Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год, представленный акиматом города Астаны, маслихат города Астаны отмечает, что бюджет города Астаны, утвержденный решением маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» с учетом изменений, внесенных решениями маслихата города Астаны от 9 апреля 2014 года № 231/32-V, от 27 июня 2014 года № 246/36-V, от 29 сентября 2014 года № 288/41-V, от 26 ноября 2014 года № 301/44-V, исполнен по доходам на 101,5 процентов (план 364 236 485,4 тыс.тенге, поступило 369 526 175,0 тыс.тенге), по затратам – 99,3 процента (план 323 432 450,8 тыс.тенге, исполнено 321 237 858,4 тыс.тенге) от соответствующих утвержденных показателей.
Чистое бюджетное кредитование составило (-851 967,9 тыс.тенге), в том числе погашение бюджетных кредитов 851 967,9 тыс.тенге (100%).
Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 47 444 334,6 тыс.тенге, в том числе приобретение финансовых активов было осуществлено на сумму 47 444 334,6 тыс.тенге (100%).
Профицит бюджета составил 1 695 949,9 тыс.тенге.
Использование профицита составило 1 695 949,9 тыс.тенге.
В течение финансового года произведено погашение долга местного исполнительного органа в сумме 6 059 312,4 тыс.тенге.
Остатки бюджетных средств на конец года составили 7 484 746,3 тыс.тенге.
Вместе с тем, сессия маслихата города Астаны отмечает, что наряду с выполнением в 2014 году основных параметров местного бюджета имеют место недостатки при реализации программных документов, использовании бюджетных средств и активов государства.
Маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о кассовом исполнении бюджета города Астаны за 2014 год по доходам в сумме 369 526 175,0 тыс.тенге, затратам в сумме 321 237 858,4 тыс.тенге, чистому бюджетному кредитованию – (-851 967,9) тыс.тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 47 444 334,6 тыс.тенге, профициту бюджета – 1 695 949,9 тыс.тенге, использованию профицита - 1 695 949,9 тыс.тенге (Приложение 1).
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по городу Астане об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год.
3. Рекомендовать акимату города Астаны:
- принять меры по улучшению координации работы между администраторами бюджетных программ при реализации бюджетных инвестиционных проектов.
4. Рекомендовать администраторам бюджетных программ:
- принять меры по качественной и эффективной реализации бюджетных программ с достижением показателей результата, обеспечив при этом соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках;
- принять необходимые меры по исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по городу Астане по устранению выявленных нарушений.
5. Признать утратившими силу некоторые решения маслихата города Астаны по перечню согласно приложению 2 к настоящему решению.
Председатель сессии маслихата города Астаны
А. Ким
Секретарь маслихата города Астаны
С. Есилов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год"
от 22 мая 2015 года № 362/52-V
Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год
тыс.тенге
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. ДОХОДЫ
331 156 640,0
368 586 698,0
364 236 485,4
369 526 175,0
5 289 689,6
101,5
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
122 476 912,0
140 225 166,0
140 225 166,0
143 953 896,9
3 728 730,9
102,7
1
Налоговые поступления
122 476 912,0
140 225 166,0
140 225 166,0
143 953 896,9
3 728 730,9
102,7
01
Подоходный налог
54 530 190,0
65 317 847,0
65 317 847,0
67 394 026,0
2 076 179,0
103,2
2
Индивидуальный подоходный налог
54 530 190,0
65 317 847,0
65 317 847,0
67 394 026,0
2 076 179,0
103,2
03
Социальный налог
45 119 864,0
50 773 925,0
50 773 925,0
52 061 297,4
1 287 372,4
102,5
1
Социальный налог
45 119 864,0
50 773 925,0
50 773 925,0
52 061 297,4
1 287 372,4
102,5
04
Hалоги на собственность
17 064 469,0
17 753 749,0
17 753 749,0
18 317 352,4
563 603,4
103,2
1
Hалоги на имущество
12 416 219,0
12 746 546,0
12 746 546,0
13 301 823,7
555 277,7
104,4
3
Земельный налог
1 227 829,0
1 264 161,0
1 264 161,0
1 287 700,1
23 539,1
101,9
4
Hалог на транспортные средства
3 420 421,0
3 743 042,0
3 743 042,0
3 727 745,0
-15 297,0
99,6
5
Единый земельный налог
0,0
0,0
0,0
83,8
83,8
0,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 939 077,0
4 538 550,0
4 538 550,0
4 651 361,2
112 811,2
102,5
2
Акцизы
198 279,0
201 926,0
201 926,0
213 488,3
11 562,3
105,7
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 266 326,0
2 703 984,0
2 703 984,0
2 703 328,9
-655,1
100,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 147 482,0
1 337 426,0
1 337 426,0
1 438 220,3
100 794,3
107,5
5
Налог на игорный бизнес
326 990,0
295 214,0
295 214,0
296 323,7
1 109,7
100,4
07
Прочие налоги
0,0
223,0
223,0
225,8
2,8
101,2
1
Прочие налоги
0,0
223,0
223,0
225,8
2,8
101,2
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 823 312,0
1 840 872,0
1 840 872,0
1 529 634,2
-311 237,8
83,1
1
Государственная пошлина
1 823 312,0
1 840 872,0
1 840 872,0
1 529 634,2
-311 237,8
83,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
593 254,0
5 648 462,0
5 648 462,0
7 248 732,5
1 600 270,5
128,3
2
Неналоговые поступления
593 254,0
5 648 462,0
5 648 462,0
7 248 732,5
1 600 270,5
128,3
01
Доходы от государственной собственности
298 545,0
523 816,0
523 816,0
664 187,2
140 371,2
126,8
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
64 716,0
134 986,0
134 986,0
147 471,5
12 485,5
109,2
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
50 648,0
20 396,0
20 396,0
14 925,6
-5 470,4
73,2
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
0,0
0,0
0,0
369,0
369,0
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
162 061,0
347 314,0
347 314,0
479 523,3
132 209,3
138,1
6
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
0,0
0,0
0,0
777,8
777,8
0,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
21 120,0
21 120,0
21 120,0
21 120,0
0,0
100,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
0,0
0,0
2 570,1
2 570,1
0,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
0,0
0,0
2 570,1
2 570,1
0,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
0,0
0,0
83,9
83,9
0,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
0,0
0,0
83,9
83,9
0,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 865,0
1 966 727,0
1 966 727,0
2 667 063,3
700 336,3
135,6
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 865,0
1 966 727,0
1 966 727,0
2 667 063,3
700 336,3
135,6
06
Прочие неналоговые поступления
292 844,0
3 157 919,0
3 157 919,0
3 914 828,0
756 909,0
124,0
1
Прочие неналоговые поступления
292 844,0
3 157 919,0
3 157 919,0
3 914 828,0
756 909,0
124,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
9 149 972,0
12 280 801,0
12 280 801,0
12 241 489,5
-39 311,5
99,7
3
Поступления от продажи основного капитала
9 149 972,0
12 280 801,0
