние по во­про­сам мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

507 000,0

593 458,0

593 458,0

593 449,7

0,0

593 449,7

-8,3

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне по во­про­сам мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки

55 482,0

59 107,0

59 107,0

59 105,4

0,0

59 105,4

-1,6

100,0

004

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

100,0

005

Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий в сфе­ре мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки

418 595,0

430 428,0

430 428,0

430 422,0

0,0

430 422,0

-6,0

100,0

032

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

31 923,0

102 923,0

102 923,0

102 922,2

0,0

102 922,2

-0,8

100,0

09

Топ­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс и недро­поль­зо­ва­ние

37 201 053,0

39 676 194,0

40 371 951,8

40 369 914,0

137 132,2

40 232 781,8

-139 170,0

99,7

386

Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны

37 201 053,0

39 676 194,0

40 371 951,8

40 369 914,0

137 132,2

40 232 781,8

-139 170,0

99,7

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти энер­ге­ти­ки

79 766,0

111 882,0

111 882,0

110 589,4

72,6

110 516,8

-1 365,2

98,8

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

2 970,0

11 001,0

11 001,0

10 886,7

0,0

10 886,7

-114,3

99,0

012

Раз­ви­тие теп­ло­энер­ге­ти­че­ской си­сте­мы

37 118 317,0

39 553 311,0

35 767 375,0

35 766 744,1

137 059,6

35 629 684,5

-137 690,5

99,6

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

20 000,0

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

100,0

109

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на неот­лож­ные за­тра­ты

0,0

0,0

4 364 578,4

4 364 578,4

0,0

4 364 578,4

0,0

100,0

115

Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на

0,0

0,0

97 115,4

97 115,4

0,0

97 115,4

0,0

100,0

10

Сель­ское, вод­ное, лес­ное, рыб­ное хо­зяй­ство, осо­бо охра­ня­е­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, охра­на окру­жа­ю­щей сре­ды и жи­вот­но­го ми­ра, зе­мель­ные от­но­ше­ния

2 443 345,0

4 207 845,0

4 202 498,2

4 181 636,7

2 233,5

4 179 403,2

-23 095,0

99,5

351

Управ­ле­ние зе­мель­ных от­но­ше­ний го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

79 403,0

85 679,0

86 564,2

86 562,8

0,0

86 562,8

-1,4

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния зе­мель­ных от­но­ше­ний на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

78 546,0

84 822,0

84 822,0

84 820,6

0,0

84 820,6

-1,4

100,0

008

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

857,0

857,0

857,0

857,0

0,0

857,0

0,0

100,0

115

Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на

0,0

0,0

885,2

885,1

0,0

885,1

-0,1

100,0

354

Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

2 253 927,0

3 689 553,0

3 717 869,0

3 712 375,2

2 233,5

3 710 141,7

-7 727,3

99,8

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре охра­ны окру­жа­ю­щей сре­ды на мест­ном уровне

74 247,0

85 028,0

85 028,0

85 026,8

0,0

85 026,7

-1,3

100,0

004

Ме­ро­при­я­тия по охране окру­жа­ю­щей сре­ды

226 344,0

482 067,0

482 067,0

482 066,7

0,0

482 066,7

-0,3

100,0

005

Раз­ви­тие объ­ек­тов охра­ны окру­жа­ю­щей сре­ды

178 473,0

754 691,0

714 691,0

714 687,9

1 655,6

713 032,3

-1 658,7

99,8

012

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

857,0

8 869,0

8 869,0

8 693,6

577,8

8 115,8

-753,2

91,5

016

Со­зда­ние «зе­ле­но­го по­я­са»

1 774 006,0

1 959 638,0

1 959 638,0

1 954 795,2

0,0

1 954 795,2

-4 842,8

99,8

032

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

0,0

9 310,0

9 310,0

9 310,0

0,0

9 310,0

0,0

100,0

068

Уве­ли­че­ние вод­но­сти по­верх­ност­ных вод­ных ре­сур­сов

0,0

389 950,0

389 950,0

389 949,7

0,0

389 949,7

-0,3

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

68 316,0

67 845,5

0,1

67 845,4

-470,6

99,3

375

Управ­ле­ние сель­ско­го хо­зяй­ства го­ро­да ре­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

110 015,0

432 613,0

398 065,0

382 698,8

0,0

382 698,8

-15 366,2

96,1

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в сфе­ре сель­ско­го хо­зяй­ства

41 660,0

46 143,0

46 143,0

46 129,5

0,0

46 129,5

-13,5

100,0

008

Ор­га­ни­за­ция са­ни­тар­но­го убоя боль­ных жи­вот­ных

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

0,0

010

Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ско­то­мо­гиль­ни­ков (био­тер­ми­че­ских ям)

8 253,0

8 253,0

8 253,0

8 253,0

0,0

8 253,0

0,0

100,0

011

Воз­ме­ще­ние вла­дель­цам сто­и­мо­сти изы­ма­е­мых и уни­что­жа­е­мых боль­ных жи­вот­ных, про­дук­тов и сы­рья жи­вот­но­го про­ис­хож­де­ния

197,0

197,0

197,0

0,0

0,0

0,0

-197,0

0,0

014

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

613,0

1 279,0

1 279,0

1 278,4

0,0

1 278,4

-0,6

99,9

016

Про­ве­де­ние про­ти­во­эпи­зоо­ти­че­ских ме­ро­при­я­тий

12 237,0

13 305,0

13 305,0

13 305,0

0,0

13 305,0

0,0

100,0

020

Суб­си­ди­ро­ва­ние по­вы­ше­ния уро­жай­но­сти и ка­че­ства про­дук­ции рас­те­ние­вод­ства, уде­шев­ле­ние сто­и­мо­сти го­рю­че-сма­зоч­ных ма­те­ри­а­лов и дру­гих то­вар­но- ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей, необ­хо­ди­мых для про­ве­де­ния ве­сенне-по­ле­вых и убо­роч­ных ра­бот, пу­тем суб­си­ди­ро­ва­ния про­из­вод­ства при­о­ри­тет­ных куль­тур

20 314,0

5 182,0

5 182,0

5 181,4

0,0

5 181,4

-0,6

100,0

021

Ме­ро­при­я­тия по борь­бе с вред­ны­ми ор­га­низ­ма­ми сель­ско­хо­зяй­ствен­ных куль­тур

6 445,0

5 691,0

5 691,0

5 690,0

0,0

5 690,0

-1,0

100,0

023

Фор­ми­ро­ва­ние ре­ги­о­наль­ных ста­би­ли­за­ци­он­ных фон­дов про­до­воль­ствен­ных то­ва­ров

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

0,0

200 000,0

0,0

100,0

024

Био­ло­ги­че­ская ме­ли­о­ра­ция на участ­ке ре­ки Есиль

0,0

10 715,0

10 715,0

10 714,3

0,0

10 714,3

-0,7

100,0

025

Ор­га­ни­за­ция от­ло­ва и уни­что­же­ния бро­дя­чих со­бак и ко­шек

18 433,0

75 172,0

75 172,0

75 172,0

0,0

75 172,0

0,0

100,0

041

Уде­шев­ле­ние сель­хоз­то­ва­ро­про­из­во­ди­те­лям сто­и­мо­сти гер­би­ци­дов, био­аген­тов (эн­то­мо­фа­гов) и био­пре­па­ра­тов, пред­на­зна­чен­ных для об­ра­бот­ки сель­ско­хо­зяй­ствен­ных куль­тур в це­лях за­щи­ты рас­те­ний

0,0

5 060,0

5 060,0

0,0

0,0

0,0

-5 060,0

0,0

043

Го­су­дар­ствен­ный учет и ре­ги­стра­ция трак­то­ров, при­це­пов к ним, са­мо­ход­ных сель­ско­хо­зяй­ствен­ных, ме­ли­о­ра­тив­ных и до­рож­но- стро­и­тель­ных ма­шин и ме­ха­низ­мов