12 280 801,0
12 241 489,5
-39 311,5
99,7
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 989 576,0
9 247 215,0
9 247 215,0
9 404 029,2
156 814,2
101,7
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 989 576,0
9 247 215,0
9 247 215,0
9 404 029,2
156 814,2
101,7
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 160 396,0
3 033 586,0
3 033 586,0
2 837 460,3
-196 125,7
93,5
1
Продажа земли
2 539 796,0
2 539 796,0
2 539 796,0
2 407 936,8
-131 859,2
94,8
2
Продажа нематериальных активов
620 600,0
493 790,0
493 790,0
429 523,5
-64 266,5
87,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
4
Поступления трансфертов
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
II. ЗАТРАТЫ
265 852 432,0
327 782 663,4
323 432 450,8
322 167 338,7
929 480,3
321 237 858,4
-2 194 592,4
99,3
01
Государственные услуги общего характера
3 111 726,0
3 032 808,0
3 033 789,9
3 022 823,6
843,3
3 021 980,4
-11 809,5
99,6
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
87 476,0
99 335,0
99 335,0
99 241,2
0,0
99 241,2
-93,8
99,9
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
71 273,0
77 132,0
77 132,0
77 102,8
0,0
77 102,8
-29,2
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
16 203,0
22 203,0
22 203,0
22 138,3
0,0
22 138,3
-64,7
99,7
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1 104 308,0
1 197 472,0
1 197 472,0
1 197 098,4
769,2
1 196 329,2
-1 142,8
99,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
759 294,0
843 020,0
843 020,0
842 797,7
769,2
842 028,5
-991,5
99,9
002
Создание информационных систем
298 300,0
293 762,0
293 762,0
293 760,0
0,0
293 760,0
-2,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
003
Капитальные расходы государственного органа
46 714,0
60 690,0
60 690,0
60 540,7
0,0
60 540,7
-149,3
99,8
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
510 742,0
654 037,0
654 037,0
654 007,4
0,0
654 007,4
-29,6
100,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
496 972,0
633 242,0
633 242,0
633 213,4
0,0
633 213,4
-28,6
100,0
022
Капитальные расходы государственного органа
13 770,0
20 795,0
20 795,0
20 794,0
0,0
20 794,0
-1,0
100,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
319 698,0
313 124,0
314 105,9
313 747,2
0,0
313 747,2
-358,7
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
262 932,0
290 455,0
290 455,0
290 453,8
0,0
290 453,8
-1,2
100,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
8 188,0
8 188,0
8 188,0
8 188,0
0,0
8 188,0
0,0
100,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
22 898,0
5 898,0
5 898,0
5 807,4
0,0
5 807,4
-90,6
98,5
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
22 470,0
2 680,0
2 680,0
2 414,0
0,0
2 414,0
-266,0
90,1
014
Капитальные расходы государственного органа
3 210,0
5 903,0
5 903,0
5 902,1
0,0
5 902,1
-0,9
100,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
0,0
981,9
981,8
0,0
981,8
-0,1
100,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
268 320,0
304 186,0
304 186,0
304 168,9
0,0
304 168,9
-17,1
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы
265 110,0
302 529,0
302 529,0
302 512,5
0,0
302 512,5
-16,5
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
3 210,0
1 657,0
1 657,0
1 656,4
0,0
1 656,4
-0,6
100,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
10 700,0
10 700,0
10 700,0
10 700,0
0,0
10 700,0
0,0
100,0
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
10 700,0
10 700,0
10 700,0
10 700,0
0,0
10 700,0
0,0
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
627 400,0
256 572,0
256 572,0
246 570,2
0,0
246 570,2
-10 001,8
96,1
061
Развитие объектов государственных органов
627 400,0
256 572,0
256 572,0
246 570,2
0,0
246 570,2
-10 001,8
96,1
379
Ревизионная комиссия города републиканского значения, столицы
183 082,0
197 382,0
197 382,0
197 290,3
74,0
197 216,3
-165,7
99,9
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
179 504,0
193 804,0
193 804,0
193 712,3
0,0
193 712,3
-91,7
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 578,0
3 578,0
3 578,0
3 578,0
74,0
3 504,0
-74,0
97,9
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014-
2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
Оборона
261 565,0
387 657,0
387 657,0
374 210,9
1 795,5
372 415,4
-15 241,6
96,1
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
261 565,0
377 657,0
377 657,0
364 210,9
1 795,5
362 415,4
-15 241,6
96,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
151 481,0
155 668,0
155 668,0
143 960,6
1 505,8
142 454,9
-13 213,1
91,5
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
42 261,0
142 945,0
142 945,0
141 593,1
289,7
141 303,4
-1 641,6
98,9
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
22 250,0
22 985,0
22 985,0
22 599,9
0,0
22 599,9
-385,1
98,3
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
45 573,0
56 059,0
56 059,0
56 057,2
0,0
56 057,2
-1,8
100,0
387
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
100,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
100,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
8 761 632,0
10 318 241,0
10 318 241,0
10 317 259,0
3 980,7
10 313 278,3
-4 962,7
100,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
7 344 081,0
7 500 845,0
7 500 845,0
7 499 868,3
3 980,7
7 495 887,6
-4 957,4
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
6 092 976,0
6 050 305,0
6 050 305,0
6 049 531,3
3 980,3
6 045 551,0
-4 754,0
99,9
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
13 000,0
13 000,0
12 990,0
0,0
12 990,0
-10,0
99,9
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
15 000,0
15 000,0
15 000,0
14 966,0
0,0
14 966,0
-34,0
99,8
007
Капитальные расходы государственного органа
1 096 877,0
1 296 266,0
1 296 266,0
1 296 263,5
0,0
1 296 263,5
-2,5
100,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
67 676,0
67 734,0
67 734,0
67 640,4
0,0
67 640,4
-93,6
99,9
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
29 494,0
29 482,0
29 482,0
29 422,2
0,4
29 421,9
-60,1
99,8
023
Обеспечение безопасности дорожного движения
29 058,0
29 058,0
29 058,0
29 054,9
0,0
29 054,9
-3,1
100,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
743 584,0
2 028 932,0
2 028 932,0
2 028 930,6
0,0
2 028 930,6
-1,4
100,0
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
743 584,0
2 028 932,0
2 028 932,0
2 028 930,6
0,0
2 028 930,6
-1,4
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
673 967,0
788 464,0
788 464,0
788 460,0
0,0
788 460,0
-4,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
004
Развитие объектов органов внутренних дел
673 967,0
788 464,0
788 464,0
788 460,0
0,0
788 460,0
-4,0
100,0
04
Образование
42 850 460,0
46 528 172,0
46 106 618,0
45 304 791,2
13 190,5
45 291 600,8
-815 017,2
98,2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
5 306 363,0
6 126 494,0
5 981 236,0
5 977 743,0
1 946,2
5 975 796,8
-5 439,2
99,9
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 172 986,0
2 209 560,0
2 199 011,0
2 196 354,8
999,8
2 195 354,9
-3 656,1
99,8
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
3 133 377,0
3 916 934,0
3 782 225,0
3 781 388,2
946,3
3 780 441,8
-1 783,2
100,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
10 200,0
9 040,0
9 040,0
9 034,3
0,0
9 034,3
-5,7
99,9
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
10 200,0
9 040,0
9 040,0
9 034,3
0,0
9 034,3
-5,7
99,9
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
547 226,0
801 654,0
801 632,0
801 630,6
0,0
801 630,6
-1,4
100,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
182 052,0
401 886,0
401 886,0
401 886,0
0,0
401 886,0
0,0
100,0
034
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения
0,0
51 017,0
50 995,0
50 994,6
0,0
50 994,6
-0,4
100,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
286 339,0
285 527,0
285 527,0
285 527,0
0,0
285 527,0
0,0
100,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
78 835,0
63 224,0
63 224,0
63 223,1
0,0
63 223,1
-0,9
100,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
980 023,0
1 020 856,0
1 015 555,0
1 015 555,0
0,0
1 015 555,0
0,0
100,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
980 023,0
1 020 856,0
1 015 555,0
1 015 555,0
0,0
1 015 555,0
0,0
100,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
20 950 089,0
22 429 200,0
22 690 516,0
21 892 450,5
11 076,4
21 881 374,1
-809 141,9
96,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
161 133,0
181 956,0
181 956,0
181 148,8
0,0
181 148,8
-807,2
99,6
003
Общеобразовательное обучение
14 507 599,0
15 204 299,0
15 204 299,0
14 688 866,0
6 583,7
14 682 282,3
-522 016,7
96,6
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
165 706,0
178 965,0
178 965,0
178 219,8
27,2
178 192,6
-772,4
99,6
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
195 064,0
213 013,0
213 013,0
212 635,0
0,0
212 635,0
-378,0
99,8
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
7 134,0
2 941,0
2 941,0
2 940,7
265,0
2 675,7
-265,3
91,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
450 000,0
513 500,0
513 500,0
513 476,9
0,0
513 476,9
-23,1
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
008
Дополнительное образование для детей
1 300 082,0
1 375 972,0
1 375 972,0
1 373 399,9
667,4
1 372 732,5
-3 239,5
99,8
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
37 388,0
39 078,0
39 078,0
39 078,0
0,0
39 078,0
0,0
100,0
011
Капитальные расходы государственного органа
2 450,0
2 450,0
2 450,0
2 450,0
0,0
2 450,0
0,0
100,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
36 900,0
38 693,0
38 693,0
37 848,6
0,6
37 848,0
-845,0
97,8
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
52 434,0
66 703,0
66 703,0
66 256,8
2,1
66 254,7
-448,3
99,3
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
20 855,0
20 855,0
20 855,0
20 854,8
0,0
20 854,8
-0,2
100,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
129 286,0
130 438,0
130 438,0
130 303,0
0,0
130 303,0
-135,0
99,9
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 221 945,0
3 500 981,0
3 500 981,0
3 240 815,7
0,0
3 240 815,7
-260 165,3
92,6
029
Методическая работа
55 809,0
55 825,0
55 825,0
54 817,9
0,0
54 817,9
-1 007,1
98,2
038
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Дорожной карты занятости 2020
0,0
0,0
241 316,0
239 999,2
0,0
239 999,2
-1 316,8
99,5
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
600 954,0
898 228,0
898 228,0
884 037,2
3 530,3
880 506,9
-17 721,1
98,0
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
5 350,0
5 303,0
5 303,0
5 302,1
0,0
5 302,1
-0,9
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
14 946 817,0
16 113 724,0
15 581 435,0
15 581 179,6
167,9
15 581 011,7
-423,3
100,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
14 946 817,0
16 113 724,0
15 581 435,0
15 581 179,6
167,9
15 581 011,7
-423,3
100,0
374
Управление жилья города Астаны
0,0
10 581,0
10 581,0
10 580,9
0,0
10 580,9
-0,1
100,0
015
Изъятие земельных участков под строительство объектов образования
0,0
10 581,0
10 581,0
10 580,9
0,0
10 580,9
-0,1
100,0
376
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
109 742,0
16 623,0
16 623,0
16 617,3
0,0
16 617,3
-5,7
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
45 542,0
16 623,0
16 623,0
16 617,3
0,0
16 617,3
-5,7
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
003
Капитальные расходы государственного органа
4 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
60 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05
Здравоохранение
35 488 203,0
38 794 351,0
38 837 136,0
38 832 522,0
1 330,6
38 831 191,4
-5 944,6
100,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
29 616 162,0
30 908 778,0
30 951 563,0
30 946 953,6
1 329,9
30 945 623,7
-5 939,3
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
142 219,0
141 272,0
141 272,0
141 231,6
0,0
141 231,6
-40,4
100,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
718 997,0
825 132,0
825 132,0
825 132,0
0,0
825 132,0
0,0
100,0
006
Услуги по охране материнства и детства
251 940,0
242 315,0
242 315,0
242 311,2
0,0
242 311,2
-3,8
100,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
173 183,0
174 664,0
174 664,0
174 594,2
0,0
174 594,2
-69,8
100,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
301 434,0
325 414,0
325 414,0
325 412,8
0,0
325 412,8
-1,2
100,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
3 658 003,0
3 954 144,0
3 954 144,0
3 954 144,0
0,0
3 954 144,0
0,0
100,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 243 702,0
2 316 641,0
2 316 641,0
2 316 641,0
0,0
2 316 641,0
0,0
100,0
012
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
0,0
0,0
834,0
833,5
0,0
833,5
-0,5
99,9
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
172 530,0
183 636,0
183 636,0
183 636,0
0,0
183 636,0
0,0
100,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 456 253,0
1 630 046,0
1 630 046,0
1 630 046,0
0,0
1 630 046,0
0,0
100,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 109,0
1 547,0
1 547,0
1 399,1
0,0
1 399,1
-147,9
90,4
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 173,0
1 163,0
1 163,0
1 162,5
0,0
1 162,5
-0,5
100,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
55 149,0
83 746,0
83 746,0
83 746,0
0,0
83 746,0
0,0
100,0
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
211 566,0
211 557,0
211 557,0
211 556,7
0,0
211 556,7
-0,3
100,0
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
243 740,0
339 956,0
339 956,0
339 954,7
0,0
339 954,7
-1,3
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
021
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
153 530,0
166 398,0
166 398,0
166 396,5
0,0
166 396,5
-1,5
100,0
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
571 172,0
545 378,0
545 378,0
545 374,5