1 843,0

1 843,0

1 843,0

1 842,9

0,0

1 842,9

-0,1

100,0

044

Суб­си­ди­ро­ва­ние сто­и­мо­сти удоб­ре­ний (за ис­клю­че­ни­ем ор­га­ни­че­ских)

0,0

10 072,0

10 072,0

0,0

0,0

0,0

-10 072,0

0,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

050

Воз­ме­ще­ние ча­сти рас­хо­дов, по­не­сен­ных субъ­ек­том аг­ро­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са, при ин­ве­сти­ци­он­ных вло­же­ни­ях

0,0

49 681,0

15 133,0

15 132,3

0,0

15 132,3

-0,7

100,0

11

Про­мыш­лен­ность, ар­хи­тек­тур­ная, гра­до­стро­и­тель­ная и стро­и­тель­ная де­я­тель­ность

1 166 933,0

2 715 417,0

2 721 407,0

2 721 015,1

700 000,0

2 021 015,1

-700 391,9

74,3

365

Управ­ле­ние ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 007 847,0

1 410 451,0

1 410 451,0

1 410 449,8

0,0

1 410 449,8

-1,2

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­стро­и­тель­ства на мест­ном уровне

113 726,0

108 519,0

108 519,0

108 517,8

0,0

108 517,8

-1,2

100,0

002

Раз­ра­бот­ка ге­не­раль­ных пла­нов за­строй­ки на­се­лен­ных пунк­тов

867 284,0

1 275 095,0

1 275 095,0

1 275 095,0

0,0

1 275 095,0

0,0

100,0

005

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

26 837,0

26 837,0

26 837,0

26 837,0

0,0

26 837,0

0,0

100,0

373

Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

159 086,0

280 787,0

286 777,0

286 386,9

0,0

286 386,9

-390,1

99,9

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти стро­и­тель­ства

154 996,0

276 697,0

276 697,0

276 307,7

0,0

276 307,7

-389,3

99,9

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

4 090,0

4 090,0

4 090,0

4 090,0

0,0

4 090,0

0,0

100,0

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

5 990,0

5 989,2

0,0

5 989,2

-0,8

100,0

386

Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны

0,0

1 024 179,0

1 024 179,0

1 024 178,4

700 000,0

324 178,4

-700 000,6

31,7

040

Раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­но- ин­но­ва­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках на­прав­ле­ния «Ин­ве­стор - 2020»

0,0

1 024 179,0

1 024 179,0

1 024 178,4

700 000,0

324 178,4

-700 000,6

31,7

12

Транс­порт и ком­му­ни­ка­ции

21 292 121,0

50 727 644,0

49 648 957,5

49 648 576,1

3 050,2

49 645 525,8

-3 431,7

100,0

368

Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны

21 292 121,0

50 727 644,0

49 648 957,5

49 648 576,1

3 050,2

49 645 525,8

-3 431,7

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти транс­пор­та и ком­му­ни­ка­ций на мест­ном уровне

74 197,0

415 621,0

415 621,0

415 253,3

362,0

414 891,3

-729,7

99,8

002

Раз­ви­тие транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры

19 332 493,0

40 604 367,0

39 188 884,0

39 188 872,3

2 688,3

39 186 184,0

-2 700,0

100,0

003

Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ав­то­мо­биль­ных до­рог

1 607 342,0

9 307 708,0

9 307 708,0

9 307 707,0

0,0

9 307 707,0

-1,0

100,0

005

Суб­си­ди­ро­ва­ние пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок по со­ци­аль­но зна­чи­мым внут­рен­ним соб­ще­ни­ям