0,0
545 374,5
-3,5
100,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
320 219,0
315 696,0
315 696,0
315 695,3
0,0
315 695,3
-0,7
100,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
2 038 570,0
1 888 342,0
1 888 342,0
1 887 877,4
0,0
1 887 877,4
-464,6
100,0
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
1 334 063,0
289 223,0
289 223,0
289 223,0
0,0
289 223,0
0,0
100,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
68 200,0
66 530,0
66 530,0
66 528,1
0,0
66 528,1
-1,9
100,0
030
Капитальные расходы государственного органа
2 405,0
3 617,0
3 617,0
3 616,4
1 199,0
2 417,4
-1 199,6
66,8
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
3 840 391,0
4 519 332,0
4 519 283,0
4 519 280,2
0,0
4 519 280,2
-2,8
100,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
34 115,0
33 773,0
33 773,0
33 772,9
0,0
33 772,9
-0,1
100,0
038
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
199 520,0
181 098,0
181 098,0
181 095,0
0,0
181 095,0
-3,0
100,0
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно- поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
7 673 357,0
8 641 587,0
8 641 587,0
8 637 722,0
0,0
8 637 722,0
-3 865,0
100,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
429 926,0
511 496,0
511 496,0
511 496,0
0,0
511 496,0
0,0
100,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
3 317 696,0
3 315 075,0
3 315 075,0
3 315 075,0
130,9
3 314 944,1
-130,9
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
42 000,0
42 000,0
0,0
42 000,0
0,0
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
5 872 041,0
7 885 573,0
7 885 573,0
7 885 568,3
0,7
7 885 567,6
-5,4
100,0
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
5 872 041,0
7 885 573,0
7 885 573,0
7 885 568,3
0,7
7 885 567,6
-5,4
100,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 392 296,0
7 363 902,0
7 568 792,0
7 542 607,1
2 354,2
7 540 252,9
-28 539,1
99,6
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
173 001,0
182 223,0
182 043,0
180 569,1
162,5
180 406,6
-1 636,4
99,1
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
173 001,0
182 223,0
182 043,0
180 569,1
162,5
180 406,6
-1 636,4
99,1
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
6 232 755,0
6 208 165,0
6 413 235,0
6 389 614,4
2 007,2
6 387 607,2
-25 627,8
99,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
185 823,0
206 500,0
206 500,0
206 451,3
0,0
206 451,3
-48,7
100,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
466 428,0
450 924,0
450 924,0
444 307,4
1 235,2
443 072,2
-7 851,8
98,3
003
Программа занятости
522 358,0
516 979,0
646 167,0
642 474,9
0,0
642 474,9
-3 692,1
99,4
006
Государственная адресная социальная помощь
47 279,0
24 382,0
24 382,0
23 086,2
0,0
23 086,2
-1 295,8
94,7
007
Оказание жилищной помощи
303 686,0
161 474,0
161 474,0
160 795,3
771,3
160 024,0
-1 450,0
99,1
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 031 631,0
2 222 895,0
2 222 895,0
2 222 056,1
0,0
2 222 056,1
-838,9
100,0
009
Социальная поддержка инвалидов
319 407,0
290 451,0
290 451,0
289 005,5
0,0
289 005,5
-1 445,5
99,5
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
46 144,0
38 051,0
38 051,0
38 044,0
0,0
38 044,0
-7,0
100,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 735,0
5 235,0
5 235,0
4 810,1
0,0
4 810,1
-424,9
91,9
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
278 828,0
447 326,0
447 326,0
445 325,9
0,0
445 325,9
-2 000,1
99,6
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
126 572,0
138 712,0
138 712,0
135 325,1
0,0
135 325,1
-3 386,9
97,6
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
84 381,0
90 869,0
90 869,0
90 822,3
0,0
90 822,3
-46,7
99,9
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико- социальных учреждениях (организациях)
418 746,0
433 439,0
433 439,0
433 433,6
0,0
433 433,6
-5,4
100,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей- инвалидов, в реабилитационных центрах
307 099,0
224 654,0
220 941,0
219 172,6
0,0
219 172,6
-1 768,4
99,2
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей- инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико- социальных учреждениях (организациях)
449 209,0
465 633,0
465 633,0
465 310,1
0,0
465 310,1
-322,9
99,9
026
Капитальные расходы государственного органа
2 450,0
1 131,0
1 131,0
1 130,2
0,0
1 130,2
-0,8
99,9
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
72 268,0
83 303,0
83 303,0
83 238,9
0,0
83 238,9
-64,1
99,9
030
Обеспечение деятельности центров занятости
17 821,0
17 821,0
97 416,0
96 946,6
0,0
96 946,6
-469,4
99,5
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
4 837,0
5 012,0
5 012,0
4 900,2
0,7
4 899,5
-112,5
97,8
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
53 889,0
22 278,0
22 278,0
22 276,3
0,0
22 276,3
-1,7
100,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
489 164,0
361 096,0
361 096,0
360 701,9
0,0
360 701,9
-394,1
99,9
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
808 379,0
878 984,0
878 984,0
877 895,6
184,5
877 711,1
-1 272,9
99,9
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
597 984,0
511 111,0
511 111,0
510 622,6
184,5
510 438,1
-672,9
99,9
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
210 395,0
330 395,0
330 395,0
330 395,0
0,0
330 395,0
0,0
100,0
037
Социальная реабилитация
0,0
37 478,0
37 478,0
36 878,0
0,0
36 878,0
-600,0
98,4
370
Управление по инспекции труда города Астаны
58 482,0
58 482,0
58 482,0
58 481,8
0,0
58 481,8
-0,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
58 482,0
58 482,0
58 482,0
58 481,8
0,0
58 481,8
-0,2
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
78 407,0
36 048,0
36 048,0
36 046,3
0,0
36 046,3
-1,7
100,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
78 407,0
36 048,0
36 048,0
36 046,3
0,0
36 046,3
-1,7
100,0
376
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
41 272,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Социальная реабилитация
41 272,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
78 318 898,0
87 193 336,1
84 164 230,5
84 144 019,0
51 583,3
84 092 435,6
-71 794,9
99,9
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 705 920,0
26 374 878,0
27 483 669,0
27 483 664,0
0,0
27 483 664,0
-5,0
100,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 405 975,0
1 611 993,0
1 611 993,0
1 611 993,0
0,0
1 611 993,0
0,0
100,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 352 743,0
13 854 155,0
13 854 155,0
13 854 153,5
0,0
13 854 153,5
-1,5
100,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
105 334,0
115 106,0
115 106,0
115 106,0
0,0
115 106,0
0,0
100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 841 868,0
10 766 868,0
10 766 868,0
10 766 868,0
0,0
10 766 868,0
0,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
0,0
26 756,0
1 135 547,0
1 135 543,6
0,0
1 135 543,6
-3,4
100,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 521 258,0
1 861 141,0
1 861 141,0
1 861 141,0
393,7
1 860 747,3
-393,7
100,0
017
Развитие благоустройства города
1 521 258,0
1 861 141,0
1 861 141,0
1 861 141,0
393,7
1 860 747,3
-393,7
100,0
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
0,0
55 395,0
483 446,0
477 353,2
266,9
477 086,4
-6 359,6
98,7
031
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020»
0,0
55 395,0
483 446,0
477 353,2
266,9
477 086,4
-6 359,6
98,7
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
0,0
219 452,0
521 011,0
514 593,4
177,4
514 416,0
-6 595,0
98,7
035
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
0,0
219 452,0
521 011,0
514 593,4
177,4
514 416,0
-6 595,0
98,7
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
0,0
0,0
80 637,0
80 636,1
1 514,1
79 122,1
-1 514,9
98,1
033
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
0,0
0,0
80 637,0
80 636,1
1 514,1
79 122,1
-1 514,9
98,1
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
34 578 521,0
33 473 786,0
29 745 991,4
29 743 781,3
36 167,0
29 707 614,3
-38 377,1
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
65 907,0
232 925,0
232 925,0
231 927,9
0,0
231 927,9
-997,1
99,6
003
Капитальные расходы государственного органа
1 102,0
3 577,0
3 577,0
3 188,6
0,0
3 188,6
-388,4
89,1
005
Развитие коммунального хозяйства
9 709 179,0
11 880 861,0
10 952 135,0
10 951 993,6
3 674,7
10 948 319,0
-3 816,0
100,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
208 652,0
208 652,0
208 652,0
208 651,6
27,5
208 624,1
-27,9
100,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
12 731 249,0
13 853 486,0
11 906 919,0
11 906 258,1
18 015,2
11 888 242,9
-18 676,1
99,8
008
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
11 862 432,0
7 294 285,0
6 230 742,0
6 230 720,4
14 449,6
6 216 270,8
-14 471,2
99,8
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
203 246,0
203 245,8
0,0
203 245,8
-0,2
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
7 795,4
7 795,3
0,0
7 795,3
-0,1
100,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
0,0
0,0
309 803,0
309 803,0
0,0
309 803,0
0,0
100,0
033
«Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020»
0,0
0,0
309 803,0
309 803,0
0,0
309 803,0
0,0
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
16 257 275,0
19 423 455,1
18 815 154,1
18 814 127,4
11 412,2
18 802 715,2
-12 438,9
99,9
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
012
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
11 605 191,0
12 444 815,1
12 075 752,1
12 075 738,9
11 355,0
12 064 383,9
-11 368,2
99,9
013
Развитие благоустройства города
55 564,0
97 540,0
97 540,0
96 538,7
0,0
96 538,7
-1 001,3
99,0
017
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 596 520,0
6 881 100,0
6 641 862,0
6 641 849,9
57,2
6 641 792,7
-69,3
100,0
374
Управление жилья города Астаны
3 141 928,0
3 835 821,0
3 846 252,4
3 845 014,5
1 652,3
3 843 362,3
-2 890,1
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
65 070,0
80 274,0
80 274,0
80 241,4
0,1
80 241,3
-32,7
100,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
136 225,0
4 100,0
4 100,0
4 040,9
0,0
4 040,9
-59,1
98,6
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
2 747 306,0
3 619 373,0
3 619 373,0
3 619 195,0
1 633,1
3 617 561,9
-1 811,1
99,9
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
188 535,0
101 566,0
101 566,0
100 598,8
19,1
100 579,7
-986,3
99,0
008
Капитальные расходы государственного органа
4 792,0
7 665,0
7 665,0
7 665,0
0,0
7 665,0
0,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
22 843,0
22 843,0
22 842,1
0,0
22 842,1
-0,9
100,0
106
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
3 681,4
3 681,4
0,0
3 681,4
-0,1
100,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
0,0
6 750,0
6 750,0
0,0
6 750,0
0,0
100,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
113 996,0
297 408,0
364 323,6
364 317,3
0,0
364 317,3
-6,3
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
44 696,0
156 257,0
156 257,0
156 251,6
0,0
156 251,6
-5,4
100,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 438,0
1 438,0
1 438,0
1 438,0
0,0
1 438,0
0,0
100,0
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
54 737,0
126 588,0
126 588,0
126 587,2
0,0
126 587,2
-0,8
100,0
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125,0
13 125,0
13 125,0
13 125,0
0,0
13 125,0
0,0
100,0
106
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
12 629,6
12 629,6
0,0
12 629,6
0,0
100,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
0,0
54 286,0
54 285,9
0,0
54 285,9
-0,1
100,0
386
Управление энергетики города Астаны
0,0
1 652 000,0
652 802,0
649 587,6
0,0
649 587,6
-3 214,4
99,5
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
0,0
1 652 000,0
652 802,0
649 587,6
0,0
649 587,6
-3 214,4
99,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 937 468,0
25 789 840,0
25 768 141,0
25 767 962,2
3 031,0
25 764 931,2
-3 209,8
100,0
358
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
107 897,0
111 399,0
111 399,0
111 398,7
0,0
111 398,7
-0,3
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
39 354,0
40 915,0
40 915,0
40 914,9
0,0
40 914,9
-0,1
100,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
65 686,0
67 627,0
67 627,0
67 626,9
0,0
67 626,9
-0,1
100,0
005
Капитальные расходы государственного органа
857,0
857,0
857,0
857,0
0,0
857,0
0,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
100,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
4 230 595,0
4 551 010,0
4 541 385,0
4 541 372,8
2 912,0
4 538 460,8
-2 924,2
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
57 824,0
57 824,0
57 824,0
57 818,7
0,0
57 818,7
-5,3
100,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы
106 106,0
144 063,0
143 511,0
143 511,0
0,0
143 511,0
0,0
100,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
3 969 409,0
4 250 884,0
4 241 811,0
4 241 811,0
2 912,0
4 238 899,0
-2 912,0
99,9
008
Капитальные расходы государственного органа
1 470,0
11 470,0
11 470,0
11 469,5
0,0
11 469,5
-0,5
100,0
013
Регулирование туристской деятельности
75 786,0
57 948,0
57 948,0
57 947,1
0,0
57 947,1
-0,9
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
20 000,0
28 821,0
28 821,0
28 815,5
0,0
28 815,5
-5,5
100,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
12 717 577,0
18 463 311,0
18 451 237,0
18 451 222,1
0,0
18 451 222,1
-14,9
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
70 979,0
73 458,0
73 458,0
73 454,8
0,0
73 454,8
-3,2
100,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
9 959 459,0
3 823 326,0
3 818 381,0
3 818 376,3
0,0
3 818 376,3
-4,7
100,0
005
Обеспечение сохранности историко- культурного наследия и доступа к
ним
292 297,0
314 642,0
313 042,0
313 042,0
0,0
313 042,0
0,0
100,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 441 246,0
1 632 924,0