276 372,0

398 231,0

398 231,0

398 231,0

0,0

398 231,0

0,0

100,0

010

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 717,0

1 717,0

1 717,0

1 717,0

0,0

1 717,0

0,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

50 000,0

49 999,1

0,0

49 999,1

-0,9

100,0

109

Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на неот­лож­ные за­тра­ты

0,0

0,0

200 000,0

200 000,0

0,0

200 000,0

0,0

100,0

115

Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на

0,0

0,0

86 796,5

86 796,4

0,0

86 796,4

-0,1

100,0

13

Про­чие

7 625 503,0

8 226 854,0

7 482 628,6

7 119 619,0

8 955,4

7 110 663,7

-371 964,9

95,0

356

Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 051 404,0

581 404,0

310 482,6

0,0

0,0

0,0

-310 482,6

0,0

013

Ре­зерв мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 051 404,0

581 404,0

310 482,6

0,0

0,0

0,0

-310 482,6

0,0

357

Управ­ле­ние эко­но­ми­ки и бюд­жет­но­го пла­ни­ро­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

163 431,0

538 698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

003

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний мест­ных бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

163 431,0

538 698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

364

Управ­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

3 274 901,0

2 597 396,0

2 582 604,0

2 582 295,6

351,0

2 581 944,6

-659,4

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти

94 490,0

96 242,0

96 242,0

95 941,1

0,0

95 941,1

-300,9

99,7

002

Под­держ­ка част­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»

14 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

0,0

14 000,0

0,0

100,0

003

Под­держ­ка пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­сти

13 560,0

3 685,0

3 685,0

3 685,0

0,0

3 685,0

0,0

100,0

004

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

1 717,0

4 017,0

4 017,0

4 009,5

351,0

3 658,5

-358,5

91,1

007

Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий в рам­ках го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки ин­ду­стри­аль­но-ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­но­сти

9 342,0

2 890,0

2 890,0

2 890,0

0,0

2 890,0

0,0

100,0

017

Суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки по кре­ди­там в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»

2 981 680,0

2 136 450,0

2 125 450,0

2 125 450,0

0,0

2 125 450,0

0,0

100,0

018

Ча­стич­ное га­ран­ти­ро­ва­ние кре­ди­тов ма­ло­му и сред­не­му биз­не­су в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»

59 000,0

239 000,0

235 208,0

235 208,0

0,0

235 208,0

0,0

100,0

019

Сер­вис­ная под­держ­ка ве­де­ния биз­не­са в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са до 2020 го­да»

101 112,0

101 112,0

101 112,0

101 112,0

0,0

101 112,0

0,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

367

Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства го­ро­да Аста­ны

0,0

53 466,0

16 008,0

16 007,2

0,0

16 007,2

-0,8

100,0

020

Раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»

0,0

53 466,0

16 008,0

16 007,2

0,0

16 007,2

-0,8

100,0

369

Управ­ле­ние по де­лам ре­ли­гий го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

131 570,0

167 243,0

167 243,0

167 192,9

0,0

167 192,9

-50,1

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре ре­ли­ги­оз­ной де­я­тель­но­сти на мест­ном уровне

39 629,0

39 629,0

39 629,0

39 621,4

0,0

39 621,4

-7,6

100,0

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

0,0

3 600,0

0,0

100,0

004

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций

0,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

100,0

005

Изу­че­ние и ана­лиз ре­ли­ги­оз­ной си­ту­а­ции в ре­ги­оне

88 341,0

119 014,0

119 014,0

118 971,5

0,0

118 971,5

-42,5

100,0

372

Управ­ле­ние ад­ми­ни­стри­ро­ва­ния спе­ци­аль­ной эко­но­ми­че­ской зо­ны

«Аста­на-но­вый го­род»

1 332 165,0

1 822 632,0

1 951 778,0

1 951 777,6

0,0

1 951 777,6

-0,4

100,0

001

Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки по обес­пе­че­нию устой­чи­во­го ро­ста кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти и по­вы­ше­нию ими­джа го­ро­да Аста­ны как но­вой сто­ли­цы на меж­ду­на­род­ном уровне