1 627 395,0
1 627 394,3
0,0
1 627 394,3
-0,7
100,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
143 345,0
148 874,0
148 874,0
148 873,2
0,0
148 873,2
-0,8
100,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 470,0
1 470,0
1 470,0
1 468,4
0,0
1 468,4
-1,6
99,9
012
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
0,0
11 499 623,0
11 499 623,0
11 499 622,0
0,0
11 499 622,0
-1,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
808 781,0
968 994,0
968 994,0
968 991,2
0,0
968 991,2
-2,8
100,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
1 567 562,0
1 242 798,0
1 242 798,0
1 242 667,8
119,0
1 242 548,8
-249,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
273 735,0
335 971,0
335 971,0
335 943,1
119,0
335 824,1
-146,9
100,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
523 884,0
481 384,0
481 384,0
481 383,9
0,0
481 383,9
-0,1
100,0
006
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
768 473,0
423 973,0
423 973,0
423 950,8
0,0
423 950,8
-22,2
100,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 470,0
1 470,0
1 470,0
1 390,1
0,0
1 390,1
-79,9
94,6
363
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
209 813,0
218 392,0
218 392,0
218 380,9
0,0
218 380,9
-11,1
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
54 641,0
59 153,0
59 153,0
59 142,4
0,0
59 142,4
-10,6
100,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
155 172,0
159 239,0
159 239,0
159 238,5
0,0
159 238,5
-0,5
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
597 024,0
609 472,0
609 472,0
609 470,1
0,0
609 470,1
-1,9
100,0
014
Развитие объектов культуры
67 955,0
56 637,0
56 637,0
56 636,2
0,0
56 636,2
-0,8
100,0
015
Развитие объектов спорта
529 069,0
552 835,0
552 835,0
552 833,9
0,0
552 833,9
-1,1
100,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
507 000,0
593 458,0
593 458,0
593 449,7
0,0
593 449,7
-8,3
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
55 482,0
59 107,0
59 107,0
59 105,4
0,0
59 105,4
-1,6
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
100,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
418 595,0
430 428,0
430 428,0
430 422,0
0,0
430 422,0
-6,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
31 923,0
102 923,0
102 923,0
102 922,2
0,0
102 922,2
-0,8
100,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
37 201 053,0
39 676 194,0
40 371 951,8
40 369 914,0
137 132,2
40 232 781,8
-139 170,0
99,7
386
Управление энергетики города Астаны
37 201 053,0
39 676 194,0
40 371 951,8
40 369 914,0
137 132,2
40 232 781,8
-139 170,0
99,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
79 766,0
111 882,0
111 882,0
110 589,4
72,6
110 516,8
-1 365,2
98,8
003
Капитальные расходы государственного органа
2 970,0
11 001,0
11 001,0
10 886,7
0,0
10 886,7
-114,3
99,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
37 118 317,0
39 553 311,0
35 767 375,0
35 766 744,1
137 059,6
35 629 684,5
-137 690,5
99,6
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
100,0
109
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
4 364 578,4
4 364 578,4
0,0
4 364 578,4
0,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
97 115,4
97 115,4
0,0
97 115,4
0,0
100,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
2 443 345,0
4 207 845,0
4 202 498,2
4 181 636,7
2 233,5
4 179 403,2
-23 095,0
99,5
351
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
79 403,0
85 679,0
86 564,2
86 562,8
0,0
86 562,8
-1,4
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
78 546,0
84 822,0
84 822,0
84 820,6
0,0
84 820,6
-1,4
100,0
008
Капитальные расходы государственного органа
857,0
857,0
857,0
857,0
0,0
857,0
0,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
885,2
885,1
0,0
885,1
-0,1
100,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
2 253 927,0
3 689 553,0
3 717 869,0
3 712 375,2
2 233,5
3 710 141,7
-7 727,3
99,8
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
74 247,0
85 028,0
85 028,0
85 026,8
0,0
85 026,7
-1,3
100,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
226 344,0
482 067,0
482 067,0
482 066,7
0,0
482 066,7
-0,3
100,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
178 473,0
754 691,0
714 691,0
714 687,9
1 655,6
713 032,3
-1 658,7
99,8
012
Капитальные расходы государственного органа
857,0
8 869,0
8 869,0
8 693,6
577,8
8 115,8
-753,2
91,5
016
Создание «зеленого пояса»
1 774 006,0
1 959 638,0
1 959 638,0
1 954 795,2
0,0
1 954 795,2
-4 842,8
99,8
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
9 310,0
9 310,0
9 310,0
0,0
9 310,0
0,0
100,0
068
Увеличение водности поверхностных водных ресурсов
0,0
389 950,0
389 950,0
389 949,7
0,0
389 949,7
-0,3
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
68 316,0
67 845,5
0,1
67 845,4
-470,6
99,3
375
Управление сельского хозяйства города републиканского значения, столицы
110 015,0
432 613,0
398 065,0
382 698,8
0,0
382 698,8
-15 366,2
96,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
41 660,0
46 143,0
46 143,0
46 129,5
0,0
46 129,5
-13,5
100,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
8 253,0
8 253,0
8 253,0
8 253,0
0,0
8 253,0
0,0
100,0
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
197,0
197,0
197,0
0,0
0,0
0,0
-197,0
0,0
014
Капитальные расходы государственного органа
613,0
1 279,0
1 279,0
1 278,4
0,0
1 278,4
-0,6
99,9
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
12 237,0
13 305,0
13 305,0
13 305,0
0,0
13 305,0
0,0
100,0
020
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно- материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
20 314,0
5 182,0
5 182,0
5 181,4
0,0
5 181,4
-0,6
100,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 445,0
5 691,0
5 691,0
5 690,0
0,0
5 690,0
-1,0
100,0
023
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
0,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
200 000,0
0,0
100,0
024
Биологическая мелиорация на участке реки Есиль
0,0
10 715,0
10 715,0
10 714,3
0,0
10 714,3
-0,7
100,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
18 433,0
75 172,0
75 172,0
75 172,0
0,0
75 172,0
0,0
100,0
041
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
0,0
5 060,0
5 060,0
0,0
0,0
0,0
-5 060,0
0,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно- строительных машин и механизмов
1 843,0
1 843,0
1 843,0
1 842,9
0,0
1 842,9
-0,1
100,0
044
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
0,0
10 072,0
10 072,0
0,0
0,0
0,0
-10 072,0
0,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
0,0
49 681,0
15 133,0
15 132,3
0,0
15 132,3
-0,7
100,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 166 933,0
2 715 417,0
2 721 407,0
2 721 015,1
700 000,0
2 021 015,1
-700 391,9
74,3
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 007 847,0
1 410 451,0
1 410 451,0
1 410 449,8
0,0
1 410 449,8
-1,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
113 726,0
108 519,0
108 519,0
108 517,8
0,0
108 517,8
-1,2
100,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
867 284,0
1 275 095,0
1 275 095,0
1 275 095,0
0,0
1 275 095,0
0,0
100,0
005
Капитальные расходы государственного органа
26 837,0
26 837,0
26 837,0
26 837,0
0,0
26 837,0
0,0
100,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
159 086,0
280 787,0
286 777,0
286 386,9
0,0
286 386,9
-390,1
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
154 996,0
276 697,0
276 697,0
276 307,7
0,0
276 307,7
-389,3
99,9
003
Капитальные расходы государственного органа
4 090,0
4 090,0
4 090,0
4 090,0
0,0
4 090,0
0,0
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
5 990,0
5 989,2
0,0
5 989,2
-0,8
100,0
386
Управление энергетики города Астаны
0,0
1 024 179,0
1 024 179,0
1 024 178,4
700 000,0
324 178,4
-700 000,6
31,7
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор - 2020»
0,0
1 024 179,0
1 024 179,0
1 024 178,4
700 000,0
324 178,4
-700 000,6
31,7
12
Транспорт и коммуникации
21 292 121,0
50 727 644,0
49 648 957,5
49 648 576,1
3 050,2
49 645 525,8
-3 431,7
100,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
21 292 121,0
50 727 644,0
49 648 957,5
49 648 576,1
3 050,2
49 645 525,8
-3 431,7
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
74 197,0
415 621,0
415 621,0
415 253,3
362,0
414 891,3
-729,7
99,8
002
Развитие транспортной инфраструктуры
19 332 493,0
40 604 367,0
39 188 884,0
39 188 872,3
2 688,3
39 186 184,0
-2 700,0
100,0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 607 342,0
9 307 708,0
9 307 708,0
9 307 707,0
0,0
9 307 707,0
-1,0
100,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
276 372,0
398 231,0
398 231,0
398 231,0
0,0
398 231,0
0,0
100,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 717,0
1 717,0
1 717,0
1 717,0
0,0
1 717,0
0,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
50 000,0
49 999,1
0,0
49 999,1
-0,9
100,0
109
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
200 000,0
200 000,0
0,0
200 000,0
0,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
86 796,5
86 796,4
0,0
86 796,4
-0,1
100,0
13
Прочие
7 625 503,0
8 226 854,0
7 482 628,6
7 119 619,0
8 955,4
7 110 663,7
-371 964,9
95,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 051 404,0
581 404,0
310 482,6
0,0
0,0
0,0
-310 482,6
0,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
1 051 404,0
581 404,0
310 482,6
0,0
0,0
0,0
-310 482,6
0,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
163 431,0
538 698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
163 431,0
538 698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
3 274 901,0
2 597 396,0
2 582 604,0
2 582 295,6
351,0
2 581 944,6
-659,4
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
94 490,0
96 242,0
96 242,0
95 941,1
0,0
95 941,1
-300,9
99,7
002
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
0,0
14 000,0
0,0
100,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
13 560,0
3 685,0
3 685,0
3 685,0
0,0
3 685,0
0,0
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 717,0
4 017,0
4 017,0
4 009,5
351,0
3 658,5
-358,5
91,1
007
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
9 342,0
2 890,0
2 890,0
2 890,0
0,0
2 890,0
0,0
100,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
2 981 680,0
2 136 450,0
2 125 450,0
2 125 450,0
0,0
2 125 450,0
0,0
100,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
59 000,0
239 000,0
235 208,0
235 208,0
0,0
235 208,0
0,0
100,0
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
101 112,0
101 112,0
101 112,0
101 112,0
0,0
101 112,0
0,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
0,0
53 466,0
16 008,0
16 007,2
0,0
16 007,2
-0,8
100,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
0,0
53 466,0
16 008,0
16 007,2
0,0
16 007,2
-0,8
100,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
131 570,0
167 243,0
167 243,0
167 192,9
0,0
167 192,9
-50,1
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
39 629,0
39 629,0
39 629,0
39 621,4
0,0
39 621,4
-7,6
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 600,0
3 600,0
3 600,0
3 600,0
0,0
3 600,0
0,0
100,0
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
100,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
88 341,0
119 014,0
119 014,0
118 971,5
0,0
118 971,5
-42,5
100,0
372
Управление администрирования специальной экономической зоны
«Астана-новый город»
1 332 165,0
1 822 632,0
1 951 778,0
1 951 777,6
0,0
1 951 777,6
-0,4
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
62 614,0
66 501,0
66 501,0
66 500,6
0,0
66 500,6
-0,4
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
801,0
801,0
801,0
801,0
0,0
801,0
0,0
100,0
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
668 750,0
1 132 250,0
1 132 250,0
1 132 250,0
0,0
1 132 250,0
0,0
100,0
005
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
600 000,0
623 080,0
623 080,0
623 080,0
0,0
623 080,0
0,0
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
129 146,0
129 146,0
0,0
129 146,0
0,0
100,0
374
Управление жилья города Астаны
1 672 032,0
2 075 605,0
2 064 103,0
2 064 103,0
0,0
2 064 103,0
0,0
100,0
014
Реализация мероприятий по проекту «Строительство многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане»
1 672 032,0
2 075 605,0
2 064 103,0
2 064 103,0
0,0
2 064 103,0
0,0
100,0
386
Управление энергетики города Астаны
0,0
390 410,0
390 410,0
338 242,7
8 604,4
329 638,4
-60 771,6
84,4
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»
0,0
390 410,0
390 410,0
338 242,7
8 604,4
329 638,4
-60 771,6
84,4
14
Обслуживание долга
1 229,0
1 475,0
1 475,0
1 458,2
0,0
1 458,2
-16,8
98,9
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 229,0
1 475,0
1 475,0
1 458,2
0,0
1 458,2
-16,8
98,9
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 229,0
1 475,0
1 475,0
1 458,2
0,0
1 458,2
-16,8
98,9
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014-
2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
Трансферты
0,0
2 818 927,3
2 818 927,3
2 818 924,6
0,0
2 818 924,6
-2,7
100,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
0,0
2 818 927,3
2 818 927,3
2 818 924,6
0,0
2 818 924,6
-2,7
100,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
2 493 227,3
2 493 227,3
2 493 224,6
0,0
2 493 224,6
-2,7
100,0
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
0,0
325 700,0
325 700,0
325 700,0
0,0
325 700,0
0,0
100,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-851 968,0
-851 968,0
-851 968,0
-851 967,9
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
5
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
01
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
06
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
65 366 600,0
47 444 799,0
47 444 799,0
47 444 334,6
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
65 366 600,0