62 614,0

66 501,0

66 501,0

66 500,6

0,0

66 500,6

-0,4

100,0

003

Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на

801,0

801,0

801,0

801,0

0,0

801,0

0,0

100,0

004

Услу­ги по обес­пе­че­нию раз­ви­тия ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­но­сти го­ро­да Аста­ны

668 750,0

1 132 250,0

1 132 250,0

1 132 250,0

0,0

1 132 250,0

0,0

100,0

005

Под­го­тов­ка к про­ве­де­нию Все­мир­ной вы­став­ки «EXPO-2017»

600 000,0

623 080,0

623 080,0

623 080,0

0,0

623 080,0

0,0

100,0

108

Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов

0,0

0,0

129 146,0

129 146,0

0,0

129 146,0

0,0

100,0

374

Управ­ле­ние жи­лья го­ро­да Аста­ны

1 672 032,0

2 075 605,0

2 064 103,0

2 064 103,0

0,0

2 064 103,0

0,0

100,0

014

Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий по про­ек­ту «Стро­и­тель­ство мно­го­функ­ци­о­наль­но­го ком­плек­са Абу-Даби Пла­за в го­ро­де Астане»

1 672 032,0

2 075 605,0

2 064 103,0

2 064 103,0

0,0

2 064 103,0

0,0

100,0

386

Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны

0,0

390 410,0

390 410,0

338 242,7

8 604,4

329 638,4

-60 771,6

84,4

020

Раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках про­грам­мы

«До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»

0,0

390 410,0

390 410,0

338 242,7

8 604,4

329 638,4

-60 771,6

84,4

14

Об­слу­жи­ва­ние дол­га

1 229,0

1 475,0

1 475,0

1 458,2

0,0

1 458,2

-16,8

98,9

356

Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

1 229,0

1 475,0

1 475,0

1 458,2

0,0

1 458,2

-16,8

98,9

018

Об­слу­жи­ва­ние дол­га мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по вы­пла­те воз­на­граж­де­ний и иных пла­те­жей по зай­мам из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та

1 229,0

1 475,0

1 475,0

1 458,2

0,0

1 458,2

-16,8

98,9

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014-

2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Транс­фер­ты

0,0

2 818 927,3

2 818 927,3

2 818 924,6

0,0

2 818 924,6

-2,7

100,0

356

Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

2 818 927,3

2 818 927,3

2 818 924,6

0,0

2 818 924,6

-2,7

100,0

006

Воз­врат неис­поль­зо­ван­ных (недо­ис­поль­зо­ван­ных) це­ле­вых транс­фер­тов

0,0

2 493 227,3

2 493 227,3

2 493 224,6

0,0

2 493 224,6

-2,7

100,0

016

Воз­врат, ис­поль­зо­ван­ных не по це­ле­во­му на­зна­че­нию це­ле­вых транс­фер­тов

0,0

325 700,0

325 700,0

325 700,0

0,0

325 700,0

0,0

100,0

III. ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ

-851 968,0

-851 968,0

-851 968,0

-851 967,9

ПО­ГА­ШЕ­НИЕ БЮД­ЖЕТ­НЫХ КРЕ­ДИ­ТОВ

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9

-0,1

100,0

5

По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9

-0,1

100,0

01

По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9

-0,1

100,0

1

По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов, вы­дан­ных из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9

-0,1

100,0

06

По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов, вы­дан­ных из мест­но­го бюд­же­та бан­кам-за­ем­щи­кам