47 444 799,0
47 444 799,0
47 444 334,6
0,0
47 444 334,6
-464,4
100,0
12
Транспорт и коммуникации
59 040 600,0
38 315 126,0
38 315 126,0
38 315 126,0
0,0
38 315 126,0
0,0
100,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
59 040 600,0
38 315 126,0
38 315 126,0
38 315 126,0
0,0
38 315 126,0
0,0
100,0
012
Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны
59 040 600,0
38 315 126,0
38 315 126,0
38 315 126,0
0,0
38 315 126,0
0,0
100,0
13
Прочие
6 326 000,0
9 129 673,0
9 129 673,0
9 129 208,6
0,0
9 129 208,6
-464,4
100,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
0,0
241 501,0
241 501,0
241 040,0
0,0
241 040,0
-461,0
99,8
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
241 501,0
241 501,0
241 040,0
0,0
241 040,0
-461,0
99,8
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
116 000,0
116 000,0
116 000,0
116 000,0
0,0
116 000,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
116 000,0
116 000,0
116 000,0
116 000,0
0,0
116 000,0
0,0
100,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
0,0
5 352,0
5 352,0
5 351,9
0,0
5 351,9
-0,1
100,0
012
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
5 352,0
5 352,0
5 351,9
0,0
5 351,9
-0,1
100,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
180 000,0
180 000,0
180 000,0
180 000,0
0,0
180 000,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
180 000,0
180 000,0
180 000,0
180 000,0
0,0
180 000,0
0,0
100,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
100,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
0,0
518 421,0
518 421,0
518 421,0
0,0
518 421,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
518 421,0
518 421,0
518 421,0
0,0
518 421,0
0,0
100,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
5 100 000,0
5 869 460,0
5 869 460,0
5 869 459,6
0,0
5 869 459,6
-0,4
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
5 100 000,0
5 869 460,0
5 869 460,0
5 869 459,6
0,0
5 869 459,6
-0,4
100,0
372
Управление администрирования специальной экономической зоны
«Астана-новый город»
0,0
850 000,0
850 000,0
850 000,0
0,0
850 000,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
850 000,0
850 000,0
850 000,0
0,0
850 000,0
0,0
100,0
375
Управление сельского хозяйства города републиканского значения, столицы
0,0
98 000,0
98 000,0
98 000,0
0,0
98 000,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
98 000,0
98 000,0
98 000,0
0,0
98 000,0
0,0
100,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
830 000,0
955 069,0
955 069,0
955 066,1
0,0
955 066,1
-2,9
100,0
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
830 000,0
830 000,0
830 000,0
830 000,0
0,0
830 000,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
125 069,0
125 069,0
125 066,1
0,0
125 066,1
-2,9
100,0
386
Управление энергетики города Астаны
0,0
195 870,0
195 870,0
195 870,0
0,0
195 870,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
195 870,0
195 870,0
195 870,0
0,0
195 870,0
0,0
100,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
789 576,0
-5 788 796,4
-5 788 796,4
1 695 949,9
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-789 576,0
5 788 796,4
5 788 796,4
-1 695 949,9
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
7
Поступления займов
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
01
Внутренние государственные займы
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
2
Договоры займа
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
02
Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
5 989 576,0
6 059 312,4
6 059 312,4
6 059 312,4
0,0
6 059 312,4
0,0
100,0
16
Погашение займов
5 989 576,0
6 059 312,4
6 059 312,4
6 059 312,4
0,0
6 059 312,4
0,0
100,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
5 989 576,0
6 059 312,4
6 059 312,4
6 059 312,4
0,0
6 059 312,4
0,0
100,0
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
5 989 576,0
5 989 576,0
5 989 576,0
5 989 576,0
0,0
5 989 576,0
0,0
100,0
019
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
0,0
69 736,4
69 736,4
69 736,4
0,0
69 736,4
0,0
100,0
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года №194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Уточненный бюджет на 2014 год (решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года №301/44-V "О бюджете города Астаны на 2014- 2016 годы")
Скорректирова нный бюджет на 2014 год
Принятые обязательства
Неоплачен ные обязательст ва
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограмма м)
Отклонение (+,-) от скорректиров анного бюджета
% исполне ния к скоррект ированн ому бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0
6 648 108,8
6 648 108,8
-836 637,5
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
6 648 108,9
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
7 484 746,3
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 22 мая 2015 года № 362/52-V
Перечень некоторых решений маслихата города Астаны, утративших силу
1. Решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 6 января 2014 года № 799, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 9 января 2014 года № 2, «Вечерняя Астана» от 9 января 2014 года № 2).
2. Решение маслихата города Астаны от 9 апреля 2014 года №231/32-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2014 года № 807, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 6 мая 2014 года № 48, «Вечерняя Астана» от 6 мая 2014 года № 49).
3. Решение маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года №246/36-V
«О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014 - 2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 18 июля 2014 года № 821, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 22 июля 2014 года № 80, «Вечерняя Астана» от 22 июля 2014 года № 79).
4. Решение маслихата города Астаны от 29 сентября 2014 года № 288/41-V
«О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V «О бюджете города Астаны на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 октября 2014 года № 843, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 16 октября 2014 года № 117, «Вечерняя Астана» от 16 октября 2014 года № 116).
5. Решение маслихата города Астаны от 26 ноября 2014 года № 301/44-V
«О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2013 года № 194/28-V "О бюджете города Астаны на 2014-2016 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 23 декабря 2014 года № 867, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 27 декабря 2014 года №147, «Вечерняя Астана» от 27 декабря 2014 года № 146).
6. Пункт 5 решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года
№ 345/48-V «О внесении изменений в некоторые решения маслихата города Астаны» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2015 года № 903, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 5 мая 2015 года № 47, «Вечерняя Астана» от 5 мая 2015 года № 47).