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9

-0,1

100,0

IV. САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ

65 366 600,0

47 444 799,0

47 444 799,0

47 444 334,6

ПРИ­ОБ­РЕ­ТЕ­НИЕ ФИ­НАН­СО­ВЫХ АК­ТИ­ВОВ

65 366 600,0

47 444 799,0

47 444 799,0

47 444 334,6

0,0

47 444 334,6

-464,4

100,0

12

Транс­порт и ком­му­ни­ка­ции

59 040 600,0

38 315 126,0

38 315 126,0

38 315 126,0

0,0

38 315 126,0

0,0

100,0

368

Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны

59 040 600,0

38 315 126,0

38 315 126,0

38 315 126,0

0,0

38 315 126,0

0,0

100,0

012

Фор­ми­ро­ва­ние и (или) уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц для ре­а­ли­за­ции про­ек­та Но­вая транс­порт­ная си­сте­ма го­ро­да Аста­ны

59 040 600,0

38 315 126,0

38 315 126,0

38 315 126,0

0,0

38 315 126,0

0,0

100,0

13

Про­чие

6 326 000,0

9 129 673,0

9 129 673,0

9 129 208,6

0,0

9 129 208,6

-464,4

100,0

121

Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

241 501,0

241 501,0

241 040,0

0,0

241 040,0

-461,0

99,8

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

241 501,0

241 501,0

241 040,0

0,0

241 040,0

-461,0

99,8

354

Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

116 000,0

116 000,0

116 000,0

116 000,0

0,0

116 000,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

116 000,0

116 000,0

116 000,0

116 000,0

0,0

116 000,0

0,0

100,0

356

Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

5 352,0

5 352,0

5 351,9

0,0

5 351,9

-0,1

100,0

012

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

5 352,0

5 352,0

5 351,9

0,0

5 351,9

-0,1

100,0

359

Управ­ле­ние ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да Аста­ны

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

0,0

180 000,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

0,0

180 000,0

0,0

100,0

364

Управ­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

100,0

367

Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства го­ро­да Аста­ны

0,0

518 421,0

518 421,0

518 421,0

0,0

518 421,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

518 421,0

518 421,0

518 421,0

0,0

518 421,0

0,0

100,0

368

Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны

5 100 000,0

5 869 460,0

5 869 460,0

5 869 459,6

0,0

5 869 459,6

-0,4

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

5 100 000,0

5 869 460,0

5 869 460,0

5 869 459,6

0,0

5 869 459,6

-0,4

100,0

372

Управ­ле­ние ад­ми­ни­стри­ро­ва­ния спе­ци­аль­ной эко­но­ми­че­ской зо­ны

«Аста­на-но­вый го­род»

0,0

850 000,0

850 000,0

850 000,0

0,0

850 000,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

850 000,0

850 000,0

850 000,0

0,0

850 000,0

0,0

100,0

375

Управ­ле­ние сель­ско­го хо­зяй­ства го­ро­да ре­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

0,0

98 000,0

98 000,0

98 000,0

0,0

98 000,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

98 000,0

98 000,0

98 000,0

0,0

98 000,0

0,0

100,0

382

Управ­ле­ние жи­лищ­ной ин­спек­ции го­ро­да Аста­ны

830 000,0

955 069,0

955 069,0

955 066,1

0,0

955 066,1

-2,9

100,0

007

Уве­ли­че­ние устав­ных ка­пи­та­лов спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных упол­но­мо­чен­ных ор­га­ни­за­ций

830 000,0

830 000,0

830 000,0

830 000,0

0,0

830 000,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

125 069,0

125 069,0

125 066,1

0,0

125 066,1

-2,9

100,0

386

Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны

0,0

195 870,0

195 870,0

195 870,0

0,0

195 870,0

0,0

100,0

065

Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц

0,0

195 870,0

195 870,0

195 870,0

0,0

195 870,0

0,0

100,0

V. ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА

789 576,0

-5 788 796,4

-5 788 796,4

1 695 949,9

VI. ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА

-789 576,0

5 788 796,4

5 788 796,4

-1 695 949,9

ПО­СТУП­ЛЕ­НИЕ ЗАЙ­МОВ

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

0,0

100,0

7

По­ступ­ле­ния зай­мов

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

0,0

100,0

01

Внут­рен­ние го­су­дар­ствен­ные зай­мы

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

0,0

100,0

2

До­го­во­ры зай­ма

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

0,0

100,0

02

Зай­мы, по­лу­ча­е­мые мест­ным ис­пол­ни­тель­ным ор­га­ном об­ла­сти, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

5 200 000,0

0,0

100,0

ПО­ГА­ШЕ­НИЕ ЗАЙ­МОВ

5 989 576,0

6 059 312,4

6 059 312,4

6 059 312,4

0,0

6 059 312,4

0,0

100,0

16

По­га­ше­ние зай­мов

5 989 576,0

6 059 312,4

6 059 312,4

6 059 312,4

0,0

6 059 312,4

0,0

100,0

356

Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы

5 989 576,0

6 059 312,4

6 059 312,4

6 059 312,4

0,0

6 059 312,4

0,0

100,0

009

По­га­ше­ние дол­га мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на пе­ред вы­ше­сто­я­щим бюд­же­том

5 989 576,0

5 989 576,0

5 989 576,0

5 989 576,0

0,0

5 989 576,0

0,0

100,0

019

Воз­врат неис­поль­зо­ван­ных бюд­жет­ных кре­ди­тов, вы­дан­ных из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та

0,0

69 736,4

69 736,4

69 736,4

0,0

69 736,4

0,0

100,0

Ко­ды бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

На­име­но­ва­ние

Утвер­жден­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 13 де­каб­ря 2013 го­да №194/28-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Уточ­нен­ный бюд­жет на 2014 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны от 26 но­яб­ря 2014 го­да №301/44-V "О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2014- 2016 го­ды")

Скор­рек­ти­ро­ва нный бюд­жет на 2014 год

При­ня­тые обя­за­тель­ства

Неопла­чен ные обя­за­тельст ва

Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ни­ий бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам­ма м)

От­кло­не­ние (+,-) от скор­рек­ти­ров ан­но­го бюд­же­та

% ис­полне ния к скор­рект иро­ванн ому бюд­же­ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИС­ПОЛЬ­ЗУ­Е­МЫЕ ОСТАТ­КИ БЮД­ЖЕТ­НЫХ СРЕДСТВ

0,0

6 648 108,8

6 648 108,8

-836 637,5

Спра­воч­но: Остат­ки бюд­жет­ных средств

Остат­ки бюд­жет­ных средств на на­ча­ло фи­нан­со­во­го го­да

6 648 108,9

Остат­ки бюд­жет­ных средств на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да

7 484 746,3

Приложение 2         

к решению маслихата города Астаны

от 22 мая 2015 года № 362/52-V

Перечень некоторых решений маслихата города Астаны, утративших силу

1. Решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 6 января 2014 года № 799, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 9 января 2014 года № 2, «Вечерняя Астана» от 9 января 2014 года № 2).

2. Решение маслихата города Астаны от 9 апреля 2014 года №231/32-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2014 года № 807, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 6 мая 2014 года № 48, «Вечерняя Астана» от 6 мая 2014 года № 49).

3. Решение маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года №246/36-V

«О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014 - 2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 18 июля 2014 года № 821, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 22 июля 2014 года № 80, «Вечерняя Астана» от 22 июля 2014 года № 79).

4. Решение маслихата города Астаны от 29 сентября 2014 года № 288/41-V

«О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 октября 2014 года № 843, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 16 октября 2014 года № 117, «Вечерняя Астана» от 16 октября 2014 года № 116).

5. Решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года № 301/44-V

«О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014-2016 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 23 декабря 2014 года № 867, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 27 декабря 2014 года №147, «Вечерняя Астана» от 27 декабря 2014 года № 146).

6. Пункт 5 решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года

№ 345/48-V «О внесении изменений в некоторые решения маслихата города Астаны» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2015 года № 903, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 5 мая 2015 года № 47, «Вечерняя Астана» от 5 мая 2015 года № 47).